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泓域咨询MACRO/ 泡沫制品投资建设项目立项申请泡沫制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人崔xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积56815.06平方米(折合约85.18亩),其中:净用地面积56815.06平方米(红线范围折合约85.18亩)。项目规划总建筑面积80109.23平方米,其中:规划建设主体工程48589.62平方米,计容建筑面积80109.23平方米;预计建筑工程投资7095.22万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为泡沫制品,根据市场情况,预计年产值42207.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16784.72(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7095.224603.87197.0516784.721.1工程费用万元7095.224603.8731283.141.1.1建筑工程费用万元7095.227095.2232.30%1.1.2设备购置及安装费万元4603.874603.8720.96%1.2工程建设其他费用万元5085.635085.6323.15%1.2.1无形资产万元2086.322086.321.3预备费万元2999.312999.311.3.1基本预备费万元1472.361472.361.3.2涨价预备费万元1526.951526.952建设期利息万元3固定资产投资现值万元16784.7216784.722、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5179.14万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元31283.1412725.2419345.3831283.1431283.1431283.141.1应收账款万元9384.943753.987038.719384.949384.949384.941.2存货万元14077.415630.9710558.0614077.4114077.4114077.411.2.1原辅材料万元4223.221689.293167.424223.224223.224223.221.2.2燃料动力万元211.1684.46158.37211.16211.16211.161.2.3在产品万元6475.612590.244856.716475.616475.616475.611.2.4产成品万元3167.421266.972375.563167.423167.423167.421.3现金万元7820.783128.315865.597820.787820.787820.782流动负债万元26104.0010441.6019578.0026104.0026104.0026104.002.1应付账款万元26104.0010441.6019578.0026104.0026104.0026104.003流动资金万元5179.142071.663884.365179.145179.145179.144铺底流动资金万元1726.36690.551294.781726.361726.361726.363、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21963.86万元,其中:固定资产投资16784.72万元,占项目总投资的76.42%;流动资金5179.14万元,占项目总投资的23.58%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7095.22万元,占项目总投资的32.30%;设备购置费4603.87万元,占项目总投资的20.96%;其它投资5085.63万元,占项目总投资的23.15%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16784.72+5179.14=21963.86(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21963.86130.86%130.86%100.00%2项目建设投资万元16784.72100.00%100.00%76.42%2.1工程费用万元11699.0969.70%69.70%53.27%2.1.1建筑工程费万元7095.2242.27%42.27%32.30%2.1.2设备购置及安装费万元4603.8727.43%27.43%20.96%2.2工程建设其他费用万元2086.3212.43%12.43%9.50%2.2.1无形资产万元2086.3212.43%12.43%9.50%2.3预备费万元2999.3117.87%17.87%13.66%2.3.1基本预备费万元1472.368.77%8.77%6.70%2.3.2涨价预备费万元1526.959.10%9.10%6.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16784.72100.00%100.00%76.42%5建设期间费用万元6流动资金万元5179.1430.86%30.86%23.58%7铺底流动资金万元1726.3810.29%10.29%7.86%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.11%,建筑容积率1.41,建设区域绿化覆盖率5.88%,固定资产投资强度197.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程30973.7330973.7348589.6248589.624733.901.1主要生产车间18584.2418584.2429153.7729153.772935.021.2辅助生产车间9911.599911.5915548.6815548.681514.851.3其他生产车间2477.902477.902818.202818.20284.032仓储工程6571.516571.5120487.7520487.751451.672.1成品贮存1642.881642.885121.945121.94362.922.2原料仓储3417.193417.1910653.6310653.63754.872.3辅助材料仓库1511.451511.454712.184712.18333.883供配电工程350.48350.48350.48350.4827.943.1供配电室350.48350.48350.48350.4827.944给排水工程403.05403.05403.05403.0524.994.1给排水403.05403.05403.05403.0524.995服务性工程4161.964161.964161.964161.96294.905.1办公用房2306.242306.242306.242306.24163.115.2生活服务1855.721855.721855.721855.72161.616消防及环保工程1174.111174.111174.111174.1193.596.1消防环保工程1174.111174.111174.111174.1193.597项目总图工程175.24175.24175.24175.24306.377.1场地及道路硬化12189.742416.332416.337.2场区围墙2416.3312189.7412189.747.3安全保卫室175.24175.24175.24175.248绿化工程4624.57161.86合计43810.0980109.2380109.237095.22(四)设备方案项目计划购置设备共计147台(套),设备购置费4603.87万元。五、节能与环保1、项目年用电量520254.20千瓦时,折合63.94吨标准煤。2、项目年总用水量20704.06立方米,折合1.77吨标准煤。3、“泡沫制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量520254.20千瓦时,年总用水量20704.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)65.71吨标准煤/年。达产年综合节能量23.09吨标准煤/年,项目总节能率26.35%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济技术开发区发展规划,符合xxx经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“泡沫制品投资建设项目”主要从事泡沫制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性泡沫制品投资建设项目选址于xxx经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济技术开发区环境保护

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