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泓域咨询MACRO/ 液晶屏抛光用稀土投资建设项目立项申请液晶屏抛光用稀土投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人张xx(三)项目承办单位简介公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43401.69平方米(折合约65.07亩),其中:净用地面积43401.69平方米(红线范围折合约65.07亩)。项目规划总建筑面积68140.65平方米,其中:规划建设主体工程50431.62平方米,计容建筑面积68140.65平方米;预计建筑工程投资5174.78万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为液晶屏抛光用稀土,根据市场情况,预计年产值26950.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13006.19(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5174.783974.29199.8813006.191.1工程费用万元5174.783974.2917820.701.1.1建筑工程费用万元5174.785174.7831.96%1.1.2设备购置及安装费万元3974.293974.2924.54%1.2工程建设其他费用万元3857.123857.1223.82%1.2.1无形资产万元1641.361641.361.3预备费万元2215.762215.761.3.1基本预备费万元1095.701095.701.3.2涨价预备费万元1120.061120.062建设期利息万元3固定资产投资现值万元13006.1913006.192、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3187.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17820.7011583.7314431.2317820.7017820.7017820.701.1应收账款万元5346.212940.424276.975346.215346.215346.211.2存货万元8019.324410.626415.458019.328019.328019.321.2.1原辅材料万元2405.801323.191924.642405.802405.802405.801.2.2燃料动力万元120.2966.1696.23120.29120.29120.291.2.3在产品万元3688.892028.892951.113688.893688.893688.891.2.4产成品万元1804.35992.391443.481804.351804.351804.351.3现金万元4455.182450.353564.144455.184455.184455.182流动负债万元14633.628048.4911706.9014633.6214633.6214633.622.1应付账款万元14633.628048.4911706.9014633.6214633.6214633.623流动资金万元3187.081752.892549.663187.083187.083187.084铺底流动资金万元1062.35584.30849.891062.351062.351062.353、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16193.27万元,其中:固定资产投资13006.19万元,占项目总投资的80.32%;流动资金3187.08万元,占项目总投资的19.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5174.78万元,占项目总投资的31.96%;设备购置费3974.29万元,占项目总投资的24.54%;其它投资3857.12万元,占项目总投资的23.82%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13006.19+3187.08=16193.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16193.27124.50%124.50%100.00%2项目建设投资万元13006.19100.00%100.00%80.32%2.1工程费用万元9149.0770.34%70.34%56.50%2.1.1建筑工程费万元5174.7839.79%39.79%31.96%2.1.2设备购置及安装费万元3974.2930.56%30.56%24.54%2.2工程建设其他费用万元1641.3612.62%12.62%10.14%2.2.1无形资产万元1641.3612.62%12.62%10.14%2.3预备费万元2215.7617.04%17.04%13.68%2.3.1基本预备费万元1095.708.42%8.42%6.77%2.3.2涨价预备费万元1120.068.61%8.61%6.92%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13006.19100.00%100.00%80.32%5建设期间费用万元6流动资金万元3187.0824.50%24.50%19.68%7铺底流动资金万元1062.368.17%8.17%6.56%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.25%,建筑容积率1.57,建设区域绿化覆盖率6.15%,固定资产投资强度199.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19408.2619408.2650431.6250431.624212.901.1主要生产车间11644.9611644.9630258.9730258.972612.001.2辅助生产车间6210.646210.6416138.1216138.121348.131.3其他生产车间1552.661552.662925.032925.03252.772仓储工程4117.744117.7411510.8711510.87699.332.1成品贮存1029.431029.432877.722877.72174.832.2原料仓储2141.222141.225985.655985.65363.652.3辅助材料仓库947.08947.082647.502647.50160.853供配电工程219.61219.61219.61219.6115.013.1供配电室219.61219.61219.61219.6115.014给排水工程252.55252.55252.55252.5513.434.1给排水252.55252.55252.55252.5513.435服务性工程2607.902607.902607.902607.90158.445.1办公用房1066.191066.191066.191066.1970.945.2生活服务1541.711541.711541.711541.7181.826消防及环保工程735.70735.70735.70735.7050.286.1消防环保工程735.70735.70735.70735.7050.287项目总图工程109.81109.81109.81109.81-61.897.1场地及道路硬化6897.991249.361249.367.2场区围墙1249.366897.996897.997.3安全保卫室109.81109.81109.81109.818绿化工程2493.6287.28合计27451.5768140.6568140.655174.78(四)设备方案项目计划购置设备共计161台(套),设备购置费3974.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量950598.98千瓦时,折合116.83吨标准煤。2、项目年总用水量12565.02立方米,折合1.07吨标准煤。3、“液晶屏抛光用稀土投资建设项目投资建设项目”,年用电量950598.98千瓦时,年总用水量12565.02立方米,项目年综合总耗能量(当量值)117.90吨标准煤/年。达产年综合节能量33.25吨标准煤/年,项目总节能率29.62%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业发展示范区发展规划,符合xx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“液晶屏抛光用稀土投资建设项目”主要从事液晶屏抛光用稀土项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性液晶屏抛光用稀土投资建设项目选址于xx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划

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