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泓域咨询MACRO/ 消防灭火剂投资建设项目立项申请消防灭火剂投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人林xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46163.07平方米(折合约69.21亩),其中:净用地面积46163.07平方米(红线范围折合约69.21亩)。项目规划总建筑面积58627.10平方米,其中:规划建设主体工程36479.63平方米,计容建筑面积58627.10平方米;预计建筑工程投资4108.03万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为消防灭火剂,根据市场情况,预计年产值46949.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13683.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4108.036209.54197.7113683.511.1工程费用万元4108.036209.5435479.771.1.1建筑工程费用万元4108.034108.0320.40%1.1.2设备购置及安装费万元6209.546209.5430.84%1.2工程建设其他费用万元3365.943365.9416.71%1.2.1无形资产万元1674.611674.611.3预备费万元1691.331691.331.3.1基本预备费万元802.80802.801.3.2涨价预备费万元888.53888.532建设期利息万元3固定资产投资现值万元13683.5113683.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6454.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元35479.7716605.3419838.9335479.7735479.7735479.771.1应收账款万元10643.935854.167450.7510643.9310643.9310643.931.2存货万元15965.908781.2411176.1315965.9015965.9015965.901.2.1原辅材料万元4789.772634.373352.844789.774789.774789.771.2.2燃料动力万元239.49131.72167.64239.49239.49239.491.2.3在产品万元7344.314039.375141.027344.317344.317344.311.2.4产成品万元3592.331975.782514.633592.333592.333592.331.3现金万元8869.944878.476208.968869.948869.948869.942流动负债万元29025.4915964.0220317.8429025.4929025.4929025.492.1应付账款万元29025.4915964.0220317.8429025.4929025.4929025.493流动资金万元6454.283549.854518.006454.286454.286454.284铺底流动资金万元2151.411183.281506.002151.412151.412151.413、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20137.79万元,其中:固定资产投资13683.51万元,占项目总投资的67.95%;流动资金6454.28万元,占项目总投资的32.05%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4108.03万元,占项目总投资的20.40%;设备购置费6209.54万元,占项目总投资的30.84%;其它投资3365.94万元,占项目总投资的16.71%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13683.51+6454.28=20137.79(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20137.79147.17%147.17%100.00%2项目建设投资万元13683.51100.00%100.00%67.95%2.1工程费用万元10317.5775.40%75.40%51.23%2.1.1建筑工程费万元4108.0330.02%30.02%20.40%2.1.2设备购置及安装费万元6209.5445.38%45.38%30.84%2.2工程建设其他费用万元1674.6112.24%12.24%8.32%2.2.1无形资产万元1674.6112.24%12.24%8.32%2.3预备费万元1691.3312.36%12.36%8.40%2.3.1基本预备费万元802.805.87%5.87%3.99%2.3.2涨价预备费万元888.536.49%6.49%4.41%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13683.51100.00%100.00%67.95%5建设期间费用万元6流动资金万元6454.2847.17%47.17%32.05%7铺底流动资金万元2151.4315.72%15.72%10.68%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.89%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率6.78%,固定资产投资强度197.71万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23789.3223789.3236479.6336479.632811.761.1主要生产车间14273.5914273.5921887.7821887.781743.291.2辅助生产车间7612.587612.5811673.4811673.48899.761.3其他生产车间1903.151903.152115.822115.82168.712仓储工程5047.245047.2414395.8614395.86806.982.1成品贮存1261.811261.813598.973598.97201.752.2原料仓储2624.562624.567485.857485.85419.632.3辅助材料仓库1160.871160.873311.053311.05185.613供配电工程269.19269.19269.19269.1916.983.1供配电室269.19269.19269.19269.1916.984给排水工程309.56309.56309.56309.5615.184.1给排水309.56309.56309.56309.5615.185服务性工程3196.583196.583196.583196.58179.195.1办公用房1349.521349.521349.521349.5289.115.2生活服务1847.061847.061847.061847.0676.376消防及环保工程901.77901.77901.77901.7756.876.1消防环保工程901.77901.77901.77901.7756.877项目总图工程134.59134.59134.59134.59117.997.1场地及道路硬化8630.601910.631910.637.2场区围墙1910.638630.608630.607.3安全保卫室134.59134.59134.59134.598绿化工程2945.16103.08合计33648.2658627.1058627.104108.03(四)设备方案项目计划购置设备共计95台(套),设备购置费6209.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量1286966.02千瓦时,折合158.17吨标准煤。2、项目年总用水量20903.24立方米,折合1.79吨标准煤。3、“消防灭火剂投资建设项目投资建设项目”,年用电量1286966.02千瓦时,年总用水量20903.24立方米,项目年综合总耗能量(当量值)159.96吨标准煤/年。达产年综合节能量45.12吨标准煤/年,项目总节能率26.97%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济示范中心发展规划,符合某某经济示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“消防灭火剂投资建设项目”主要从事消防灭火剂项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性消防灭火剂投资建设项目选址于某某经济示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济示范中心环境保护规划要

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