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泓域咨询MACRO/ 碳酸镍投资建设项目立项申请碳酸镍投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人谢xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38259.12平方米(折合约57.36亩),其中:净用地面积38259.12平方米(红线范围折合约57.36亩)。项目规划总建筑面积61597.18平方米,其中:规划建设主体工程49266.76平方米,计容建筑面积61597.18平方米;预计建筑工程投资5536.95万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为碳酸镍,根据市场情况,预计年产值39690.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11147.34(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5536.952957.54194.3411147.341.1工程费用万元5536.952957.5424651.261.1.1建筑工程费用万元5536.955536.9536.00%1.1.2设备购置及安装费万元2957.542957.5419.23%1.2工程建设其他费用万元2652.852652.8517.25%1.2.1无形资产万元1321.281321.281.3预备费万元1331.571331.571.3.1基本预备费万元562.39562.391.3.2涨价预备费万元769.18769.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元11147.3411147.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4234.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24651.2616552.7221599.3624651.2624651.2624651.261.1应收账款万元7395.384807.005916.307395.387395.387395.381.2存货万元11093.077210.498874.4511093.0711093.0711093.071.2.1原辅材料万元3327.922163.152662.343327.923327.923327.921.2.2燃料动力万元166.40108.16133.12166.40166.40166.401.2.3在产品万元5102.813316.834082.255102.815102.815102.811.2.4产成品万元2495.941622.361996.752495.942495.942495.941.3现金万元6162.814005.834930.256162.816162.816162.812流动负债万元20416.6913270.8516333.3520416.6920416.6920416.692.1应付账款万元20416.6913270.8516333.3520416.6920416.6920416.693流动资金万元4234.572752.473387.664234.574234.574234.574铺底流动资金万元1411.51917.491129.221411.511411.511411.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资15381.91万元,其中:固定资产投资11147.34万元,占项目总投资的72.47%;流动资金4234.57万元,占项目总投资的27.53%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5536.95万元,占项目总投资的36.00%;设备购置费2957.54万元,占项目总投资的19.23%;其它投资2652.85万元,占项目总投资的17.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11147.34+4234.57=15381.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15381.91137.99%137.99%100.00%2项目建设投资万元11147.34100.00%100.00%72.47%2.1工程费用万元8494.4976.20%76.20%55.22%2.1.1建筑工程费万元5536.9549.67%49.67%36.00%2.1.2设备购置及安装费万元2957.5426.53%26.53%19.23%2.2工程建设其他费用万元1321.2811.85%11.85%8.59%2.2.1无形资产万元1321.2811.85%11.85%8.59%2.3预备费万元1331.5711.95%11.95%8.66%2.3.1基本预备费万元562.395.05%5.05%3.66%2.3.2涨价预备费万元769.186.90%6.90%5.00%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11147.34100.00%100.00%72.47%5建设期间费用万元6流动资金万元4234.5737.99%37.99%27.53%7铺底流动资金万元1411.5212.66%12.66%9.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.02%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率5.34%,固定资产投资强度194.34万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19751.3219751.3249266.7649266.764871.431.1主要生产车间11850.7911850.7929560.0629560.063020.291.2辅助生产车间6320.426320.4215765.3615765.361558.861.3其他生产车间1580.111580.112857.472857.47292.292仓储工程4190.524190.528014.778014.77576.362.1成品贮存1047.631047.632003.692003.69144.092.2原料仓储2179.072179.074167.684167.68299.712.3辅助材料仓库963.82963.821843.401843.40132.563供配电工程223.49223.49223.49223.4918.083.1供配电室223.49223.49223.49223.4918.084给排水工程257.02257.02257.02257.0216.174.1给排水257.02257.02257.02257.0216.175服务性工程2654.002654.002654.002654.00190.855.1办公用房1529.721529.721529.721529.7294.215.2生活服务1124.281124.281124.281124.2880.076消防及环保工程748.71748.71748.71748.7160.576.1消防环保工程748.71748.71748.71748.7160.577项目总图工程111.75111.75111.75111.75-295.467.1场地及道路硬化7709.001181.431181.437.2场区围墙1181.437709.007709.007.3安全保卫室111.75111.75111.75111.758绿化工程2827.2798.95合计27936.8161597.1861597.185536.95(四)设备方案项目计划购置设备共计130台(套),设备购置费2957.54万元。五、节能与环保1、项目年用电量916587.99千瓦时,折合112.65吨标准煤。2、项目年总用水量24139.89立方米,折合2.06吨标准煤。3、“碳酸镍投资建设项目投资建设项目”,年用电量916587.99千瓦时,年总用水量24139.89立方米,项目年综合总耗能量(当量值)114.71吨标准煤/年。达产年综合节能量38.24吨标准煤/年,项目总节能率25.79%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“碳酸镍投资建设项目”主要从事碳酸镍项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性碳酸镍投资建设项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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