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文档简介
泓域咨询MACRO/ 腐蚀电极箔投资建设项目立项申请腐蚀电极箔投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人罗xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9044.52平方米(折合约13.56亩),其中:净用地面积9044.52平方米(红线范围折合约13.56亩)。项目规划总建筑面积13114.55平方米,其中:规划建设主体工程8188.13平方米,计容建筑面积13114.55平方米;预计建筑工程投资1129.59万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为腐蚀电极箔,根据市场情况,预计年产值3153.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2643.66(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1129.591156.17194.962643.661.1工程费用万元1129.591156.172231.191.1.1建筑工程费用万元1129.591129.5937.97%1.1.2设备购置及安装费万元1156.171156.1738.87%1.2工程建设其他费用万元357.90357.9012.03%1.2.1无形资产万元146.43146.431.3预备费万元211.47211.471.3.1基本预备费万元104.87104.871.3.2涨价预备费万元106.60106.602建设期利息万元3固定资产投资现值万元2643.662643.662、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金331.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2231.191273.791526.402231.192231.192231.191.1应收账款万元669.36368.15502.02669.36669.36669.361.2存货万元1004.04552.22753.031004.041004.041004.041.2.1原辅材料万元301.21165.67225.91301.21301.21301.211.2.2燃料动力万元15.068.2811.3015.0615.0615.061.2.3在产品万元461.86254.02346.39461.86461.86461.861.2.4产成品万元225.91124.25169.43225.91225.91225.911.3现金万元557.80306.79418.35557.80557.80557.802流动负债万元1900.161045.091425.121900.161900.161900.162.1应付账款万元1900.161045.091425.121900.161900.161900.163流动资金万元331.03182.07248.27331.03331.03331.034铺底流动资金万元110.3460.6982.76110.34110.34110.343、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2974.69万元,其中:固定资产投资2643.66万元,占项目总投资的88.87%;流动资金331.03万元,占项目总投资的11.13%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1129.59万元,占项目总投资的37.97%;设备购置费1156.17万元,占项目总投资的38.87%;其它投资357.90万元,占项目总投资的12.03%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2643.66+331.03=2974.69(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2974.69112.52%112.52%100.00%2项目建设投资万元2643.66100.00%100.00%88.87%2.1工程费用万元2285.7686.46%86.46%76.84%2.1.1建筑工程费万元1129.5942.73%42.73%37.97%2.1.2设备购置及安装费万元1156.1743.73%43.73%38.87%2.2工程建设其他费用万元146.435.54%5.54%4.92%2.2.1无形资产万元146.435.54%5.54%4.92%2.3预备费万元211.478.00%8.00%7.11%2.3.1基本预备费万元104.873.97%3.97%3.53%2.3.2涨价预备费万元106.604.03%4.03%3.58%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2643.66100.00%100.00%88.87%5建设期间费用万元6流动资金万元331.0312.52%12.52%11.13%7铺底流动资金万元110.344.17%4.17%3.71%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.98%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.10%,固定资产投资强度194.96万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4155.134155.138188.138188.13775.791.1主要生产车间2493.082493.084912.884912.88480.991.2辅助生产车间1329.641329.642620.202620.20248.251.3其他生产车间332.41332.41474.91474.9146.552仓储工程881.57881.573202.173202.17220.652.1成品贮存220.39220.39800.54800.5455.162.2原料仓储458.42458.421665.131665.13114.742.3辅助材料仓库202.76202.76736.50736.5050.753供配电工程47.0247.0247.0247.023.643.1供配电室47.0247.0247.0247.023.644给排水工程54.0754.0754.0754.073.264.1给排水54.0754.0754.0754.073.265服务性工程558.33558.33558.33558.3338.475.1办公用房290.22290.22290.22290.2215.705.2生活服务268.11268.11268.11268.1116.386消防及环保工程157.51157.51157.51157.5112.216.1消防环保工程157.51157.51157.51157.5112.217项目总图工程23.5123.5123.5123.5151.677.1场地及道路硬化1469.93322.66322.667.2场区围墙322.661469.931469.937.3安全保卫室23.5123.5123.5123.518绿化工程682.9823.90合计5877.1313114.5513114.551129.59(四)设备方案项目计划购置设备共计56台(套),设备购置费1156.17万元。五、节能与环保1、项目年用电量440596.89千瓦时,折合54.15吨标准煤。2、项目年总用水量1656.98立方米,折合0.14吨标准煤。3、“腐蚀电极箔投资建设项目投资建设项目”,年用电量440596.89千瓦时,年总用水量1656.98立方米,项目年综合总耗能量(当量值)54.29吨标准煤/年。达产年综合节能量13.57吨标准煤/年,项目总节能率21.14%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx高新技术产业开发区发展规划,符合xxx高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“腐蚀电极箔投资建设项目”主要从事腐蚀电极箔项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性腐蚀电极箔投资建设项目选址于xxx高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划
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