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泓域咨询MACRO/ 聚合物管道投资建设项目立项申请聚合物管道投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人薛xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积39426.37平方米(折合约59.11亩),其中:净用地面积39426.37平方米(红线范围折合约59.11亩)。项目规划总建筑面积66630.57平方米,其中:规划建设主体工程50976.39平方米,计容建筑面积66630.57平方米;预计建筑工程投资5337.52万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为聚合物管道,根据市场情况,预计年产值15392.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9857.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5337.523845.65166.779857.771.1工程费用万元5337.523845.659306.581.1.1建筑工程费用万元5337.525337.5245.60%1.1.2设备购置及安装费万元3845.653845.6532.86%1.2工程建设其他费用万元674.60674.605.76%1.2.1无形资产万元372.45372.451.3预备费万元302.15302.151.3.1基本预备费万元135.79135.791.3.2涨价预备费万元166.36166.362建设期利息万元3固定资产投资现值万元9857.779857.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1846.58万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元9306.585202.756878.849306.589306.589306.581.1应收账款万元2791.971535.591954.382791.972791.972791.971.2存货万元4187.962303.382931.574187.964187.964187.961.2.1原辅材料万元1256.39691.01879.471256.391256.391256.391.2.2燃料动力万元62.8234.5543.9762.8262.8262.821.2.3在产品万元1926.461059.551348.521926.461926.461926.461.2.4产成品万元942.29518.26659.60942.29942.29942.291.3现金万元2326.641279.651628.652326.642326.642326.642流动负债万元7460.004103.005222.007460.007460.007460.002.1应付账款万元7460.004103.005222.007460.007460.007460.003流动资金万元1846.581015.621292.611846.581846.581846.584铺底流动资金万元615.52338.54430.87615.52615.52615.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资11704.35万元,其中:固定资产投资9857.77万元,占项目总投资的84.22%;流动资金1846.58万元,占项目总投资的15.78%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5337.52万元,占项目总投资的45.60%;设备购置费3845.65万元,占项目总投资的32.86%;其它投资674.60万元,占项目总投资的5.76%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9857.77+1846.58=11704.35(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元11704.35118.73%118.73%100.00%2项目建设投资万元9857.77100.00%100.00%84.22%2.1工程费用万元9183.1793.16%93.16%78.46%2.1.1建筑工程费万元5337.5254.15%54.15%45.60%2.1.2设备购置及安装费万元3845.6539.01%39.01%32.86%2.2工程建设其他费用万元372.453.78%3.78%3.18%2.2.1无形资产万元372.453.78%3.78%3.18%2.3预备费万元302.153.07%3.07%2.58%2.3.1基本预备费万元135.791.38%1.38%1.16%2.3.2涨价预备费万元166.361.69%1.69%1.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9857.77100.00%100.00%84.22%5建设期间费用万元6流动资金万元1846.5818.73%18.73%15.78%7铺底流动资金万元615.536.24%6.24%5.26%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.62%,建筑容积率1.69,建设区域绿化覆盖率5.37%,固定资产投资强度166.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程21078.6521078.6550976.3950976.394491.881.1主要生产车间12647.1912647.1930585.8330585.832784.971.2辅助生产车间6745.176745.1716312.4416312.441437.401.3其他生产车间1686.291686.292956.632956.63269.512仓储工程4472.134472.1310175.2210175.22652.082.1成品贮存1118.031118.032543.802543.80163.022.2原料仓储2325.512325.515291.115291.11339.082.3辅助材料仓库1028.591028.592340.302340.30149.983供配电工程238.51238.51238.51238.5117.203.1供配电室238.51238.51238.51238.5117.204给排水工程274.29274.29274.29274.2915.384.1给排水274.29274.29274.29274.2915.385服务性工程2832.352832.352832.352832.35181.515.1办公用房1606.531606.531606.531606.53103.185.2生活服务1225.821225.821225.821225.8281.606消防及环保工程799.02799.02799.02799.0257.616.1消防环保工程799.02799.02799.02799.0257.617项目总图工程119.26119.26119.26119.26-162.557.1场地及道路硬化8243.321616.311616.317.2场区围墙1616.318243.328243.327.3安全保卫室119.26119.26119.26119.268绿化工程2411.6384.41合计29814.2266630.5766630.575337.52(四)设备方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费3845.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量876800.02千瓦时,折合107.76吨标准煤。2、项目年总用水量8547.28立方米,折合0.73吨标准煤。3、“聚合物管道投资建设项目投资建设项目”,年用电量876800.02千瓦时,年总用水量8547.28立方米,项目年综合总耗能量(当量值)108.49吨标准煤/年。达产年综合节能量44.31吨标准煤/年,项目总节能率27.14%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“聚合物管道投资建设项目”主要从事聚合物管道项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性聚合物管道投资建设项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税区环境保护规划要求。因此,建设项

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