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泓域咨询MACRO/ 航空发动机燃气轮机高温合金叶片及结构件投资建设项目立项申请航空发动机燃气轮机高温合金叶片及结构件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。 公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体,依托各单位生产技术人员,组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人,均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7417.04平方米(折合约11.12亩),其中:净用地面积7417.04平方米(红线范围折合约11.12亩)。项目规划总建筑面积9122.96平方米,其中:规划建设主体工程5851.02平方米,计容建筑面积9122.96平方米;预计建筑工程投资790.99万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为航空发动机燃气轮机高温合金叶片及结构件,根据市场情况,预计年产值2845.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2167.29(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元790.99603.93194.902167.291.1工程费用万元790.99603.931797.071.1.1建筑工程费用万元790.99790.9931.28%1.1.2设备购置及安装费万元603.93603.9323.89%1.2工程建设其他费用万元772.37772.3730.55%1.2.1无形资产万元454.98454.981.3预备费万元317.39317.391.3.1基本预备费万元184.60184.601.3.2涨价预备费万元132.79132.792建设期利息万元3固定资产投资现值万元2167.292167.292、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金361.10万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元1797.07685.241736.161797.071797.071797.071.1应收账款万元539.12215.65431.30539.12539.12539.121.2存货万元808.68323.47646.95808.68808.68808.681.2.1原辅材料万元242.6097.04194.08242.60242.60242.601.2.2燃料动力万元12.134.859.7012.1312.1312.131.2.3在产品万元371.99148.80297.59371.99371.99371.991.2.4产成品万元181.9572.78145.56181.95181.95181.951.3现金万元449.27179.71359.41449.27449.27449.272流动负债万元1435.97574.391148.781435.971435.971435.972.1应付账款万元1435.97574.391148.781435.971435.971435.973流动资金万元361.10144.44288.88361.10361.10361.104铺底流动资金万元120.3748.1596.29120.37120.37120.373、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资2528.39万元,其中:固定资产投资2167.29万元,占项目总投资的85.72%;流动资金361.10万元,占项目总投资的14.28%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资790.99万元,占项目总投资的31.28%;设备购置费603.93万元,占项目总投资的23.89%;其它投资772.37万元,占项目总投资的30.55%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2167.29+361.10=2528.39(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2528.39116.66%116.66%100.00%2项目建设投资万元2167.29100.00%100.00%85.72%2.1工程费用万元1394.9264.36%64.36%55.17%2.1.1建筑工程费万元790.9936.50%36.50%31.28%2.1.2设备购置及安装费万元603.9327.87%27.87%23.89%2.2工程建设其他费用万元454.9820.99%20.99%17.99%2.2.1无形资产万元454.9820.99%20.99%17.99%2.3预备费万元317.3914.64%14.64%12.55%2.3.1基本预备费万元184.608.52%8.52%7.30%2.3.2涨价预备费万元132.796.13%6.13%5.25%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2167.29100.00%100.00%85.72%5建设期间费用万元6流动资金万元361.1016.66%16.66%14.28%7铺底流动资金万元120.375.55%5.55%4.76%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.46%,建筑容积率1.23,建设区域绿化覆盖率7.69%,固定资产投资强度194.90万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3694.823694.825851.025851.02558.031.1主要生产车间2216.892216.893510.613510.61345.981.2辅助生产车间1182.341182.341872.331872.33178.571.3其他生产车间295.59295.59339.36339.3633.482仓储工程783.91783.912126.762126.76147.522.1成品贮存195.98195.98531.69531.6936.882.2原料仓储407.63407.631105.921105.9276.712.3辅助材料仓库180.30180.30489.15489.1533.933供配电工程41.8141.8141.8141.813.263.1供配电室41.8141.8141.8141.813.264给排水工程48.0848.0848.0848.082.924.1给排水48.0848.0848.0848.082.925服务性工程496.47496.47496.47496.4734.445.1办公用房296.16296.16296.16296.1620.405.2生活服务200.31200.31200.31200.3116.096消防及环保工程140.06140.06140.06140.0610.936.1消防环保工程140.06140.06140.06140.0610.937项目总图工程20.9020.9020.9020.9014.307.1场地及道路硬化1455.52307.36307.367.2场区围墙307.361455.521455.527.3安全保卫室20.9020.9020.9020.908绿化工程559.7919.59合计5226.059122.969122.96790.99(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费603.93万元。五、节能与环保1、项目年用电量796329.04千瓦时,折合97.87吨标准煤。2、项目年总用水量1333.72立方米,折合0.11吨标准煤。3、“航空发动机燃气轮机高温合金叶片及结构件投资建设项目投资建设项目”,年用电量796329.04千瓦时,年总用水量1333.72立方米,项目年综合总耗能量(当量值)97.98吨标准煤/年。达产年综合节能量32.66吨标准煤/年,项目总节能率20.95%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“航空发动机燃气轮机高温合金叶片及结构件投资建设项目”主要从事航空发动机燃气轮机高温合金叶片及结构件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性航空发动机燃气轮机高温合金叶片及结构件投资建设项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规

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