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泓域咨询MACRO/ 碳酸酯投资建设项目立项申请碳酸酯投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人胡xx(三)项目承办单位简介公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33183.25平方米(折合约49.75亩),其中:净用地面积33183.25平方米(红线范围折合约49.75亩)。项目规划总建筑面积33515.08平方米,其中:规划建设主体工程25458.77平方米,计容建筑面积33515.08平方米;预计建筑工程投资2924.77万元。(二)土地利用合理性分析拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为碳酸酯,根据市场情况,预计年产值32411.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9802.74(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2924.773587.92197.049802.741.1工程费用万元2924.773587.9220169.411.1.1建筑工程费用万元2924.772924.7720.85%1.1.2设备购置及安装费万元3587.923587.9225.58%1.2工程建设其他费用万元3290.053290.0523.46%1.2.1无形资产万元1396.311396.311.3预备费万元1893.741893.741.3.1基本预备费万元978.50978.501.3.2涨价预备费万元915.24915.242建设期利息万元3固定资产投资现值万元9802.749802.742、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4224.21万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20169.4110298.7014627.6520169.4120169.4120169.411.1应收账款万元6050.822420.334235.586050.826050.826050.821.2存货万元9076.233630.496353.369076.239076.239076.231.2.1原辅材料万元2722.871089.151906.012722.872722.872722.871.2.2燃料动力万元136.1454.4695.30136.14136.14136.141.2.3在产品万元4175.071670.032922.554175.074175.074175.071.2.4产成品万元2042.15816.861429.512042.152042.152042.151.3现金万元5042.352016.943529.655042.355042.355042.352流动负债万元15945.206378.0811161.6415945.2015945.2015945.202.1应付账款万元15945.206378.0811161.6415945.2015945.2015945.203流动资金万元4224.211689.682956.954224.214224.214224.214铺底流动资金万元1408.06563.23985.651408.061408.061408.063、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14026.95万元,其中:固定资产投资9802.74万元,占项目总投资的69.89%;流动资金4224.21万元,占项目总投资的30.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2924.77万元,占项目总投资的20.85%;设备购置费3587.92万元,占项目总投资的25.58%;其它投资3290.05万元,占项目总投资的23.46%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9802.74+4224.21=14026.95(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14026.95143.09%143.09%100.00%2项目建设投资万元9802.74100.00%100.00%69.89%2.1工程费用万元6512.6966.44%66.44%46.43%2.1.1建筑工程费万元2924.7729.84%29.84%20.85%2.1.2设备购置及安装费万元3587.9236.60%36.60%25.58%2.2工程建设其他费用万元1396.3114.24%14.24%9.95%2.2.1无形资产万元1396.3114.24%14.24%9.95%2.3预备费万元1893.7419.32%19.32%13.50%2.3.1基本预备费万元978.509.98%9.98%6.98%2.3.2涨价预备费万元915.249.34%9.34%6.52%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9802.74100.00%100.00%69.89%5建设期间费用万元6流动资金万元4224.2143.09%43.09%30.11%7铺底流动资金万元1408.0714.36%14.36%10.04%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.78%,建筑容积率1.01,建设区域绿化覆盖率6.88%,固定资产投资强度197.04万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14963.1514963.1525458.7725458.772443.891.1主要生产车间8977.898977.8915275.2615275.261515.211.2辅助生产车间4788.214788.218146.818146.81782.041.3其他生产车间1197.051197.051476.611476.61146.632仓储工程3174.643174.645236.605236.60365.592.1成品贮存793.66793.661309.151309.1591.402.2原料仓储1650.811650.812723.032723.03190.112.3辅助材料仓库730.17730.171204.421204.4284.093供配电工程169.31169.31169.31169.3113.303.1供配电室169.31169.31169.31169.3113.304给排水工程194.71194.71194.71194.7111.894.1给排水194.71194.71194.71194.7111.895服务性工程2010.612010.612010.612010.61140.375.1办公用房1144.921144.921144.921144.9261.045.2生活服务865.69865.69865.69865.6963.646消防及环保工程567.20567.20567.20567.2044.556.1消防环保工程567.20567.20567.20567.2044.557项目总图工程84.6684.6684.6684.66-172.597.1场地及道路硬化5365.72873.16873.167.2场区围墙873.165365.725365.727.3安全保卫室84.6684.6684.6684.668绿化工程2222.0377.77合计21164.2833515.0833515.082924.77(四)设备方案项目计划购置设备共计138台(套),设备购置费3587.92万元。五、节能与环保1、项目年用电量930908.41千瓦时,折合114.41吨标准煤。2、项目年总用水量27557.47立方米,折合2.35吨标准煤。3、“碳酸酯投资建设项目投资建设项目”,年用电量930908.41千瓦时,年总用水量27557.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.76吨标准煤/年。达产年综合节能量45.41吨标准煤/年,项目总节能率26.60%,能源利用效果良好。4、项目符合xx工业园区发展规划,符合xx工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“碳酸酯投资建设项目”主要从事碳酸酯项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性碳酸酯投资建设项目选址于xx工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx工业园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目

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