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泓域咨询MACRO/ 泳镜投资建设项目立项申请泳镜投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38265.79平方米(折合约57.37亩),其中:净用地面积38265.79平方米(红线范围折合约57.37亩)。项目规划总建筑面积39031.11平方米,其中:规划建设主体工程29238.88平方米,计容建筑面积39031.11平方米;预计建筑工程投资3392.09万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为泳镜,根据市场情况,预计年产值35943.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11342.62(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3392.094267.46197.7111342.621.1工程费用万元3392.094267.4626435.701.1.1建筑工程费用万元3392.093392.0922.30%1.1.2设备购置及安装费万元4267.464267.4628.06%1.2工程建设其他费用万元3683.073683.0724.22%1.2.1无形资产万元1508.871508.871.3预备费万元2174.202174.201.3.1基本预备费万元1281.491281.491.3.2涨价预备费万元892.71892.712建设期利息万元3固定资产投资现值万元11342.6211342.622、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3866.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26435.7010404.2616625.9726435.7026435.7026435.701.1应收账款万元7930.713568.825948.037930.717930.717930.711.2存货万元11896.075353.238922.0511896.0711896.0711896.071.2.1原辅材料万元3568.821605.972676.623568.823568.823568.821.2.2燃料动力万元178.4480.30133.83178.44178.44178.441.2.3在产品万元5472.192462.494104.145472.195472.195472.191.2.4产成品万元2676.621204.482007.462676.622676.622676.621.3现金万元6608.932974.024956.696608.936608.936608.932流动负债万元22569.1110156.1016926.8322569.1122569.1122569.112.1应付账款万元22569.1110156.1016926.8322569.1122569.1122569.113流动资金万元3866.591739.972899.943866.593866.593866.594铺底流动资金万元1288.85579.99966.651288.851288.851288.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15209.21万元,其中:固定资产投资11342.62万元,占项目总投资的74.58%;流动资金3866.59万元,占项目总投资的25.42%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3392.09万元,占项目总投资的22.30%;设备购置费4267.46万元,占项目总投资的28.06%;其它投资3683.07万元,占项目总投资的24.22%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11342.62+3866.59=15209.21(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15209.21134.09%134.09%100.00%2项目建设投资万元11342.62100.00%100.00%74.58%2.1工程费用万元7659.5567.53%67.53%50.36%2.1.1建筑工程费万元3392.0929.91%29.91%22.30%2.1.2设备购置及安装费万元4267.4637.62%37.62%28.06%2.2工程建设其他费用万元1508.8713.30%13.30%9.92%2.2.1无形资产万元1508.8713.30%13.30%9.92%2.3预备费万元2174.2019.17%19.17%14.30%2.3.1基本预备费万元1281.4911.30%11.30%8.43%2.3.2涨价预备费万元892.717.87%7.87%5.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11342.62100.00%100.00%74.58%5建设期间费用万元6流动资金万元3866.5934.09%34.09%25.42%7铺底流动资金万元1288.8611.36%11.36%8.47%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.31%,建筑容积率1.02,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度197.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13610.8213610.8229238.8829238.882795.181.1主要生产车间8166.498166.4917543.3317543.331733.011.2辅助生产车间4355.464355.469356.449356.44894.461.3其他生产车间1088.871088.871695.861695.86167.712仓储工程2887.732887.736364.956364.95442.532.1成品贮存721.93721.931591.241591.24110.632.2原料仓储1501.621501.623309.773309.77230.122.3辅助材料仓库664.18664.181463.941463.94101.783供配电工程154.01154.01154.01154.0112.053.1供配电室154.01154.01154.01154.0112.054给排水工程177.11177.11177.11177.1110.774.1给排水177.11177.11177.11177.1110.775服务性工程1828.891828.891828.891828.89127.165.1办公用房950.27950.27950.27950.2751.185.2生活服务878.62878.62878.62878.6269.816消防及环保工程515.94515.94515.94515.9440.366.1消防环保工程515.94515.94515.94515.9440.367项目总图工程77.0177.0177.0177.01-100.847.1场地及道路硬化5210.57941.82941.827.2场区围墙941.825210.575210.577.3安全保卫室77.0177.0177.0177.018绿化工程1853.7264.88合计19251.5239031.1139031.113392.09(四)设备方案项目计划购置设备共计139台(套),设备购置费4267.46万元。五、节能与环保1、项目年用电量1252141.37千瓦时,折合153.89吨标准煤。2、项目年总用水量34441.99立方米,折合2.94吨标准煤。3、“泳镜投资建设项目投资建设项目”,年用电量1252141.37千瓦时,年总用水量34441.99立方米,项目年综合总耗能量(当量值)156.83吨标准煤/年。达产年综合节能量46.85吨标准煤/年,项目总节能率26.67%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范区发展规划,符合某某经济示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“泳镜投资建设项目”主要从事泳镜项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性泳镜投资建设项目选址于某某经济示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足

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