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泓域咨询MACRO/ 电器产品投资建设项目立项申请电器产品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作,没有完善而准确的计量器具配置,就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据,能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志;项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系,并通过审核认证;随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神,依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则(GB17176-2006)的要求配备了计量器具并实行量化管理;项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证,该体系的建立,进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器(设备)的管理力度,实现了以量化管理促节能,提高了能源计量数据的真实性、准确性,凭借着不断完善的能源量化体系,实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结,通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制,真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态,为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力,做出了积极的贡献,从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积20616.97平方米(折合约30.91亩),其中:净用地面积20616.97平方米(红线范围折合约30.91亩)。项目规划总建筑面积28451.42平方米,其中:规划建设主体工程17216.30平方米,计容建筑面积28451.42平方米;预计建筑工程投资2310.87万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电器产品,根据市场情况,预计年产值11008.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5043.58(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2310.871849.53163.175043.581.1工程费用万元2310.871849.537364.521.1.1建筑工程费用万元2310.872310.8735.65%1.1.2设备购置及安装费万元1849.531849.5328.53%1.2工程建设其他费用万元883.18883.1813.62%1.2.1无形资产万元466.15466.151.3预备费万元417.03417.031.3.1基本预备费万元200.58200.581.3.2涨价预备费万元216.45216.452建设期利息万元3固定资产投资现值万元5043.585043.582、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1438.73万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7364.523924.216642.147364.527364.527364.521.1应收账款万元2209.361215.151767.482209.362209.362209.361.2存货万元3314.031822.722651.233314.033314.033314.031.2.1原辅材料万元994.21546.81795.37994.21994.21994.211.2.2燃料动力万元49.7127.3439.7749.7149.7149.711.2.3在产品万元1524.45838.451219.561524.451524.451524.451.2.4产成品万元745.66410.11596.53745.66745.66745.661.3现金万元1841.131012.621472.901841.131841.131841.132流动负债万元5925.793259.184740.635925.795925.795925.792.1应付账款万元5925.793259.184740.635925.795925.795925.793流动资金万元1438.73791.301150.981438.731438.731438.734铺底流动资金万元479.57263.77383.66479.57479.57479.573、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6482.31万元,其中:固定资产投资5043.58万元,占项目总投资的77.81%;流动资金1438.73万元,占项目总投资的22.19%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2310.87万元,占项目总投资的35.65%;设备购置费1849.53万元,占项目总投资的28.53%;其它投资883.18万元,占项目总投资的13.62%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5043.58+1438.73=6482.31(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6482.31128.53%128.53%100.00%2项目建设投资万元5043.58100.00%100.00%77.81%2.1工程费用万元4160.4082.49%82.49%64.18%2.1.1建筑工程费万元2310.8745.82%45.82%35.65%2.1.2设备购置及安装费万元1849.5336.67%36.67%28.53%2.2工程建设其他费用万元466.159.24%9.24%7.19%2.2.1无形资产万元466.159.24%9.24%7.19%2.3预备费万元417.038.27%8.27%6.43%2.3.1基本预备费万元200.583.98%3.98%3.09%2.3.2涨价预备费万元216.454.29%4.29%3.34%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5043.58100.00%100.00%77.81%5建设期间费用万元6流动资金万元1438.7328.53%28.53%22.19%7铺底流动资金万元479.589.51%9.51%7.40%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数77.48%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率5.23%,固定资产投资强度163.17万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11293.6411293.6417216.3017216.301538.171.1主要生产车间6776.186776.1810329.7810329.78953.671.2辅助生产车间3613.963613.965509.225509.22492.211.3其他生产车间903.49903.49998.55998.5592.292仓储工程2396.102396.107302.837302.83474.522.1成品贮存599.02599.021825.711825.71118.632.2原料仓储1245.971245.973797.473797.47246.752.3辅助材料仓库551.10551.101679.651679.65109.143供配电工程127.79127.79127.79127.799.343.1供配电室127.79127.79127.79127.799.344给排水工程146.96146.96146.96146.968.364.1给排水146.96146.96146.96146.968.365服务性工程1517.531517.531517.531517.5398.605.1办公用房662.87662.87662.87662.8749.225.2生活服务854.66854.66854.66854.6649.176消防及环保工程428.10428.10428.10428.1031.296.1消防环保工程428.10428.10428.10428.1031.297项目总图工程63.9063.9063.9063.90105.277.1场地及道路硬化4365.44762.11762.117.2场区围墙762.114365.444365.447.3安全保卫室63.9063.9063.9063.908绿化工程1294.8545.32合计15974.0328451.4228451.422310.87(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费1849.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量575583.08千瓦时,折合70.74吨标准煤。2、项目年总用水量7019.50立方米,折合0.60吨标准煤。3、“电器产品投资建设项目投资建设项目”,年用电量575583.08千瓦时,年总用水量7019.50立方米,项目年综合总耗能量(当量值)71.34吨标准煤/年。达产年综合节能量29.14吨标准煤/年,项目总节能率29.89%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济合作区发展规划,符合某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“电器产品投资建设项目”主要从事电器产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电器产品投资建设项目选址于某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济合作区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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