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泓域咨询MACRO/ 精密钣金冲压件投资建设项目立项申请精密钣金冲压件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人吴xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx出口加工区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53360.00平方米(折合约80.00亩),其中:净用地面积53360.00平方米(红线范围折合约80.00亩)。项目规划总建筑面积76838.40平方米,其中:规划建设主体工程60462.82平方米,计容建筑面积76838.40平方米;预计建筑工程投资5946.99万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为精密钣金冲压件,根据市场情况,预计年产值42584.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14256.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5946.995722.59178.2114256.801.1工程费用万元5946.995722.5929051.121.1.1建筑工程费用万元5946.995946.9929.41%1.1.2设备购置及安装费万元5722.595722.5928.30%1.2工程建设其他费用万元2587.222587.2212.80%1.2.1无形资产万元1342.781342.781.3预备费万元1244.441244.441.3.1基本预备费万元523.31523.311.3.2涨价预备费万元721.13721.132建设期利息万元3固定资产投资现值万元14256.8014256.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5963.44万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29051.1216948.4623130.7829051.1229051.1229051.121.1应收账款万元8715.345664.976972.278715.348715.348715.341.2存货万元13073.008497.4510458.4013073.0013073.0013073.001.2.1原辅材料万元3921.902549.233137.523921.903921.903921.901.2.2燃料动力万元196.09127.46156.88196.09196.09196.091.2.3在产品万元6013.583908.834810.866013.586013.586013.581.2.4产成品万元2941.431911.932353.142941.432941.432941.431.3现金万元7262.784720.815810.227262.787262.787262.782流动负债万元23087.6815006.9918470.1423087.6823087.6823087.682.1应付账款万元23087.6815006.9918470.1423087.6823087.6823087.683流动资金万元5963.443876.244770.755963.445963.445963.444铺底流动资金万元1987.791292.081590.251987.791987.791987.793、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20220.24万元,其中:固定资产投资14256.80万元,占项目总投资的70.51%;流动资金5963.44万元,占项目总投资的29.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5946.99万元,占项目总投资的29.41%;设备购置费5722.59万元,占项目总投资的28.30%;其它投资2587.22万元,占项目总投资的12.80%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14256.80+5963.44=20220.24(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20220.24141.83%141.83%100.00%2项目建设投资万元14256.80100.00%100.00%70.51%2.1工程费用万元11669.5881.85%81.85%57.71%2.1.1建筑工程费万元5946.9941.71%41.71%29.41%2.1.2设备购置及安装费万元5722.5940.14%40.14%28.30%2.2工程建设其他费用万元1342.789.42%9.42%6.64%2.2.1无形资产万元1342.789.42%9.42%6.64%2.3预备费万元1244.448.73%8.73%6.15%2.3.1基本预备费万元523.313.67%3.67%2.59%2.3.2涨价预备费万元721.135.06%5.06%3.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14256.80100.00%100.00%70.51%5建设期间费用万元6流动资金万元5963.4441.83%41.83%29.49%7铺底流动资金万元1987.8113.94%13.94%9.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.09%,建筑容积率1.44,建设区域绿化覆盖率5.76%,固定资产投资强度178.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24178.2824178.2860462.8260462.825147.541.1主要生产车间14506.9714506.9736277.6936277.693191.471.2辅助生产车间7737.057737.0519348.1019348.101647.211.3其他生产车间1934.261934.263506.843506.84308.852仓储工程5129.765129.7610644.1310644.13659.052.1成品贮存1282.441282.442661.032661.03164.762.2原料仓储2667.482667.485534.955534.95342.712.3辅助材料仓库1179.841179.842448.152448.15151.583供配电工程273.59273.59273.59273.5919.063.1供配电室273.59273.59273.59273.5919.064给排水工程314.63314.63314.63314.6317.054.1给排水314.63314.63314.63314.6317.055服务性工程3248.853248.853248.853248.85201.165.1办公用房1667.911667.911667.911667.9192.395.2生活服务1580.941580.941580.941580.9482.236消防及环保工程916.52916.52916.52916.5263.846.1消防环保工程916.52916.52916.52916.5263.847项目总图工程136.79136.79136.79136.79-270.787.1场地及道路硬化9031.201488.431488.437.2场区围墙1488.439031.209031.207.3安全保卫室136.79136.79136.79136.798绿化工程3144.98110.07合计34198.4276838.4076838.405946.99(四)设备方案项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费5722.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量675988.73千瓦时,折合83.08吨标准煤。2、项目年总用水量32636.71立方米,折合2.79吨标准煤。3、“精密钣金冲压件投资建设项目投资建设项目”,年用电量675988.73千瓦时,年总用水量32636.71立方米,项目年综合总耗能量(当量值)85.87吨标准煤/年。达产年综合节能量22.83吨标准煤/年,项目总节能率20.65%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx出口加工区发展规划,符合xxx出口加工区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“精密钣金冲压件投资建设项目”主要从事精密钣金冲压件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性精密钣金冲压件投资建设项目选址于xxx出口加工区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx出口加工区环

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