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泓域咨询MACRO/ 茶碱投资建设项目立项申请茶碱投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人丁xx(三)项目承办单位简介公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积54907.44平方米(折合约82.32亩),其中:净用地面积54907.44平方米(红线范围折合约82.32亩)。项目规划总建筑面积88400.98平方米,其中:规划建设主体工程69835.58平方米,计容建筑面积88400.98平方米;预计建筑工程投资7305.64万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为茶碱,根据市场情况,预计年产值40906.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16457.41(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7305.644224.26199.9216457.411.1工程费用万元7305.644224.2625399.131.1.1建筑工程费用万元7305.647305.6434.38%1.1.2设备购置及安装费万元4224.264224.2619.88%1.2工程建设其他费用万元4927.514927.5123.19%1.2.1无形资产万元2388.402388.401.3预备费万元2539.112539.111.3.1基本预备费万元1504.621504.621.3.2涨价预备费万元1034.491034.492建设期利息万元3固定资产投资现值万元16457.4116457.412、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4794.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25399.1318400.4222063.2425399.1325399.1325399.131.1应收账款万元7619.744571.845714.807619.747619.747619.741.2存货万元11429.616857.778572.2111429.6111429.6111429.611.2.1原辅材料万元3428.882057.332571.663428.883428.883428.881.2.2燃料动力万元171.44102.87128.58171.44171.44171.441.2.3在产品万元5257.623154.573943.225257.625257.625257.621.2.4产成品万元2571.661543.001928.752571.662571.662571.661.3现金万元6349.783809.874762.346349.786349.786349.782流动负债万元20604.2812362.5715453.2120604.2820604.2820604.282.1应付账款万元20604.2812362.5715453.2120604.2820604.2820604.283流动资金万元4794.852876.913596.144794.854794.854794.854铺底流动资金万元1598.27958.971198.711598.271598.271598.273、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21252.26万元,其中:固定资产投资16457.41万元,占项目总投资的77.44%;流动资金4794.85万元,占项目总投资的22.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资7305.64万元,占项目总投资的34.38%;设备购置费4224.26万元,占项目总投资的19.88%;其它投资4927.51万元,占项目总投资的23.19%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16457.41+4794.85=21252.26(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21252.26129.13%129.13%100.00%2项目建设投资万元16457.41100.00%100.00%77.44%2.1工程费用万元11529.9070.06%70.06%54.25%2.1.1建筑工程费万元7305.6444.39%44.39%34.38%2.1.2设备购置及安装费万元4224.2625.67%25.67%19.88%2.2工程建设其他费用万元2388.4014.51%14.51%11.24%2.2.1无形资产万元2388.4014.51%14.51%11.24%2.3预备费万元2539.1115.43%15.43%11.95%2.3.1基本预备费万元1504.629.14%9.14%7.08%2.3.2涨价预备费万元1034.496.29%6.29%4.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16457.41100.00%100.00%77.44%5建设期间费用万元6流动资金万元4794.8529.13%29.13%22.56%7铺底流动资金万元1598.289.71%9.71%7.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.11%,建筑容积率1.61,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度199.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程26051.8026051.8069835.5869835.586348.491.1主要生产车间15631.0815631.0841901.3541901.353936.061.2辅助生产车间8336.588336.5822347.3922347.392031.521.3其他生产车间2084.142084.144050.464050.46380.912仓储工程5527.265527.2612067.5112067.51797.832.1成品贮存1381.821381.823016.883016.88199.462.2原料仓储2874.182874.186275.116275.11414.872.3辅助材料仓库1271.271271.272775.532775.53183.503供配电工程294.79294.79294.79294.7921.933.1供配电室294.79294.79294.79294.7921.934给排水工程339.01339.01339.01339.0119.614.1给排水339.01339.01339.01339.0119.615服务性工程3500.603500.603500.603500.60231.445.1办公用房1912.951912.951912.951912.95111.975.2生活服务1587.651587.651587.651587.65131.976消防及环保工程987.54987.54987.54987.5473.456.1消防环保工程987.54987.54987.54987.5473.457项目总图工程147.39147.39147.39147.39-326.587.1场地及道路硬化9976.062001.622001.627.2场区围墙2001.629976.069976.067.3安全保卫室147.39147.39147.39147.398绿化工程3984.86139.47合计36848.3888400.9888400.987305.64(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费4224.26万元。五、节能与环保1、项目年用电量589659.40千瓦时,折合72.47吨标准煤。2、项目年总用水量23818.26立方米,折合2.03吨标准煤。3、“茶碱投资建设项目投资建设项目”,年用电量589659.40千瓦时,年总用水量23818.26立方米,项目年综合总耗能量(当量值)74.50吨标准煤/年。达产年综合节能量24.83吨标准煤/年,项目总节能率28.70%,能源利用效果良好。4、项目符合某新区发展规划,符合某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“茶碱投资建设项目”主要从事茶碱项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性茶碱投资建设项目选址于某新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新区环境保护规划要求。

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