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泓域咨询MACRO/ 稀土金属投资建设项目立项申请稀土金属投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人黄xx(三)项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53420.03平方米(折合约80.09亩),其中:净用地面积53420.03平方米(红线范围折合约80.09亩)。项目规划总建筑面积73719.64平方米,其中:规划建设主体工程55681.93平方米,计容建筑面积73719.64平方米;预计建筑工程投资6160.18万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为稀土金属,根据市场情况,预计年产值31252.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14907.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6160.186125.56186.1314907.151.1工程费用万元6160.186125.5619825.481.1.1建筑工程费用万元6160.186160.1833.13%1.1.2设备购置及安装费万元6125.566125.5632.94%1.2工程建设其他费用万元2621.412621.4114.10%1.2.1无形资产万元1497.821497.821.3预备费万元1123.591123.591.3.1基本预备费万元481.00481.001.3.2涨价预备费万元642.59642.592建设期利息万元3固定资产投资现值万元14907.1514907.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3688.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元19825.4813207.5716871.7719825.4819825.4819825.481.1应收账款万元5947.643568.594460.735947.645947.645947.641.2存货万元8921.475352.886691.108921.478921.478921.471.2.1原辅材料万元2676.441605.862007.332676.442676.442676.441.2.2燃料动力万元133.8280.29100.37133.82133.82133.821.2.3在产品万元4103.882462.333077.914103.884103.884103.881.2.4产成品万元2007.331204.401505.502007.332007.332007.331.3现金万元4956.372973.823717.284956.374956.374956.372流动负债万元16136.929682.1512102.6916136.9216136.9216136.922.1应付账款万元16136.929682.1512102.6916136.9216136.9216136.923流动资金万元3688.562213.142766.423688.563688.563688.564铺底流动资金万元1229.51737.71922.141229.511229.511229.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18595.71万元,其中:固定资产投资14907.15万元,占项目总投资的80.16%;流动资金3688.56万元,占项目总投资的19.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6160.18万元,占项目总投资的33.13%;设备购置费6125.56万元,占项目总投资的32.94%;其它投资2621.41万元,占项目总投资的14.10%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14907.15+3688.56=18595.71(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18595.71124.74%124.74%100.00%2项目建设投资万元14907.15100.00%100.00%80.16%2.1工程费用万元12285.7482.42%82.42%66.07%2.1.1建筑工程费万元6160.1841.32%41.32%33.13%2.1.2设备购置及安装费万元6125.5641.09%41.09%32.94%2.2工程建设其他费用万元1497.8210.05%10.05%8.05%2.2.1无形资产万元1497.8210.05%10.05%8.05%2.3预备费万元1123.597.54%7.54%6.04%2.3.1基本预备费万元481.003.23%3.23%2.59%2.3.2涨价预备费万元642.594.31%4.31%3.46%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14907.15100.00%100.00%80.16%5建设期间费用万元6流动资金万元3688.5624.74%24.74%19.84%7铺底流动资金万元1229.528.25%8.25%6.61%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.94%,建筑容积率1.38,建设区域绿化覆盖率6.44%,固定资产投资强度186.13万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25281.8725281.8755681.9355681.935118.201.1主要生产车间15169.1215169.1233409.1633409.163173.281.2辅助生产车间8090.208090.2017818.2217818.221637.821.3其他生产车间2022.552022.553229.553229.55307.092仓储工程5363.915363.9111724.5111724.51783.782.1成品贮存1340.981340.982931.132931.13195.942.2原料仓储2789.232789.236096.756096.75407.572.3辅助材料仓库1233.701233.702696.642696.64180.273供配电工程286.07286.07286.07286.0721.513.1供配电室286.07286.07286.07286.0721.514给排水工程328.99328.99328.99328.9919.244.1给排水328.99328.99328.99328.9919.245服务性工程3397.143397.143397.143397.14227.105.1办公用房1495.571495.571495.571495.57108.745.2生活服务1901.571901.571901.571901.57127.116消防及环保工程958.35958.35958.35958.3572.076.1消防环保工程958.35958.35958.35958.3572.077项目总图工程143.04143.04143.04143.04-218.947.1场地及道路硬化9954.522016.432016.437.2场区围墙2016.439954.529954.527.3安全保卫室143.04143.04143.04143.048绿化工程3920.49137.22合计35759.3773719.6473719.646160.18(四)设备方案项目计划购置设备共计171台(套),设备购置费6125.56万元。五、节能与环保1、项目年用电量1266949.99千瓦时,折合155.71吨标准煤。2、项目年总用水量15144.59立方米,折合1.29吨标准煤。3、“稀土金属投资建设项目投资建设项目”,年用电量1266949.99千瓦时,年总用水量15144.59立方米,项目年综合总耗能量(当量值)157.00吨标准煤/年。达产年综合节能量52.33吨标准煤/年,项目总节能率25.67%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济开发区发展规划,符合xx经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“稀土金属投资建设项目”主要从事稀土金属项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性稀土金属投资建设项目选址于xx经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济开发区环境保护规划要求。因此,建

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