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泓域咨询MACRO/ 酱制品投资建设项目立项申请酱制品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。undefined2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技发展公司(二)项目负责人梁xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济合作区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28334.16平方米(折合约42.48亩),其中:净用地面积28334.16平方米(红线范围折合约42.48亩)。项目规划总建筑面积43917.95平方米,其中:规划建设主体工程32159.82平方米,计容建筑面积43917.95平方米;预计建筑工程投资3387.60万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为酱制品,根据市场情况,预计年产值21472.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7603.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3387.603073.71179.007603.921.1工程费用万元3387.603073.7115953.201.1.1建筑工程费用万元3387.603387.6034.67%1.1.2设备购置及安装费万元3073.713073.7131.46%1.2工程建设其他费用万元1142.611142.6111.69%1.2.1无形资产万元522.15522.151.3预备费万元620.46620.461.3.1基本预备费万元305.37305.371.3.2涨价预备费万元315.09315.092建设期利息万元3固定资产投资现值万元7603.927603.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2167.08万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15953.208509.5713140.1215953.2015953.2015953.201.1应收账款万元4785.962632.283828.774785.964785.964785.961.2存货万元7178.943948.425743.157178.947178.947178.941.2.1原辅材料万元2153.681184.531722.952153.682153.682153.681.2.2燃料动力万元107.6859.2386.15107.68107.68107.681.2.3在产品万元3302.311816.272641.853302.313302.313302.311.2.4产成品万元1615.26888.391292.211615.261615.261615.261.3现金万元3988.302193.573190.643988.303988.303988.302流动负债万元13786.127582.3711028.9013786.1213786.1213786.122.1应付账款万元13786.127582.3711028.9013786.1213786.1213786.123流动资金万元2167.081191.891733.662167.082167.082167.084铺底流动资金万元722.35397.30577.89722.35722.35722.353、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资9771.00万元,其中:固定资产投资7603.92万元,占项目总投资的77.82%;流动资金2167.08万元,占项目总投资的22.18%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3387.60万元,占项目总投资的34.67%;设备购置费3073.71万元,占项目总投资的31.46%;其它投资1142.61万元,占项目总投资的11.69%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7603.92+2167.08=9771.00(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9771.00128.50%128.50%100.00%2项目建设投资万元7603.92100.00%100.00%77.82%2.1工程费用万元6461.3184.97%84.97%66.13%2.1.1建筑工程费万元3387.6044.55%44.55%34.67%2.1.2设备购置及安装费万元3073.7140.42%40.42%31.46%2.2工程建设其他费用万元522.156.87%6.87%5.34%2.2.1无形资产万元522.156.87%6.87%5.34%2.3预备费万元620.468.16%8.16%6.35%2.3.1基本预备费万元305.374.02%4.02%3.13%2.3.2涨价预备费万元315.094.14%4.14%3.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7603.92100.00%100.00%77.82%5建设期间费用万元6流动资金万元2167.0828.50%28.50%22.18%7铺底流动资金万元722.369.50%9.50%7.39%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数68.52%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.26%,固定资产投资强度179.00万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程13726.1013726.1032159.8232159.822728.701.1主要生产车间8235.668235.6619295.8919295.891691.791.2辅助生产车间4392.354392.3510291.1410291.14873.181.3其他生产车间1098.091098.091865.271865.27163.722仓储工程2912.192912.197642.787642.78471.622.1成品贮存728.05728.051910.691910.69117.912.2原料仓储1514.341514.343974.253974.25245.242.3辅助材料仓库669.80669.801757.841757.84108.473供配电工程155.32155.32155.32155.3210.783.1供配电室155.32155.32155.32155.3210.784给排水工程178.61178.61178.61178.619.644.1给排水178.61178.61178.61178.619.645服务性工程1844.381844.381844.381844.38113.815.1办公用房1045.031045.031045.031045.0365.835.2生活服务799.35799.35799.35799.3561.036消防及环保工程520.31520.31520.31520.3136.126.1消防环保工程520.31520.31520.31520.3136.127项目总图工程77.6677.6677.6677.66-51.337.1场地及道路硬化5361.581086.881086.887.2场区围墙1086.885361.585361.587.3安全保卫室77.6677.6677.6677.668绿化工程1950.2068.26合计19414.5743917.9543917.953387.60(四)设备方案项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费3073.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量722611.45千瓦时,折合88.81吨标准煤。2、项目年总用水量14980.00立方米,折合1.28吨标准煤。3、“酱制品投资建设项目投资建设项目”,年用电量722611.45千瓦时,年总用水量14980.00立方米,项目年综合总耗能量(当量值)90.09吨标准煤/年。达产年综合节能量36.80吨标准煤/年,项目总节能率23.89%,能源利用效果良好。4、项目符合某某经济合作区发展规划,符合某某经济合作区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“酱制品投资建设项目”主要从事酱制品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性酱制品投资建设项目选址于某某经济合作区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某经济合作区环

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