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泓域咨询MACRO/ 活动义齿投资建设项目立项申请活动义齿投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12926.46平方米(折合约19.38亩),其中:净用地面积12926.46平方米(红线范围折合约19.38亩)。项目规划总建筑面积19777.48平方米,其中:规划建设主体工程15733.67平方米,计容建筑面积19777.48平方米;预计建筑工程投资1771.31万元。(二)土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为活动义齿,根据市场情况,预计年产值7020.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3251.38(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1771.311106.95167.773251.381.1工程费用万元1771.311106.955221.181.1.1建筑工程费用万元1771.311771.3141.95%1.1.2设备购置及安装费万元1106.951106.9526.22%1.2工程建设其他费用万元373.12373.128.84%1.2.1无形资产万元182.21182.211.3预备费万元190.91190.911.3.1基本预备费万元79.2179.211.3.2涨价预备费万元111.70111.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元3251.383251.382、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金970.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5221.181964.583526.205221.185221.185221.181.1应收账款万元1566.35626.541253.081566.351566.351566.351.2存货万元2349.53939.811879.622349.532349.532349.531.2.1原辅材料万元704.86281.94563.89704.86704.86704.861.2.2燃料动力万元35.2414.1028.1935.2435.2435.241.2.3在产品万元1080.78432.31864.631080.781080.781080.781.2.4产成品万元528.64211.46422.92528.64528.64528.641.3现金万元1305.30522.121044.241305.301305.301305.302流动负债万元4250.251700.103400.204250.254250.254250.252.1应付账款万元4250.251700.103400.204250.254250.254250.253流动资金万元970.93388.37776.74970.93970.93970.934铺底流动资金万元323.64129.46258.91323.64323.64323.643、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4222.31万元,其中:固定资产投资3251.38万元,占项目总投资的77.00%;流动资金970.93万元,占项目总投资的23.00%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1771.31万元,占项目总投资的41.95%;设备购置费1106.95万元,占项目总投资的26.22%;其它投资373.12万元,占项目总投资的8.84%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3251.38+970.93=4222.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4222.31129.86%129.86%100.00%2项目建设投资万元3251.38100.00%100.00%77.00%2.1工程费用万元2878.2688.52%88.52%68.17%2.1.1建筑工程费万元1771.3154.48%54.48%41.95%2.1.2设备购置及安装费万元1106.9534.05%34.05%26.22%2.2工程建设其他费用万元182.215.60%5.60%4.32%2.2.1无形资产万元182.215.60%5.60%4.32%2.3预备费万元190.915.87%5.87%4.52%2.3.1基本预备费万元79.212.44%2.44%1.88%2.3.2涨价预备费万元111.703.44%3.44%2.65%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3251.38100.00%100.00%77.00%5建设期间费用万元6流动资金万元970.9329.86%29.86%23.00%7铺底流动资金万元323.649.95%9.95%7.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数53.44%,建筑容积率1.53,建设区域绿化覆盖率7.36%,固定资产投资强度167.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4883.894883.8915733.6715733.671550.051.1主要生产车间2930.332930.339440.209440.20961.031.2辅助生产车间1562.841562.845034.775034.77496.021.3其他生产车间390.71390.71912.55912.5593.002仓储工程1036.181036.182628.482628.48188.332.1成品贮存259.05259.05657.12657.1247.082.2原料仓储538.81538.811366.811366.8197.932.3辅助材料仓库238.32238.32604.55604.5543.323供配电工程55.2655.2655.2655.264.453.1供配电室55.2655.2655.2655.264.454给排水工程63.5563.5563.5563.553.984.1给排水63.5563.5563.5563.553.985服务性工程656.25656.25656.25656.2547.025.1办公用房315.82315.82315.82315.8221.235.2生活服务340.43340.43340.43340.4319.546消防及环保工程185.13185.13185.13185.1314.926.1消防环保工程185.13185.13185.13185.1314.927项目总图工程27.6327.6327.6327.63-63.647.1场地及道路硬化1803.67408.70408.707.2场区围墙408.701803.671803.677.3安全保卫室27.6327.6327.6327.638绿化工程748.5026.20合计6907.9019777.4819777.481771.31(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费1106.95万元。五、节能与环保1、项目年用电量420336.76千瓦时,折合51.66吨标准煤。2、项目年总用水量5787.10立方米,折合0.49吨标准煤。3、“活动义齿投资建设项目投资建设项目”,年用电量420336.76千瓦时,年总用水量5787.10立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.15吨标准煤/年。达产年综合节能量22.35吨标准煤/年,项目总节能率28.71%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园发展规划,符合某某产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“活动义齿投资建设项目”主要从事活动义齿项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性活动义齿投资建设项目选址于某某产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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