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文档简介
泓域咨询MACRO/ 超细碳酸钙粉体投资建设项目立项申请超细碳酸钙粉体投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人任xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59649.81平方米(折合约89.43亩),其中:净用地面积59649.81平方米(红线范围折合约89.43亩)。项目规划总建筑面积93053.70平方米,其中:规划建设主体工程56629.44平方米,计容建筑面积93053.70平方米;预计建筑工程投资6710.29万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为超细碳酸钙粉体,根据市场情况,预计年产值19484.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16802.11(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6710.297333.03187.8816802.111.1工程费用万元6710.297333.0315162.801.1.1建筑工程费用万元6710.296710.2934.62%1.1.2设备购置及安装费万元7333.037333.0337.83%1.2工程建设其他费用万元2758.792758.7914.23%1.2.1无形资产万元1614.131614.131.3预备费万元1144.661144.661.3.1基本预备费万元648.32648.321.3.2涨价预备费万元496.34496.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元16802.1116802.112、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2580.16万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15162.805856.259738.8315162.8015162.8015162.801.1应收账款万元4548.842046.983639.074548.844548.844548.841.2存货万元6823.263070.475458.616823.266823.266823.261.2.1原辅材料万元2046.98921.141637.582046.982046.982046.981.2.2燃料动力万元102.3546.0681.88102.35102.35102.351.2.3在产品万元3138.701412.412510.963138.703138.703138.701.2.4产成品万元1535.23690.861228.191535.231535.231535.231.3现金万元3790.701705.823032.563790.703790.703790.702流动负债万元12582.645662.1910066.1112582.6412582.6412582.642.1应付账款万元12582.645662.1910066.1112582.6412582.6412582.643流动资金万元2580.161161.072064.132580.162580.162580.164铺底流动资金万元860.04387.02688.04860.04860.04860.043、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19382.27万元,其中:固定资产投资16802.11万元,占项目总投资的86.69%;流动资金2580.16万元,占项目总投资的13.31%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6710.29万元,占项目总投资的34.62%;设备购置费7333.03万元,占项目总投资的37.83%;其它投资2758.79万元,占项目总投资的14.23%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16802.11+2580.16=19382.27(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19382.27115.36%115.36%100.00%2项目建设投资万元16802.11100.00%100.00%86.69%2.1工程费用万元14043.3283.58%83.58%72.45%2.1.1建筑工程费万元6710.2939.94%39.94%34.62%2.1.2设备购置及安装费万元7333.0343.64%43.64%37.83%2.2工程建设其他费用万元1614.139.61%9.61%8.33%2.2.1无形资产万元1614.139.61%9.61%8.33%2.3预备费万元1144.666.81%6.81%5.91%2.3.1基本预备费万元648.323.86%3.86%3.34%2.3.2涨价预备费万元496.342.95%2.95%2.56%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16802.11100.00%100.00%86.69%5建设期间费用万元6流动资金万元2580.1615.36%15.36%13.31%7铺底流动资金万元860.055.12%5.12%4.44%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.07%,建筑容积率1.56,建设区域绿化覆盖率6.93%,固定资产投资强度187.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29971.9429971.9456629.4456629.444492.031.1主要生产车间17983.1617983.1633977.6633977.662785.061.2辅助生产车间9591.029591.0218121.4218121.421437.451.3其他生产车间2397.762397.763284.513284.51269.522仓储工程6358.976358.9723675.7723675.771365.852.1成品贮存1589.741589.745918.945918.94341.462.2原料仓储3306.663306.6612311.4012311.40710.242.3辅助材料仓库1462.561462.565445.435445.43314.153供配电工程339.14339.14339.14339.1422.013.1供配电室339.14339.14339.14339.1422.014给排水工程390.02390.02390.02390.0219.694.1给排水390.02390.02390.02390.0219.695服务性工程4027.354027.354027.354027.35232.345.1办公用房1951.941951.941951.941951.94103.435.2生活服务2075.412075.412075.412075.41105.456消防及环保工程1136.141136.141136.141136.1473.746.1消防环保工程1136.141136.141136.141136.1473.747项目总图工程169.57169.57169.57169.57356.217.1场地及道路硬化11538.542520.492520.497.2场区围墙2520.4911538.5411538.547.3安全保卫室169.57169.57169.57169.578绿化工程4240.70148.42合计42393.1293053.7093053.706710.29(四)设备方案项目计划购置设备共计151台(套),设备购置费7333.03万元。五、节能与环保1、项目年用电量548732.30千瓦时,折合67.44吨标准煤。2、项目年总用水量18120.64立方米,折合1.55吨标准煤。3、“超细碳酸钙粉体投资建设项目投资建设项目”,年用电量548732.30千瓦时,年总用水量18120.64立方米,项目年综合总耗能量(当量值)68.99吨标准煤/年。达产年综合节能量25.52吨标准煤/年,项目总节能率25.65%,能源利用效果良好。4、项目符合某某保税区发展规划,符合某某保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“超细碳酸钙粉体投资建设项目”主要从事超细碳酸钙粉体项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性超细碳酸钙粉体投资建设项目选址于某某保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某保税区
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