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泓域咨询MACRO/ 硅灰石系列产品新材料投资建设项目立项申请硅灰石系列产品新材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人秦xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积50885.43平方米(折合约76.29亩),其中:净用地面积50885.43平方米(红线范围折合约76.29亩)。项目规划总建筑面积56482.83平方米,其中:规划建设主体工程37835.29平方米,计容建筑面积56482.83平方米;预计建筑工程投资4009.71万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硅灰石系列产品新材料,根据市场情况,预计年产值18449.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15130.60(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4009.714073.69198.3315130.601.1工程费用万元4009.714073.6913697.921.1.1建筑工程费用万元4009.714009.7122.46%1.1.2设备购置及安装费万元4073.694073.6922.82%1.2工程建设其他费用万元7047.207047.2039.48%1.2.1无形资产万元3164.023164.021.3预备费万元3883.183883.181.3.1基本预备费万元1769.881769.881.3.2涨价预备费万元2113.302113.302建设期利息万元3固定资产投资现值万元15130.6015130.602、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2721.00万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13697.928390.438756.0513697.9213697.9213697.921.1应收账款万元4109.382671.093082.034109.384109.384109.381.2存货万元6164.064006.644623.056164.066164.066164.061.2.1原辅材料万元1849.221201.991386.911849.221849.221849.221.2.2燃料动力万元92.4660.1069.3592.4692.4692.461.2.3在产品万元2835.471843.052126.602835.472835.472835.471.2.4产成品万元1386.91901.491040.191386.911386.911386.911.3现金万元3424.482225.912568.363424.483424.483424.482流动负债万元10976.927135.008232.6910976.9210976.9210976.922.1应付账款万元10976.927135.008232.6910976.9210976.9210976.923流动资金万元2721.001768.652040.752721.002721.002721.004铺底流动资金万元906.99589.55680.25906.99906.99906.993、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资17851.60万元,其中:固定资产投资15130.60万元,占项目总投资的84.76%;流动资金2721.00万元,占项目总投资的15.24%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4009.71万元,占项目总投资的22.46%;设备购置费4073.69万元,占项目总投资的22.82%;其它投资7047.20万元,占项目总投资的39.48%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15130.60+2721.00=17851.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17851.60117.98%117.98%100.00%2项目建设投资万元15130.60100.00%100.00%84.76%2.1工程费用万元8083.4053.42%53.42%45.28%2.1.1建筑工程费万元4009.7126.50%26.50%22.46%2.1.2设备购置及安装费万元4073.6926.92%26.92%22.82%2.2工程建设其他费用万元3164.0220.91%20.91%17.72%2.2.1无形资产万元3164.0220.91%20.91%17.72%2.3预备费万元3883.1825.66%25.66%21.75%2.3.1基本预备费万元1769.8811.70%11.70%9.91%2.3.2涨价预备费万元2113.3013.97%13.97%11.84%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15130.60100.00%100.00%84.76%5建设期间费用万元6流动资金万元2721.0017.98%17.98%15.24%7铺底流动资金万元907.005.99%5.99%5.08%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数72.07%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率5.72%,固定资产投资强度198.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25927.9025927.9037835.2937835.292954.521.1主要生产车间15556.7415556.7422701.1722701.171831.801.2辅助生产车间8296.938296.9312107.2912107.29945.451.3其他生产车间2074.232074.232194.452194.45177.272仓储工程5500.975500.9712120.9012120.90688.372.1成品贮存1375.241375.243030.223030.22172.092.2原料仓储2860.502860.506302.876302.87357.952.3辅助材料仓库1265.221265.222787.812787.81158.333供配电工程293.39293.39293.39293.3918.743.1供配电室293.39293.39293.39293.3918.744给排水工程337.39337.39337.39337.3916.774.1给排水337.39337.39337.39337.3916.775服务性工程3483.953483.953483.953483.95197.865.1办公用房1396.951396.951396.951396.9592.595.2生活服务2087.002087.002087.002087.0095.286消防及环保工程982.84982.84982.84982.8462.796.1消防环保工程982.84982.84982.84982.8462.797项目总图工程146.69146.69146.69146.69-62.877.1场地及道路硬化9362.281767.411767.417.2场区围墙1767.419362.289362.287.3安全保卫室146.69146.69146.69146.698绿化工程3815.21133.53合计36673.1356482.8356482.834009.71(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4073.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量1175738.70千瓦时,折合144.50吨标准煤。2、项目年总用水量12425.25立方米,折合1.06吨标准煤。3、“硅灰石系列产品新材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1175738.70千瓦时,年总用水量12425.25立方米,项目年综合总耗能量(当量值)145.56吨标准煤/年。达产年综合节能量43.48吨标准煤/年,项目总节能率29.01%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范园区发展规划,符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“硅灰石系列产品新材料投资建设项目”主要从事硅灰石系列产品新材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硅灰石系列产品新材料投资建设项目选址于xxx产业示范园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业示范园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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