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泓域咨询MACRO/ 涤纶纱线倍捻机投资建设项目立项申请涤纶纱线倍捻机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积11472.40平方米(折合约17.20亩),其中:净用地面积11472.40平方米(红线范围折合约17.20亩)。项目规划总建筑面积18585.29平方米,其中:规划建设主体工程11301.86平方米,计容建筑面积18585.29平方米;预计建筑工程投资1527.50万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为涤纶纱线倍捻机,根据市场情况,预计年产值4061.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3289.16(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1527.501432.14191.233289.161.1工程费用万元1527.501432.142983.911.1.1建筑工程费用万元1527.501527.5041.11%1.1.2设备购置及安装费万元1432.141432.1438.54%1.2工程建设其他费用万元329.52329.528.87%1.2.1无形资产万元157.69157.691.3预备费万元171.83171.831.3.1基本预备费万元90.3090.301.3.2涨价预备费万元81.5381.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元3289.163289.162、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金426.79万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2983.911412.112390.392983.912983.912983.911.1应收账款万元895.17492.35716.14895.17895.17895.171.2存货万元1342.76738.521074.211342.761342.761342.761.2.1原辅材料万元402.83221.56322.26402.83402.83402.831.2.2燃料动力万元20.1411.0816.1120.1420.1420.141.2.3在产品万元617.67339.72494.14617.67617.67617.671.2.4产成品万元302.12166.17241.70302.12302.12302.121.3现金万元745.98410.29596.78745.98745.98745.982流动负债万元2557.121406.422045.702557.122557.122557.122.1应付账款万元2557.121406.422045.702557.122557.122557.123流动资金万元426.79234.73341.43426.79426.79426.794铺底流动资金万元142.2678.24113.81142.26142.26142.263、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3715.95万元,其中:固定资产投资3289.16万元,占项目总投资的88.51%;流动资金426.79万元,占项目总投资的11.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1527.50万元,占项目总投资的41.11%;设备购置费1432.14万元,占项目总投资的38.54%;其它投资329.52万元,占项目总投资的8.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3289.16+426.79=3715.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3715.95112.98%112.98%100.00%2项目建设投资万元3289.16100.00%100.00%88.51%2.1工程费用万元2959.6489.98%89.98%79.65%2.1.1建筑工程费万元1527.5046.44%46.44%41.11%2.1.2设备购置及安装费万元1432.1443.54%43.54%38.54%2.2工程建设其他费用万元157.694.79%4.79%4.24%2.2.1无形资产万元157.694.79%4.79%4.24%2.3预备费万元171.835.22%5.22%4.62%2.3.1基本预备费万元90.302.75%2.75%2.43%2.3.2涨价预备费万元81.532.48%2.48%2.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3289.16100.00%100.00%88.51%5建设期间费用万元6流动资金万元426.7912.98%12.98%11.49%7铺底流动资金万元142.264.33%4.33%3.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.64%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率6.21%,固定资产投资强度191.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5324.055324.0511301.8611301.861021.771.1主要生产车间3194.433194.436781.126781.12633.501.2辅助生产车间1703.701703.703616.603616.60326.971.3其他生产车间425.92425.92655.51655.5161.312仓储工程1129.571129.574734.234734.23311.282.1成品贮存282.39282.391183.561183.5677.822.2原料仓储587.38587.382461.802461.80161.872.3辅助材料仓库259.80259.801088.871088.8771.593供配电工程60.2460.2460.2460.244.463.1供配电室60.2460.2460.2460.244.464给排水工程69.2869.2869.2869.283.994.1给排水69.2869.2869.2869.283.995服务性工程715.40715.40715.40715.4047.045.1办公用房372.57372.57372.57372.5726.875.2生活服务342.83342.83342.83342.8324.766消防及环保工程201.82201.82201.82201.8214.936.1消防环保工程201.82201.82201.82201.8214.937项目总图工程30.1230.1230.1230.12101.707.1场地及道路硬化1997.08308.33308.337.2场区围墙308.331997.081997.087.3安全保卫室30.1230.1230.1230.128绿化工程637.9522.33合计7530.4818585.2918585.291527.50(四)设备方案项目计划购置设备共计53台(套),设备购置费1432.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量421394.51千瓦时,折合51.79吨标准煤。2、项目年总用水量3360.09立方米,折合0.29吨标准煤。3、“涤纶纱线倍捻机投资建设项目投资建设项目”,年用电量421394.51千瓦时,年总用水量3360.09立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.08吨标准煤/年。达产年综合节能量13.84吨标准煤/年,项目总节能率20.41%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范中心发展规划,符合xxx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“涤纶纱线倍捻机投资建设项目”主要从事涤纶纱线倍捻机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性涤纶纱线倍捻机投资建设项目选址于xxx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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