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泓域咨询MACRO/ 燃料油投资建设项目立项申请燃料油投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人彭xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23178.25平方米(折合约34.75亩),其中:净用地面积23178.25平方米(红线范围折合约34.75亩)。项目规划总建筑面积25264.29平方米,其中:规划建设主体工程15896.41平方米,计容建筑面积25264.29平方米;预计建筑工程投资2006.83万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为燃料油,根据市场情况,预计年产值15651.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5769.54(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2006.831921.63166.035769.541.1工程费用万元2006.831921.6312144.181.1.1建筑工程费用万元2006.832006.8326.71%1.1.2设备购置及安装费万元1921.631921.6325.58%1.2工程建设其他费用万元1841.081841.0824.51%1.2.1无形资产万元962.18962.181.3预备费万元878.90878.901.3.1基本预备费万元402.74402.741.3.2涨价预备费万元476.16476.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元5769.545769.542、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1743.53万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12144.187682.008836.0612144.1812144.1812144.181.1应收账款万元3643.252368.122914.603643.253643.253643.251.2存货万元5464.883552.174371.905464.885464.885464.881.2.1原辅材料万元1639.461065.651311.571639.461639.461639.461.2.2燃料动力万元81.9753.2865.5881.9781.9781.971.2.3在产品万元2513.841634.002011.082513.842513.842513.841.2.4产成品万元1229.60799.24983.681229.601229.601229.601.3现金万元3036.051973.432428.843036.053036.053036.052流动负债万元10400.656760.428320.5210400.6510400.6510400.652.1应付账款万元10400.656760.428320.5210400.6510400.6510400.653流动资金万元1743.531133.291394.821743.531743.531743.534铺底流动资金万元581.17377.76464.94581.17581.17581.173、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资7513.07万元,其中:固定资产投资5769.54万元,占项目总投资的76.79%;流动资金1743.53万元,占项目总投资的23.21%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2006.83万元,占项目总投资的26.71%;设备购置费1921.63万元,占项目总投资的25.58%;其它投资1841.08万元,占项目总投资的24.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5769.54+1743.53=7513.07(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7513.07130.22%130.22%100.00%2项目建设投资万元5769.54100.00%100.00%76.79%2.1工程费用万元3928.4668.09%68.09%52.29%2.1.1建筑工程费万元2006.8334.78%34.78%26.71%2.1.2设备购置及安装费万元1921.6333.31%33.31%25.58%2.2工程建设其他费用万元962.1816.68%16.68%12.81%2.2.1无形资产万元962.1816.68%16.68%12.81%2.3预备费万元878.9015.23%15.23%11.70%2.3.1基本预备费万元402.746.98%6.98%5.36%2.3.2涨价预备费万元476.168.25%8.25%6.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5769.54100.00%100.00%76.79%5建设期间费用万元6流动资金万元1743.5330.22%30.22%23.21%7铺底流动资金万元581.1810.07%10.07%7.74%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.05%,建筑容积率1.09,建设区域绿化覆盖率7.31%,固定资产投资强度166.03万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8857.188857.1815896.4115896.411388.981.1主要生产车间5314.315314.319537.859537.85861.171.2辅助生产车间2834.302834.305086.855086.85444.471.3其他生产车间708.57708.57921.99921.9983.342仓储工程1879.181879.186089.126089.12386.942.1成品贮存469.80469.801522.281522.2896.732.2原料仓储977.17977.173166.343166.34201.212.3辅助材料仓库432.21432.211400.501400.5089.003供配电工程100.22100.22100.22100.227.163.1供配电室100.22100.22100.22100.227.164给排水工程115.26115.26115.26115.266.414.1给排水115.26115.26115.26115.266.415服务性工程1190.141190.141190.141190.1475.635.1办公用房533.64533.64533.64533.6438.505.2生活服务656.50656.50656.50656.5034.726消防及环保工程335.75335.75335.75335.7524.006.1消防环保工程335.75335.75335.75335.7524.007项目总图工程50.1150.1150.1150.1176.857.1场地及道路硬化3335.50512.55512.557.2场区围墙512.553335.503335.507.3安全保卫室50.1150.1150.1150.118绿化工程1167.3040.86合计12527.8425264.2925264.292006.83(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费1921.63万元。五、节能与环保1、项目年用电量668991.25千瓦时,折合82.22吨标准煤。2、项目年总用水量15142.39立方米,折合1.29吨标准煤。3、“燃料油投资建设项目投资建设项目”,年用电量668991.25千瓦时,年总用水量15142.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)83.51吨标准煤/年。达产年综合节能量35.79吨标准煤/年,项目总节能率24.37%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“燃料油投资建设项目”主要从事燃料油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性燃料油投资建设项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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