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泓域咨询MACRO/ 缝纫涤纶线投资建设项目立项申请缝纫涤纶线投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人毛xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。未来,公司计划依靠自身实力,通过引入资本、技术和人才等扩大生产规模,以“高效、智能、环保”作为产品发展方向,持续加强新产品研发力度,实现行业关键技术突破,进一步夯实公司技术实力,全面推动产品结构升级,优化公司利润来源,提高核心竞争能力,巩固和提升公司的行业地位。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx高新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积43515.08平方米(折合约65.24亩),其中:净用地面积43515.08平方米(红线范围折合约65.24亩)。项目规划总建筑面积61791.41平方米,其中:规划建设主体工程46404.44平方米,计容建筑面积61791.41平方米;预计建筑工程投资5476.85万元。(二)土地利用合理性分析四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为缝纫涤纶线,根据市场情况,预计年产值19498.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11030.13(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5476.853362.79169.0711030.131.1工程费用万元5476.853362.7912368.351.1.1建筑工程费用万元5476.855476.8540.41%1.1.2设备购置及安装费万元3362.793362.7924.81%1.2工程建设其他费用万元2190.492190.4916.16%1.2.1无形资产万元1023.931023.931.3预备费万元1166.561166.561.3.1基本预备费万元555.69555.691.3.2涨价预备费万元610.87610.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元11030.1311030.132、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2522.43万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12368.358103.589483.6612368.3512368.3512368.351.1应收账款万元3710.512226.302597.353710.513710.513710.511.2存货万元5565.763339.453896.035565.765565.765565.761.2.1原辅材料万元1669.731001.841168.811669.731669.731669.731.2.2燃料动力万元83.4950.0958.4483.4983.4983.491.2.3在产品万元2560.251536.151792.172560.252560.252560.251.2.4产成品万元1252.30751.38876.611252.301252.301252.301.3现金万元3092.091855.252164.463092.093092.093092.092流动负债万元9845.925907.556892.149845.929845.929845.922.1应付账款万元9845.925907.556892.149845.929845.929845.923流动资金万元2522.431513.461765.702522.432522.432522.434铺底流动资金万元840.80504.49588.57840.80840.80840.803、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13552.56万元,其中:固定资产投资11030.13万元,占项目总投资的81.39%;流动资金2522.43万元,占项目总投资的18.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5476.85万元,占项目总投资的40.41%;设备购置费3362.79万元,占项目总投资的24.81%;其它投资2190.49万元,占项目总投资的16.16%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11030.13+2522.43=13552.56(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13552.56122.87%122.87%100.00%2项目建设投资万元11030.13100.00%100.00%81.39%2.1工程费用万元8839.6480.14%80.14%65.22%2.1.1建筑工程费万元5476.8549.65%49.65%40.41%2.1.2设备购置及安装费万元3362.7930.49%30.49%24.81%2.2工程建设其他费用万元1023.939.28%9.28%7.56%2.2.1无形资产万元1023.939.28%9.28%7.56%2.3预备费万元1166.5610.58%10.58%8.61%2.3.1基本预备费万元555.695.04%5.04%4.10%2.3.2涨价预备费万元610.875.54%5.54%4.51%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11030.13100.00%100.00%81.39%5建设期间费用万元6流动资金万元2522.4322.87%22.87%18.61%7铺底流动资金万元840.817.62%7.62%6.20%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数69.31%,建筑容积率1.42,建设区域绿化覆盖率7.48%,固定资产投资强度169.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21323.3321323.3346404.4446404.444524.341.1主要生产车间12794.0012794.0027842.6627842.662805.091.2辅助生产车间6823.476823.4714849.4214849.421447.791.3其他生产车间1705.871705.872691.462691.46271.462仓储工程4524.054524.0510001.5310001.53709.182.1成品贮存1131.011131.012500.382500.38177.292.2原料仓储2352.512352.515200.805200.80368.772.3辅助材料仓库1040.531040.532300.352300.35163.113供配电工程241.28241.28241.28241.2819.253.1供配电室241.28241.28241.28241.2819.254给排水工程277.47277.47277.47277.4717.224.1给排水277.47277.47277.47277.4717.225服务性工程2865.232865.232865.232865.23203.175.1办公用房1327.971327.971327.971327.97100.725.2生活服务1537.261537.261537.261537.26113.936消防及环保工程808.30808.30808.30808.3064.486.1消防环保工程808.30808.30808.30808.3064.487项目总图工程120.64120.64120.64120.64-169.467.1场地及道路硬化7796.271324.581324.587.2场区围墙1324.587796.277796.277.3安全保卫室120.64120.64120.64120.648绿化工程3104.77108.67合计30160.3061791.4161791.415476.85(四)设备方案项目计划购置设备共计103台(套),设备购置费3362.79万元。五、节能与环保1、项目年用电量587543.89千瓦时,折合72.21吨标准煤。2、项目年总用水量12635.35立方米,折合1.08吨标准煤。3、“缝纫涤纶线投资建设项目投资建设项目”,年用电量587543.89千瓦时,年总用水量12635.35立方米,项目年综合总耗能量(当量值)73.29吨标准煤/年。达产年综合节能量25.75吨标准煤/年,项目总节能率21.13%,能源利用效果良好。4、项目符合xx高新区发展规划,符合xx高新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“缝纫涤纶线投资建设项目”主要从事缝纫涤纶线项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性缝纫涤纶线投资建设项目选址于xx高新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx高新区环境保护规划要求。因

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