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文档简介
泓域咨询MACRO/ 电动摩托车整车投资建设项目立项申请电动摩托车整车投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人史xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积16354.84平方米(折合约24.52亩),其中:净用地面积16354.84平方米(红线范围折合约24.52亩)。项目规划总建筑面积16518.39平方米,其中:规划建设主体工程10294.96平方米,计容建筑面积16518.39平方米;预计建筑工程投资1451.84万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动摩托车整车,根据市场情况,预计年产值11950.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资4100.48(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1451.841569.65167.234100.481.1工程费用万元1451.841569.659222.891.1.1建筑工程费用万元1451.841451.8425.62%1.1.2设备购置及安装费万元1569.651569.6527.69%1.2工程建设其他费用万元1078.991078.9919.04%1.2.1无形资产万元489.26489.261.3预备费万元589.73589.731.3.1基本预备费万元273.52273.521.3.2涨价预备费万元316.21316.212建设期利息万元3固定资产投资现值万元4100.484100.482、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1567.30万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9222.894293.576692.199222.899222.899222.891.1应收账款万元2766.871245.092075.152766.872766.872766.871.2存货万元4150.301867.643112.734150.304150.304150.301.2.1原辅材料万元1245.09560.29933.821245.091245.091245.091.2.2燃料动力万元62.2528.0146.6962.2562.2562.251.2.3在产品万元1909.14859.111431.851909.141909.141909.141.2.4产成品万元933.82420.22700.36933.82933.82933.821.3现金万元2305.721037.581729.292305.722305.722305.722流动负债万元7655.593445.025741.697655.597655.597655.592.1应付账款万元7655.593445.025741.697655.597655.597655.593流动资金万元1567.30705.281175.471567.301567.301567.304铺底流动资金万元522.43235.09391.82522.43522.43522.433、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资5667.78万元,其中:固定资产投资4100.48万元,占项目总投资的72.35%;流动资金1567.30万元,占项目总投资的27.65%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1451.84万元,占项目总投资的25.62%;设备购置费1569.65万元,占项目总投资的27.69%;其它投资1078.99万元,占项目总投资的19.04%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=4100.48+1567.30=5667.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元5667.78138.22%138.22%100.00%2项目建设投资万元4100.48100.00%100.00%72.35%2.1工程费用万元3021.4973.69%73.69%53.31%2.1.1建筑工程费万元1451.8435.41%35.41%25.62%2.1.2设备购置及安装费万元1569.6538.28%38.28%27.69%2.2工程建设其他费用万元489.2611.93%11.93%8.63%2.2.1无形资产万元489.2611.93%11.93%8.63%2.3预备费万元589.7314.38%14.38%10.40%2.3.1基本预备费万元273.526.67%6.67%4.83%2.3.2涨价预备费万元316.217.71%7.71%5.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元4100.48100.00%100.00%72.35%5建设期间费用万元6流动资金万元1567.3038.22%38.22%27.65%7铺底流动资金万元522.4312.74%12.74%9.22%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.71%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率5.07%,固定资产投资强度167.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8638.628638.6210294.9610294.96995.331.1主要生产车间5183.175183.176176.986176.98617.101.2辅助生产车间2764.362764.363294.393294.39318.511.3其他生产车间691.09691.09597.11597.1159.722仓储工程1832.811832.814045.234045.23284.442.1成品贮存458.20458.201011.311011.3171.112.2原料仓储953.06953.062103.522103.52147.912.3辅助材料仓库421.55421.55930.40930.4065.423供配电工程97.7597.7597.7597.757.733.1供配电室97.7597.7597.7597.757.734给排水工程112.41112.41112.41112.416.924.1给排水112.41112.41112.41112.416.925服务性工程1160.781160.781160.781160.7881.625.1办公用房542.50542.50542.50542.5038.095.2生活服务618.28618.28618.28618.2844.386消防及环保工程327.46327.46327.46327.4625.906.1消防环保工程327.46327.46327.46327.4625.907项目总图工程48.8748.8748.8748.875.787.1场地及道路硬化3224.09501.70501.707.2场区围墙501.703224.093224.097.3安全保卫室48.8748.8748.8748.878绿化工程1260.6644.12合计12218.7016518.3916518.391451.84(四)设备方案项目计划购置设备共计55台(套),设备购置费1569.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量1297055.41千瓦时,折合159.41吨标准煤。2、项目年总用水量10419.23立方米,折合0.89吨标准煤。3、“电动摩托车整车投资建设项目投资建设项目”,年用电量1297055.41千瓦时,年总用水量10419.23立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.30吨标准煤/年。达产年综合节能量40.08吨标准煤/年,项目总节能率25.09%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“电动摩托车整车投资建设项目”主要从事电动摩托车整车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动摩托车整车投资建设项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符
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