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泓域咨询MACRO/ 茶菊精投资建设项目立项申请茶菊精投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx公司(二)项目负责人魏xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。经过多年发展,公司已经形成一个成熟的核心管理团队,团队具有丰富的从业经验,对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识,形成了科学合理的公司发展战略和经营理念,有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高,公司技术与管理团队专业和稳定,对行业和客户需求理解到位,以及公司不断加强研发投入,保证了产品研发目标的实施。未来,公司将坚持研发投入,稳定研发团队,加大研发人才引进与培养,保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某工业示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积18502.58平方米(折合约27.74亩),其中:净用地面积18502.58平方米(红线范围折合约27.74亩)。项目规划总建筑面积26828.74平方米,其中:规划建设主体工程16794.46平方米,计容建筑面积26828.74平方米;预计建筑工程投资2349.47万元。(二)土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力,项目建设地工业种类齐全制造业发达,技术人员与高等级工程技术人力资源充足,项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家,供应商分布在周边150.00公里的范围内,供货运输时间约在2.00小时之内,而且铁路、公路运输非常方便快捷。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为茶菊精,根据市场情况,预计年产值9981.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5028.15(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2349.472037.69181.265028.151.1工程费用万元2349.472037.697497.741.1.1建筑工程费用万元2349.472349.4738.23%1.1.2设备购置及安装费万元2037.692037.6933.16%1.2工程建设其他费用万元640.99640.9910.43%1.2.1无形资产万元328.20328.201.3预备费万元312.79312.791.3.1基本预备费万元142.67142.671.3.2涨价预备费万元170.12170.122建设期利息万元3固定资产投资现值万元5028.155028.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1117.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7497.742593.534961.777497.747497.747497.741.1应收账款万元2249.32899.731686.992249.322249.322249.321.2存货万元3373.981349.592530.493373.983373.983373.981.2.1原辅材料万元1012.19404.88759.151012.191012.191012.191.2.2燃料动力万元50.6120.2437.9650.6150.6150.611.2.3在产品万元1552.03620.811164.021552.031552.031552.031.2.4产成品万元759.15303.66569.36759.15759.15759.151.3现金万元1874.43749.771405.831874.431874.431874.432流动负债万元6380.172552.074785.136380.176380.176380.172.1应付账款万元6380.172552.074785.136380.176380.176380.173流动资金万元1117.57447.03838.181117.571117.571117.574铺底流动资金万元372.52149.01279.39372.52372.52372.523、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6145.72万元,其中:固定资产投资5028.15万元,占项目总投资的81.82%;流动资金1117.57万元,占项目总投资的18.18%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资2349.47万元,占项目总投资的38.23%;设备购置费2037.69万元,占项目总投资的33.16%;其它投资640.99万元,占项目总投资的10.43%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5028.15+1117.57=6145.72(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6145.72122.23%122.23%100.00%2项目建设投资万元5028.15100.00%100.00%81.82%2.1工程费用万元4387.1687.25%87.25%71.39%2.1.1建筑工程费万元2349.4746.73%46.73%38.23%2.1.2设备购置及安装费万元2037.6940.53%40.53%33.16%2.2工程建设其他费用万元328.206.53%6.53%5.34%2.2.1无形资产万元328.206.53%6.53%5.34%2.3预备费万元312.796.22%6.22%5.09%2.3.1基本预备费万元142.672.84%2.84%2.32%2.3.2涨价预备费万元170.123.38%3.38%2.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5028.15100.00%100.00%81.82%5建设期间费用万元6流动资金万元1117.5722.23%22.23%18.18%7铺底流动资金万元372.527.41%7.41%6.06%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.43%,建筑容积率1.45,建设区域绿化覆盖率6.19%,固定资产投资强度181.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程8820.748820.7416794.4616794.461617.811.1主要生产车间5292.445292.4410076.6810076.681003.041.2辅助生产车间2822.642822.645374.235374.23517.701.3其他生产车间705.66705.66974.08974.0897.072仓储工程1871.441871.446522.286522.28456.942.1成品贮存467.86467.861630.571630.57114.232.2原料仓储973.15973.153391.593391.59237.612.3辅助材料仓库430.43430.431500.121500.12105.103供配电工程99.8199.8199.8199.817.873.1供配电室99.8199.8199.8199.817.874给排水工程114.78114.78114.78114.787.044.1给排水114.78114.78114.78114.787.045服务性工程1185.251185.251185.251185.2583.045.1办公用房707.59707.59707.59707.5935.245.2生活服务477.66477.66477.66477.6642.706消防及环保工程334.36334.36334.36334.3626.356.1消防环保工程334.36334.36334.36334.3626.357项目总图工程49.9149.9149.9149.91111.207.1场地及道路硬化3126.47748.29748.297.2场区围墙748.293126.473126.477.3安全保卫室49.9149.9149.9149.918绿化工程1120.5939.22合计12476.2926828.7426828.742349.47(四)设备方案项目计划购置设备共计86台(套),设备购置费2037.69万元。五、节能与环保1、项目年用电量1300472.78千瓦时,折合159.83吨标准煤。2、项目年总用水量7823.29立方米,折合0.67吨标准煤。3、“茶菊精投资建设项目投资建设项目”,年用电量1300472.78千瓦时,年总用水量7823.29立方米,项目年综合总耗能量(当量值)160.50吨标准煤/年。达产年综合节能量50.68吨标准煤/年,项目总节能率27.69%,能源利用效果良好。4、项目符合某某工业示范区发展规划,符合某某工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx公司承办的“茶菊精投资建设项目”主要从事茶菊精项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性茶菊精投资建设项目选址于某某工业示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某工业示范区环境保护规划要求。

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