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泓域咨询MACRO/ 油品投资建设项目立项申请油品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人顾xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx新兴产业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16641.65平方米(折合约24.95亩),其中:净用地面积16641.65平方米(红线范围折合约24.95亩)。项目规划总建筑面积21634.15平方米,其中:规划建设主体工程15046.52平方米,计容建筑面积21634.15平方米;预计建筑工程投资1520.03万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为油品,根据市场情况,预计年产值12904.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4606.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1520.031297.66184.644606.771.1工程费用万元1520.031297.668373.831.1.1建筑工程费用万元1520.031520.0324.41%1.1.2设备购置及安装费万元1297.661297.6620.84%1.2工程建设其他费用万元1789.081789.0828.73%1.2.1无形资产万元907.11907.111.3预备费万元881.97881.971.3.1基本预备费万元513.61513.611.3.2涨价预备费万元368.36368.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元4606.774606.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1619.71万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8373.833931.626741.858373.838373.838373.831.1应收账款万元2512.151004.862009.722512.152512.152512.151.2存货万元3768.221507.293014.583768.223768.223768.221.2.1原辅材料万元1130.47452.19904.371130.471130.471130.471.2.2燃料动力万元56.5222.6145.2256.5256.5256.521.2.3在产品万元1733.38693.351386.701733.381733.381733.381.2.4产成品万元847.85339.14678.28847.85847.85847.851.3现金万元2093.46837.381674.772093.462093.462093.462流动负债万元6754.122701.655403.306754.126754.126754.122.1应付账款万元6754.122701.655403.306754.126754.126754.123流动资金万元1619.71647.881295.771619.711619.711619.714铺底流动资金万元539.90215.96431.92539.90539.90539.903、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6226.48万元,其中:固定资产投资4606.77万元,占项目总投资的73.99%;流动资金1619.71万元,占项目总投资的26.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1520.03万元,占项目总投资的24.41%;设备购置费1297.66万元,占项目总投资的20.84%;其它投资1789.08万元,占项目总投资的28.73%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4606.77+1619.71=6226.48(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6226.48135.16%135.16%100.00%2项目建设投资万元4606.77100.00%100.00%73.99%2.1工程费用万元2817.6961.16%61.16%45.25%2.1.1建筑工程费万元1520.0333.00%33.00%24.41%2.1.2设备购置及安装费万元1297.6628.17%28.17%20.84%2.2工程建设其他费用万元907.1119.69%19.69%14.57%2.2.1无形资产万元907.1119.69%19.69%14.57%2.3预备费万元881.9719.15%19.15%14.16%2.3.1基本预备费万元513.6111.15%11.15%8.25%2.3.2涨价预备费万元368.368.00%8.00%5.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4606.77100.00%100.00%73.99%5建设期间费用万元6流动资金万元1619.7135.16%35.16%26.01%7铺底流动资金万元539.9011.72%11.72%8.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.87%,建筑容积率1.30,建设区域绿化覆盖率5.29%,固定资产投资强度184.64万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7279.417279.4115046.5215046.521162.901.1主要生产车间4367.654367.659027.919027.91721.001.2辅助生产车间2329.412329.414814.894814.89372.131.3其他生产车间582.35582.35872.70872.7069.772仓储工程1544.431544.434281.964281.96240.682.1成品贮存386.11386.111070.491070.4960.172.2原料仓储803.10803.102226.622226.62125.152.3辅助材料仓库355.22355.22984.85984.8555.363供配电工程82.3782.3782.3782.375.213.1供配电室82.3782.3782.3782.375.214给排水工程94.7294.7294.7294.724.664.1给排水94.7294.7294.7294.724.665服务性工程978.14978.14978.14978.1454.985.1办公用房420.59420.59420.59420.5922.385.2生活服务557.55557.55557.55557.5524.196消防及环保工程275.94275.94275.94275.9417.456.1消防环保工程275.94275.94275.94275.9417.457项目总图工程41.1841.1841.1841.181.887.1场地及道路硬化2830.28513.93513.937.2场区围墙513.932830.282830.287.3安全保卫室41.1841.1841.1841.188绿化工程921.9832.27合计10296.1921634.1521634.151520.03(四)设备方案项目计划购置设备共计99台(套),设备购置费1297.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量702432.68千瓦时,折合86.33吨标准煤。2、项目年总用水量13259.32立方米,折合1.13吨标准煤。3、“油品投资建设项目投资建设项目”,年用电量702432.68千瓦时,年总用水量13259.32立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.46吨标准煤/年。达产年综合节能量23.25吨标准煤/年,项目总节能率28.63%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx新兴产业示范区发展规划,符合xxx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“油品投资建设项目”主要从事油品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性油品投资建设项目选址于xxx新兴产业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx新兴产业示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环

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