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泓域咨询MACRO/ 电动平衡车投资建设项目立项申请电动平衡车投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人蔡xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济技术开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25045.85平方米(折合约37.55亩),其中:净用地面积25045.85平方米(红线范围折合约37.55亩)。项目规划总建筑面积39572.44平方米,其中:规划建设主体工程25503.46平方米,计容建筑面积39572.44平方米;预计建筑工程投资3213.83万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电动平衡车,根据市场情况,预计年产值8787.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7069.91(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3213.831947.64188.287069.911.1工程费用万元3213.831947.645910.571.1.1建筑工程费用万元3213.833213.8338.92%1.1.2设备购置及安装费万元1947.641947.6423.59%1.2工程建设其他费用万元1908.441908.4423.11%1.2.1无形资产万元915.86915.861.3预备费万元992.58992.581.3.1基本预备费万元459.76459.761.3.2涨价预备费万元532.82532.822建设期利息万元3固定资产投资现值万元7069.917069.912、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1187.69万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5910.573184.874702.035910.575910.575910.571.1应收账款万元1773.17975.241329.881773.171773.171773.171.2存货万元2659.761462.871994.822659.762659.762659.761.2.1原辅材料万元797.93438.86598.45797.93797.93797.931.2.2燃料动力万元39.9021.9429.9239.9039.9039.901.2.3在产品万元1223.49672.92917.621223.491223.491223.491.2.4产成品万元598.45329.15448.83598.45598.45598.451.3现金万元1477.64812.701108.231477.641477.641477.642流动负债万元4722.882597.583542.164722.884722.884722.882.1应付账款万元4722.882597.583542.164722.884722.884722.883流动资金万元1187.69653.23890.771187.691187.691187.694铺底流动资金万元395.89217.74296.92395.89395.89395.893、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8257.60万元,其中:固定资产投资7069.91万元,占项目总投资的85.62%;流动资金1187.69万元,占项目总投资的14.38%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3213.83万元,占项目总投资的38.92%;设备购置费1947.64万元,占项目总投资的23.59%;其它投资1908.44万元,占项目总投资的23.11%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7069.91+1187.69=8257.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8257.60116.80%116.80%100.00%2项目建设投资万元7069.91100.00%100.00%85.62%2.1工程费用万元5161.4773.01%73.01%62.51%2.1.1建筑工程费万元3213.8345.46%45.46%38.92%2.1.2设备购置及安装费万元1947.6427.55%27.55%23.59%2.2工程建设其他费用万元915.8612.95%12.95%11.09%2.2.1无形资产万元915.8612.95%12.95%11.09%2.3预备费万元992.5814.04%14.04%12.02%2.3.1基本预备费万元459.766.50%6.50%5.57%2.3.2涨价预备费万元532.827.54%7.54%6.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7069.91100.00%100.00%85.62%5建设期间费用万元6流动资金万元1187.6916.80%16.80%14.38%7铺底流动资金万元395.905.60%5.60%4.79%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数65.28%,建筑容积率1.58,建设区域绿化覆盖率5.16%,固定资产投资强度188.28万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程11559.4011559.4025503.4625503.462278.361.1主要生产车间6935.646935.6415302.0815302.081412.581.2辅助生产车间3699.013699.018161.118161.11729.081.3其他生产车间924.75924.751479.201479.20136.702仓储工程2452.492452.499144.849144.84594.152.1成品贮存613.12613.122286.212286.21148.542.2原料仓储1275.291275.294755.324755.32308.962.3辅助材料仓库564.07564.072103.312103.31136.653供配电工程130.80130.80130.80130.809.563.1供配电室130.80130.80130.80130.809.564给排水工程150.42150.42150.42150.428.554.1给排水150.42150.42150.42150.428.555服务性工程1553.241553.241553.241553.24100.925.1办公用房659.19659.19659.19659.1954.015.2生活服务894.05894.05894.05894.0549.936消防及环保工程438.18438.18438.18438.1832.036.1消防环保工程438.18438.18438.18438.1832.037项目总图工程65.4065.4065.4065.40130.237.1场地及道路硬化4530.90737.37737.377.2场区围墙737.374530.904530.907.3安全保卫室65.4065.4065.4065.408绿化工程1715.2560.03合计16349.9339572.4439572.443213.83(四)设备方案项目计划购置设备共计137台(套),设备购置费1947.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量924805.96千瓦时,折合113.66吨标准煤。2、项目年总用水量5434.48立方米,折合0.46吨标准煤。3、“电动平衡车投资建设项目投资建设项目”,年用电量924805.96千瓦时,年总用水量5434.48立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.12吨标准煤/年。达产年综合节能量46.61吨标准煤/年,项目总节能率28.62%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划,符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“电动平衡车投资建设项目”主要从事电动平衡车项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电动平衡车投资建设项目选址于xxx临港经济技术开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济技术开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、

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