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文档简介
泓域咨询MACRO/ 硅碳负极材料投资建设项目立项申请硅碳负极材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47783.88平方米(折合约71.64亩),其中:净用地面积47783.88平方米(红线范围折合约71.64亩)。项目规划总建筑面积66419.59平方米,其中:规划建设主体工程45085.01平方米,计容建筑面积66419.59平方米;预计建筑工程投资5501.76万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为硅碳负极材料,根据市场情况,预计年产值29130.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14027.83(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5501.764576.64195.8114027.831.1工程费用万元5501.764576.6422302.011.1.1建筑工程费用万元5501.765501.7629.92%1.1.2设备购置及安装费万元4576.644576.6424.89%1.2工程建设其他费用万元3949.433949.4321.47%1.2.1无形资产万元1887.281887.281.3预备费万元2062.152062.151.3.1基本预备费万元1089.421089.421.3.2涨价预备费万元972.73972.732建设期利息万元3固定资产投资现值万元14027.8314027.832、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4363.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元22302.0110811.1714156.2822302.0122302.0122302.011.1应收账款万元6690.604014.364683.426690.606690.606690.601.2存货万元10035.906021.547025.1310035.9010035.9010035.901.2.1原辅材料万元3010.771806.462107.543010.773010.773010.771.2.2燃料动力万元150.5490.32105.38150.54150.54150.541.2.3在产品万元4616.512769.913231.564616.514616.514616.511.2.4产成品万元2258.081354.851580.652258.082258.082258.081.3现金万元5575.503345.303902.855575.505575.505575.502流动负债万元17938.9910763.3912557.2917938.9917938.9917938.992.1应付账款万元17938.9910763.3912557.2917938.9917938.9917938.993流动资金万元4363.022617.813054.114363.024363.024363.024铺底流动资金万元1454.33872.601018.041454.331454.331454.333、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18390.85万元,其中:固定资产投资14027.83万元,占项目总投资的76.28%;流动资金4363.02万元,占项目总投资的23.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5501.76万元,占项目总投资的29.92%;设备购置费4576.64万元,占项目总投资的24.89%;其它投资3949.43万元,占项目总投资的21.47%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14027.83+4363.02=18390.85(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18390.85131.10%131.10%100.00%2项目建设投资万元14027.83100.00%100.00%76.28%2.1工程费用万元10078.4071.85%71.85%54.80%2.1.1建筑工程费万元5501.7639.22%39.22%29.92%2.1.2设备购置及安装费万元4576.6432.63%32.63%24.89%2.2工程建设其他费用万元1887.2813.45%13.45%10.26%2.2.1无形资产万元1887.2813.45%13.45%10.26%2.3预备费万元2062.1514.70%14.70%11.21%2.3.1基本预备费万元1089.427.77%7.77%5.92%2.3.2涨价预备费万元972.736.93%6.93%5.29%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14027.83100.00%100.00%76.28%5建设期间费用万元6流动资金万元4363.0231.10%31.10%23.72%7铺底流动资金万元1454.3410.37%10.37%7.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.24%,建筑容积率1.39,建设区域绿化覆盖率7.38%,固定资产投资强度195.81万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程19337.5019337.5045085.0145085.014108.001.1主要生产车间11602.5011602.5027051.0127051.012546.961.2辅助生产车间6188.006188.0014427.2014427.201314.561.3其他生产车间1547.001547.002614.932614.93246.482仓储工程4102.724102.7213867.4813867.48918.952.1成品贮存1025.681025.683466.873466.87229.742.2原料仓储2133.412133.417211.097211.09477.852.3辅助材料仓库943.63943.633189.523189.52211.363供配电工程218.81218.81218.81218.8116.313.1供配电室218.81218.81218.81218.8116.314给排水工程251.63251.63251.63251.6314.594.1给排水251.63251.63251.63251.6314.595服务性工程2598.392598.392598.392598.39172.195.1办公用房1203.391203.391203.391203.3993.155.2生活服务1395.001395.001395.001395.0097.126消防及环保工程733.02733.02733.02733.0254.656.1消防环保工程733.02733.02733.02733.0254.657项目总图工程109.41109.41109.41109.41128.737.1场地及道路硬化7223.341115.791115.797.2场区围墙1115.797223.347223.347.3安全保卫室109.41109.41109.41109.418绿化工程2523.9288.34合计27351.4966419.5966419.595501.76(四)设备方案项目计划购置设备共计96台(套),设备购置费4576.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量479489.84千瓦时,折合58.93吨标准煤。2、项目年总用水量25287.61立方米,折合2.16吨标准煤。3、“硅碳负极材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量479489.84千瓦时,年总用水量25287.61立方米,项目年综合总耗能量(当量值)61.09吨标准煤/年。达产年综合节能量18.25吨标准煤/年,项目总节能率26.31%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“硅碳负极材料投资建设项目”主要从事硅碳负极材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性硅碳负极材料投资建设项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足
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