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泓域咨询MACRO/ 电石炉尾气制甲醇投资建设项目立项申请电石炉尾气制甲醇投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人龙xx(三)项目承办单位简介公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33283.30平方米(折合约49.90亩),其中:净用地面积33283.30平方米(红线范围折合约49.90亩)。项目规划总建筑面积45598.12平方米,其中:规划建设主体工程31499.97平方米,计容建筑面积45598.12平方米;预计建筑工程投资3786.13万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电石炉尾气制甲醇,根据市场情况,预计年产值31563.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9050.86(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3786.133665.88181.389050.861.1工程费用万元3786.133665.8824833.921.1.1建筑工程费用万元3786.133786.1330.20%1.1.2设备购置及安装费万元3665.883665.8829.24%1.2工程建设其他费用万元1598.851598.8512.75%1.2.1无形资产万元935.30935.301.3预备费万元663.55663.551.3.1基本预备费万元309.37309.371.3.2涨价预备费万元354.18354.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元9050.869050.862、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3485.13万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元24833.9210741.9518230.5424833.9224833.9224833.921.1应收账款万元7450.183352.585587.637450.187450.187450.181.2存货万元11175.265028.878381.4511175.2611175.2611175.261.2.1原辅材料万元3352.581508.662514.433352.583352.583352.581.2.2燃料动力万元167.6375.43125.72167.63167.63167.631.2.3在产品万元5140.622313.283855.465140.625140.625140.621.2.4产成品万元2514.431131.501885.832514.432514.432514.431.3现金万元6208.482793.824656.366208.486208.486208.482流动负债万元21348.799606.9616011.5921348.7921348.7921348.792.1应付账款万元21348.799606.9616011.5921348.7921348.7921348.793流动资金万元3485.131568.312613.853485.133485.133485.134铺底流动资金万元1161.70522.77871.281161.701161.701161.703、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12535.99万元,其中:固定资产投资9050.86万元,占项目总投资的72.20%;流动资金3485.13万元,占项目总投资的27.80%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3786.13万元,占项目总投资的30.20%;设备购置费3665.88万元,占项目总投资的29.24%;其它投资1598.85万元,占项目总投资的12.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9050.86+3485.13=12535.99(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12535.99138.51%138.51%100.00%2项目建设投资万元9050.86100.00%100.00%72.20%2.1工程费用万元7452.0182.33%82.33%59.44%2.1.1建筑工程费万元3786.1341.83%41.83%30.20%2.1.2设备购置及安装费万元3665.8840.50%40.50%29.24%2.2工程建设其他费用万元935.3010.33%10.33%7.46%2.2.1无形资产万元935.3010.33%10.33%7.46%2.3预备费万元663.557.33%7.33%5.29%2.3.1基本预备费万元309.373.42%3.42%2.47%2.3.2涨价预备费万元354.183.91%3.91%2.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9050.86100.00%100.00%72.20%5建设期间费用万元6流动资金万元3485.1338.51%38.51%27.80%7铺底流动资金万元1161.7112.84%12.84%9.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.64%,建筑容积率1.37,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度181.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程15210.6315210.6331499.9731499.972877.081.1主要生产车间9126.389126.3818899.9818899.981783.791.2辅助生产车间4867.404867.4010079.9910079.99920.671.3其他生产车间1216.851216.851827.001827.00172.622仓储工程3227.153227.159163.809163.80608.722.1成品贮存806.79806.792290.952290.95152.182.2原料仓储1678.121678.124765.184765.18316.532.3辅助材料仓库742.24742.242107.672107.67140.013供配电工程172.11172.11172.11172.1112.863.1供配电室172.11172.11172.11172.1112.864给排水工程197.93197.93197.93197.9311.504.1给排水197.93197.93197.93197.9311.505服务性工程2043.862043.862043.862043.86135.775.1办公用房1011.761011.761011.761011.7662.535.2生活服务1032.101032.101032.101032.1068.506消防及环保工程576.58576.58576.58576.5843.096.1消防环保工程576.58576.58576.58576.5843.097项目总图工程86.0686.0686.0686.0610.877.1场地及道路硬化5501.151087.531087.537.2场区围墙1087.535501.155501.157.3安全保卫室86.0686.0686.0686.068绿化工程2464.1086.24合计21514.3345598.1245598.123786.13(四)设备方案项目计划购置设备共计97台(套),设备购置费3665.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量513907.66千瓦时,折合63.16吨标准煤。2、项目年总用水量20444.20立方米,折合1.75吨标准煤。3、“电石炉尾气制甲醇投资建设项目投资建设项目”,年用电量513907.66千瓦时,年总用水量20444.20立方米,项目年综合总耗能量(当量值)64.91吨标准煤/年。达产年综合节能量18.31吨标准煤/年,项目总节能率20.69%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园区发展规划,符合xxx产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“电石炉尾气制甲醇投资建设项目”主要从事电石炉尾气制甲醇项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电石炉尾气制甲醇投资建设项目选址于xxx产业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园区环境保护规

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