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泓域咨询MACRO/ 电解锰综合增效投资建设项目立项申请电解锰综合增效投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人韩xx(三)项目承办单位简介公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52666.32平方米(折合约78.96亩),其中:净用地面积52666.32平方米(红线范围折合约78.96亩)。项目规划总建筑面积89006.08平方米,其中:规划建设主体工程57143.41平方米,计容建筑面积89006.08平方米;预计建筑工程投资7574.22万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电解锰综合增效,根据市场情况,预计年产值29965.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14779.73(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7574.224910.80187.1814779.731.1工程费用万元7574.224910.8021969.961.1.1建筑工程费用万元7574.227574.2240.56%1.1.2设备购置及安装费万元4910.804910.8026.29%1.2工程建设其他费用万元2294.712294.7112.29%1.2.1无形资产万元953.62953.621.3预备费万元1341.091341.091.3.1基本预备费万元542.47542.471.3.2涨价预备费万元798.62798.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元14779.7314779.732、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3896.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元21969.9610558.7315418.8521969.9621969.9621969.961.1应收账款万元6590.993625.045272.796590.996590.996590.991.2存货万元9886.485437.577909.199886.489886.489886.481.2.1原辅材料万元2965.941631.272372.762965.942965.942965.941.2.2燃料动力万元148.3081.56118.64148.30148.30148.301.2.3在产品万元4547.782501.283638.224547.784547.784547.781.2.4产成品万元2224.461223.451779.572224.462224.462224.461.3现金万元5492.493020.874393.995492.495492.495492.492流动负债万元18073.379940.3514458.7018073.3718073.3718073.372.1应付账款万元18073.379940.3514458.7018073.3718073.3718073.373流动资金万元3896.592143.123117.273896.593896.593896.594铺底流动资金万元1298.85714.371039.091298.851298.851298.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18676.32万元,其中:固定资产投资14779.73万元,占项目总投资的79.14%;流动资金3896.59万元,占项目总投资的20.86%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7574.22万元,占项目总投资的40.56%;设备购置费4910.80万元,占项目总投资的26.29%;其它投资2294.71万元,占项目总投资的12.29%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14779.73+3896.59=18676.32(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18676.32126.36%126.36%100.00%2项目建设投资万元14779.73100.00%100.00%79.14%2.1工程费用万元12485.0284.47%84.47%66.85%2.1.1建筑工程费万元7574.2251.25%51.25%40.56%2.1.2设备购置及安装费万元4910.8033.23%33.23%26.29%2.2工程建设其他费用万元953.626.45%6.45%5.11%2.2.1无形资产万元953.626.45%6.45%5.11%2.3预备费万元1341.099.07%9.07%7.18%2.3.1基本预备费万元542.473.67%3.67%2.90%2.3.2涨价预备费万元798.625.40%5.40%4.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14779.73100.00%100.00%79.14%5建设期间费用万元6流动资金万元3896.5926.36%26.36%20.86%7铺底流动资金万元1298.868.79%8.79%6.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.52%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度187.18万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21045.2721045.2757143.4157143.415349.061.1主要生产车间12627.1612627.1634286.0534286.053316.421.2辅助生产车间6734.496734.4918285.8918285.891711.701.3其他生产车间1683.621683.623314.323314.32320.942仓储工程4465.054465.0520710.7420710.741409.952.1成品贮存1116.261116.265177.695177.69352.492.2原料仓储2321.832321.8310769.5810769.58733.172.3辅助材料仓库1026.961026.964763.474763.47324.293供配电工程238.14238.14238.14238.1418.243.1供配电室238.14238.14238.14238.1418.244给排水工程273.86273.86273.86273.8616.314.1给排水273.86273.86273.86273.8616.315服务性工程2827.872827.872827.872827.87192.525.1办公用房1243.251243.251243.251243.25102.995.2生活服务1584.621584.621584.621584.6293.336消防及环保工程797.76797.76797.76797.7661.106.1消防环保工程797.76797.76797.76797.7661.107项目总图工程119.07119.07119.07119.07441.797.1场地及道路硬化8191.031748.921748.927.2场区围墙1748.928191.038191.037.3安全保卫室119.07119.07119.07119.078绿化工程2435.5985.25合计29767.0089006.0889006.087574.22(四)设备方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费4910.80万元。五、节能与环保1、项目年用电量429368.38千瓦时,折合52.77吨标准煤。2、项目年总用水量17083.80立方米,折合1.46吨标准煤。3、“电解锰综合增效投资建设项目投资建设项目”,年用电量429368.38千瓦时,年总用水量17083.80立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.23吨标准煤/年。达产年综合节能量17.13吨标准煤/年,项目总节能率22.23%,能源利用效果良好。4、项目符合某某产业基地发展规划,符合某某产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电解锰综合增效投资建设项目”主要从事电解锰综合增效项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电解锰综合增效投资建设项目选址于某某产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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