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泓域咨询MACRO/ 粘毛器投资建设项目立项申请粘毛器投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51885.93平方米(折合约77.79亩),其中:净用地面积51885.93平方米(红线范围折合约77.79亩)。项目规划总建筑面积82498.63平方米,其中:规划建设主体工程54998.77平方米,计容建筑面积82498.63平方米;预计建筑工程投资7306.67万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为粘毛器,根据市场情况,预计年产值34510.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12921.70(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7306.676918.02166.1112921.701.1工程费用万元7306.676918.0223490.671.1.1建筑工程费用万元7306.677306.6744.15%1.1.2设备购置及安装费万元6918.026918.0241.80%1.2工程建设其他费用万元-1302.99-1302.99-7.87%1.2.1无形资产万元-653.31-653.311.3预备费万元-649.68-649.681.3.1基本预备费万元-315.20-315.201.3.2涨价预备费万元-334.48-334.482建设期利息万元3固定资产投资现值万元12921.7012921.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3628.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23490.6713870.2619734.7523490.6723490.6723490.671.1应收账款万元7047.204228.325637.767047.207047.207047.201.2存货万元10570.806342.488456.6410570.8010570.8010570.801.2.1原辅材料万元3171.241902.742536.993171.243171.243171.241.2.2燃料动力万元158.5695.14126.85158.56158.56158.561.2.3在产品万元4862.572917.543890.054862.574862.574862.571.2.4产成品万元2378.431427.061902.742378.432378.432378.431.3现金万元5872.673523.604698.135872.675872.675872.672流动负债万元19862.5911917.5515890.0719862.5919862.5919862.592.1应付账款万元19862.5911917.5515890.0719862.5919862.5919862.593流动资金万元3628.082176.852902.463628.083628.083628.084铺底流动资金万元1209.35725.62967.491209.351209.351209.353、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资16549.78万元,其中:固定资产投资12921.70万元,占项目总投资的78.08%;流动资金3628.08万元,占项目总投资的21.92%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7306.67万元,占项目总投资的44.15%;设备购置费6918.02万元,占项目总投资的41.80%;其它投资-1302.99万元,占项目总投资的-7.87%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12921.70+3628.08=16549.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元16549.78128.08%128.08%100.00%2项目建设投资万元12921.70100.00%100.00%78.08%2.1工程费用万元14224.69110.08%110.08%85.95%2.1.1建筑工程费万元7306.6756.55%56.55%44.15%2.1.2设备购置及安装费万元6918.0253.54%53.54%41.80%2.2工程建设其他费用万元-653.31-5.06%-5.06%-3.95%2.2.1无形资产万元-653.31-5.06%-5.06%-3.95%2.3预备费万元-649.68-5.03%-5.03%-3.93%2.3.1基本预备费万元-315.20-2.44%-2.44%-1.90%2.3.2涨价预备费万元-334.48-2.59%-2.59%-2.02%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12921.70100.00%100.00%78.08%5建设期间费用万元6流动资金万元3628.0828.08%28.08%21.92%7铺底流动资金万元1209.369.36%9.36%7.31%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.87%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率7.68%,固定资产投资强度166.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程23062.8223062.8254998.7754998.775358.191.1主要生产车间13837.6913837.6932999.2632999.263322.081.2辅助生产车间7380.107380.1017599.6117599.611714.621.3其他生产车间1845.031845.033189.933189.93321.492仓储工程4893.104893.1017874.9117874.911266.502.1成品贮存1223.281223.284468.734468.73316.632.2原料仓储2544.412544.419294.959294.95658.582.3辅助材料仓库1125.411125.414111.234111.23291.303供配电工程260.97260.97260.97260.9720.803.1供配电室260.97260.97260.97260.9720.804给排水工程300.11300.11300.11300.1118.614.1给排水300.11300.11300.11300.1118.615服务性工程3098.963098.963098.963098.96219.575.1办公用房1614.691614.691614.691614.6997.295.2生活服务1484.271484.271484.271484.2795.576消防及环保工程874.23874.23874.23874.2369.696.1消防环保工程874.23874.23874.23874.2369.697项目总图工程130.48130.48130.48130.48238.807.1场地及道路硬化8700.111500.491500.497.2场区围墙1500.498700.118700.117.3安全保卫室130.48130.48130.48130.488绿化工程3271.76114.51合计32620.6882498.6382498.637306.67(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费6918.02万元。五、节能与环保1、项目年用电量774685.69千瓦时,折合95.21吨标准煤。2、项目年总用水量31299.65立方米,折合2.67吨标准煤。3、“粘毛器投资建设项目投资建设项目”,年用电量774685.69千瓦时,年总用水量31299.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.88吨标准煤/年。达产年综合节能量38.06吨标准煤/年,项目总节能率29.81%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“粘毛器投资建设项目”主要从事粘毛器项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性粘毛器投资建设项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境

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