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泓域咨询MACRO/ 电动车线束投资建设项目立项申请电动车线束投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人曾xx(三)项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx科技园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50165.07平方米(折合约75.21亩),其中:净用地面积50165.07平方米(红线范围折合约75.21亩)。项目规划总建筑面积81769.06平方米,其中:规划建设主体工程54371.77平方米,计容建筑面积81769.06平方米;预计建筑工程投资6631.10万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动车线束,根据市场情况,预计年产值16043.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13992.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6631.104872.61186.0513992.821.1工程费用万元6631.104872.6110432.871.1.1建筑工程费用万元6631.106631.1041.74%1.1.2设备购置及安装费万元4872.614872.6130.67%1.2工程建设其他费用万元2489.112489.1115.67%1.2.1无形资产万元1447.801447.801.3预备费万元1041.311041.311.3.1基本预备费万元486.61486.611.3.2涨价预备费万元554.70554.702建设期利息万元3固定资产投资现值万元13992.8213992.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1892.05万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10432.874179.746740.2510432.8710432.8710432.871.1应收账款万元3129.861251.942190.903129.863129.863129.861.2存货万元4694.791877.923286.354694.794694.794694.791.2.1原辅材料万元1408.44563.37985.911408.441408.441408.441.2.2燃料动力万元70.4228.1749.3070.4270.4270.421.2.3在产品万元2159.60863.841511.722159.602159.602159.601.2.4产成品万元1056.33422.53739.431056.331056.331056.331.3现金万元2608.221043.291825.752608.222608.222608.222流动负债万元8540.823416.335978.578540.828540.828540.822.1应付账款万元8540.823416.335978.578540.828540.828540.823流动资金万元1892.05756.821324.431892.051892.051892.054铺底流动资金万元630.68252.27441.48630.68630.68630.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15884.87万元,其中:固定资产投资13992.82万元,占项目总投资的88.09%;流动资金1892.05万元,占项目总投资的11.91%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6631.10万元,占项目总投资的41.74%;设备购置费4872.61万元,占项目总投资的30.67%;其它投资2489.11万元,占项目总投资的15.67%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13992.82+1892.05=15884.87(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15884.87113.52%113.52%100.00%2项目建设投资万元13992.82100.00%100.00%88.09%2.1工程费用万元11503.7182.21%82.21%72.42%2.1.1建筑工程费万元6631.1047.39%47.39%41.74%2.1.2设备购置及安装费万元4872.6134.82%34.82%30.67%2.2工程建设其他费用万元1447.8010.35%10.35%9.11%2.2.1无形资产万元1447.8010.35%10.35%9.11%2.3预备费万元1041.317.44%7.44%6.56%2.3.1基本预备费万元486.613.48%3.48%3.06%2.3.2涨价预备费万元554.703.96%3.96%3.49%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13992.82100.00%100.00%88.09%5建设期间费用万元6流动资金万元1892.0513.52%13.52%11.91%7铺底流动资金万元630.684.51%4.51%3.97%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.89%,建筑容积率1.63,建设区域绿化覆盖率7.91%,固定资产投资强度186.05万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25142.3525142.3554371.7754371.774850.231.1主要生产车间15085.4115085.4132623.0632623.063007.141.2辅助生产车间8045.558045.5517398.9717398.971552.071.3其他生产车间2011.392011.393153.563153.56291.012仓储工程5334.305334.3017808.2417808.241155.332.1成品贮存1333.581333.584452.064452.06288.832.2原料仓储2773.842773.849260.289260.28600.772.3辅助材料仓库1226.891226.894095.904095.90265.733供配电工程284.50284.50284.50284.5020.763.1供配电室284.50284.50284.50284.5020.764给排水工程327.17327.17327.17327.1718.574.1给排水327.17327.17327.17327.1718.575服务性工程3378.393378.393378.393378.39219.185.1办公用房1388.311388.311388.311388.31130.565.2生活服务1990.081990.081990.081990.08124.176消防及环保工程953.06953.06953.06953.0669.566.1消防环保工程953.06953.06953.06953.0669.567项目总图工程142.25142.25142.25142.25188.967.1场地及道路硬化9781.612033.902033.907.2场区围墙2033.909781.619781.617.3安全保卫室142.25142.25142.25142.258绿化工程3100.16108.51合计35562.0281769.0681769.066631.10(四)设备方案项目计划购置设备共计132台(套),设备购置费4872.61万元。五、节能与环保1、项目年用电量725133.79千瓦时,折合89.12吨标准煤。2、项目年总用水量10870.79立方米,折合0.93吨标准煤。3、“电动车线束投资建设项目投资建设项目”,年用电量725133.79千瓦时,年总用水量10870.79立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.05吨标准煤/年。达产年综合节能量36.78吨标准煤/年,项目总节能率25.79%,能源利用效果良好。4、项目符合xx科技园发展规划,符合xx科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“电动车线束投资建设项目”主要从事电动车线束项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动车线束投资建设项目选址于xx科技园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx科技园环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建

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