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泓域咨询MACRO/ 谷物饮料投资建设项目立项申请谷物饮料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位已经培养和集聚了一大批具有丰富经验的项目产品生产专业技术和管理人才,通过引进和内部培养,搭建了一支研究方向多元、完整的专业研发团队,形成了核心技术专家、关键技术骨干、一般技术人员的完整梯队。当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积10118.39平方米(折合约15.17亩),其中:净用地面积10118.39平方米(红线范围折合约15.17亩)。项目规划总建筑面积12850.36平方米,其中:规划建设主体工程7748.62平方米,计容建筑面积12850.36平方米;预计建筑工程投资975.01万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为谷物饮料,根据市场情况,预计年产值4791.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2812.82(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元975.01811.30185.422812.821.1工程费用万元975.01811.303515.521.1.1建筑工程费用万元975.01975.0128.03%1.1.2设备购置及安装费万元811.30811.3023.32%1.2工程建设其他费用万元1026.511026.5129.51%1.2.1无形资产万元613.25613.251.3预备费万元413.26413.261.3.1基本预备费万元200.61200.611.3.2涨价预备费万元212.65212.652建设期利息万元3固定资产投资现值万元2812.822812.822、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金665.63万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元3515.522077.012204.793515.523515.523515.521.1应收账款万元1054.66632.79738.261054.661054.661054.661.2存货万元1581.98949.191107.391581.981581.981581.981.2.1原辅材料万元474.59284.76332.22474.59474.59474.591.2.2燃料动力万元23.7314.2416.6123.7323.7323.731.2.3在产品万元727.71436.63509.40727.71727.71727.711.2.4产成品万元355.95213.57249.16355.95355.95355.951.3现金万元878.88527.33615.22878.88878.88878.882流动负债万元2849.891709.931994.922849.892849.892849.892.1应付账款万元2849.891709.931994.922849.892849.892849.893流动资金万元665.63399.38465.94665.63665.63665.634铺底流动资金万元221.87133.13155.31221.87221.87221.873、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3478.45万元,其中:固定资产投资2812.82万元,占项目总投资的80.86%;流动资金665.63万元,占项目总投资的19.14%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资975.01万元,占项目总投资的28.03%;设备购置费811.30万元,占项目总投资的23.32%;其它投资1026.51万元,占项目总投资的29.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2812.82+665.63=3478.45(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3478.45123.66%123.66%100.00%2项目建设投资万元2812.82100.00%100.00%80.86%2.1工程费用万元1786.3163.51%63.51%51.35%2.1.1建筑工程费万元975.0134.66%34.66%28.03%2.1.2设备购置及安装费万元811.3028.84%28.84%23.32%2.2工程建设其他费用万元613.2521.80%21.80%17.63%2.2.1无形资产万元613.2521.80%21.80%17.63%2.3预备费万元413.2614.69%14.69%11.88%2.3.1基本预备费万元200.617.13%7.13%5.77%2.3.2涨价预备费万元212.657.56%7.56%6.11%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2812.82100.00%100.00%80.86%5建设期间费用万元6流动资金万元665.6323.66%23.66%19.14%7铺底流动资金万元221.887.89%7.89%6.38%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数50.69%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率7.70%,固定资产投资强度185.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程3626.213626.217748.627748.62646.711.1主要生产车间2175.732175.734649.174649.17400.961.2辅助生产车间1160.391160.392479.562479.56206.951.3其他生产车间290.10290.10449.42449.4238.802仓储工程769.35769.353316.133316.13201.292.1成品贮存192.34192.34829.03829.0350.322.2原料仓储400.06400.061724.391724.39104.672.3辅助材料仓库176.95176.95762.71762.7146.303供配电工程41.0341.0341.0341.032.803.1供配电室41.0341.0341.0341.032.804给排水工程47.1947.1947.1947.192.514.1给排水47.1947.1947.1947.192.515服务性工程487.26487.26487.26487.2629.585.1办公用房200.04200.04200.04200.0417.685.2生活服务287.22287.22287.22287.2211.846消防及环保工程137.46137.46137.46137.469.396.1消防环保工程137.46137.46137.46137.469.397项目总图工程20.5220.5220.5220.5261.977.1场地及道路硬化1297.27302.21302.217.2场区围墙302.211297.271297.277.3安全保卫室20.5220.5220.5220.528绿化工程593.1920.76合计5129.0112850.3612850.36975.01(四)设备方案项目计划购置设备共计94台(套),设备购置费811.30万元。五、节能与环保1、项目年用电量1244167.51千瓦时,折合152.91吨标准煤。2、项目年总用水量2685.42立方米,折合0.23吨标准煤。3、“谷物饮料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1244167.51千瓦时,年总用水量2685.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)153.14吨标准煤/年。达产年综合节能量43.19吨标准煤/年,项目总节能率20.76%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划,符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“谷物饮料投资建设项目”主要从事谷物饮料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性谷物饮料投资建设项目选址于xxx临港经济开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx临港经济开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符

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