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泓域咨询MACRO/ 纺织器材投资建设项目立项申请纺织器材投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人叶xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积32896.44平方米(折合约49.32亩),其中:净用地面积32896.44平方米(红线范围折合约49.32亩)。项目规划总建筑面积36515.05平方米,其中:规划建设主体工程25744.25平方米,计容建筑面积36515.05平方米;预计建筑工程投资3025.14万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为纺织器材,根据市场情况,预计年产值17806.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7976.52(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3025.143215.75161.737976.521.1工程费用万元3025.143215.7511185.711.1.1建筑工程费用万元3025.143025.1428.88%1.1.2设备购置及安装费万元3215.753215.7530.70%1.2工程建设其他费用万元1735.631735.6316.57%1.2.1无形资产万元764.57764.571.3预备费万元971.06971.061.3.1基本预备费万元532.48532.481.3.2涨价预备费万元438.58438.582建设期利息万元3固定资产投资现值万元7976.527976.522、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2496.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11185.717806.879486.3111185.7111185.7111185.711.1应收账款万元3355.711845.642349.003355.713355.713355.711.2存货万元5033.572768.463523.505033.575033.575033.571.2.1原辅材料万元1510.07830.541057.051510.071510.071510.071.2.2燃料动力万元75.5041.5352.8575.5075.5075.501.2.3在产品万元2315.441273.491620.812315.442315.442315.441.2.4产成品万元1132.55622.90792.791132.551132.551132.551.3现金万元2796.431538.041957.502796.432796.432796.432流动负债万元8688.884778.886082.228688.888688.888688.882.1应付账款万元8688.884778.886082.228688.888688.888688.883流动资金万元2496.831373.261747.782496.832496.832496.834铺底流动资金万元832.27457.75582.59832.27832.27832.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10473.35万元,其中:固定资产投资7976.52万元,占项目总投资的76.16%;流动资金2496.83万元,占项目总投资的23.84%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3025.14万元,占项目总投资的28.88%;设备购置费3215.75万元,占项目总投资的30.70%;其它投资1735.63万元,占项目总投资的16.57%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7976.52+2496.83=10473.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10473.35131.30%131.30%100.00%2项目建设投资万元7976.52100.00%100.00%76.16%2.1工程费用万元6240.8978.24%78.24%59.59%2.1.1建筑工程费万元3025.1437.93%37.93%28.88%2.1.2设备购置及安装费万元3215.7540.32%40.32%30.70%2.2工程建设其他费用万元764.579.59%9.59%7.30%2.2.1无形资产万元764.579.59%9.59%7.30%2.3预备费万元971.0612.17%12.17%9.27%2.3.1基本预备费万元532.486.68%6.68%5.08%2.3.2涨价预备费万元438.585.50%5.50%4.19%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7976.52100.00%100.00%76.16%5建设期间费用万元6流动资金万元2496.8331.30%31.30%23.84%7铺底流动资金万元832.2810.43%10.43%7.95%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.15%,建筑容积率1.11,建设区域绿化覆盖率6.66%,固定资产投资强度161.73万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12826.6712826.6725744.2525744.252346.101.1主要生产车间7696.007696.0015446.5515446.551454.581.2辅助生产车间4104.534104.538238.168238.16750.751.3其他生产车间1026.131026.131493.171493.17140.772仓储工程2721.362721.367001.027001.02464.012.1成品贮存680.34680.341750.261750.26116.002.2原料仓储1415.111415.113640.533640.53241.292.3辅助材料仓库625.91625.911610.231610.23106.723供配电工程145.14145.14145.14145.1410.823.1供配电室145.14145.14145.14145.1410.824给排水工程166.91166.91166.91166.919.684.1给排水166.91166.91166.91166.919.685服务性工程1723.531723.531723.531723.53114.235.1办公用房855.90855.90855.90855.9057.425.2生活服务867.63867.63867.63867.6360.466消防及环保工程486.22486.22486.22486.2236.256.1消防环保工程486.22486.22486.22486.2236.257项目总图工程72.5772.5772.5772.57-25.247.1场地及道路硬化5065.16848.76848.767.2场区围墙848.765065.165065.167.3安全保卫室72.5772.5772.5772.578绿化工程1979.6769.29合计18142.3936515.0536515.053025.14(四)设备方案项目计划购置设备共计91台(套),设备购置费3215.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量711708.40千瓦时,折合87.47吨标准煤。2、项目年总用水量12401.63立方米,折合1.06吨标准煤。3、“纺织器材投资建设项目投资建设项目”,年用电量711708.40千瓦时,年总用水量12401.63立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.53吨标准煤/年。达产年综合节能量37.94吨标准煤/年,项目总节能率24.66%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“纺织器材投资建设项目”主要从事纺织器材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性纺织器材投资建设项目选址于xx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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