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文档简介
泓域咨询MACRO/ 酮酸产品投资建设项目立项申请酮酸产品投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。undefined二、项目承办单位(一)承办单位xxx投资公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司致力于创新求发展,近年来不断加大研发投入,建立企业技术研发中心,并与国内多所大专院校、科研院所长期合作,产学研相结合,不断提高公司产品的技术水平,同时,为客户提供可靠的技术后盾和保障,在新产品开发能力、生产技术水平方面,已处于国内同行业领先水平。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58769.37平方米(折合约88.11亩),其中:净用地面积58769.37平方米(红线范围折合约88.11亩)。项目规划总建筑面积78163.26平方米,其中:规划建设主体工程54453.36平方米,计容建筑面积78163.26平方米;预计建筑工程投资5877.30万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为酮酸产品,根据市场情况,预计年产值42001.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16852.80(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5877.305874.29191.2716852.801.1工程费用万元5877.305874.2932507.301.1.1建筑工程费用万元5877.305877.3025.96%1.1.2设备购置及安装费万元5874.295874.2925.95%1.2工程建设其他费用万元5101.215101.2122.54%1.2.1无形资产万元2622.122622.121.3预备费万元2479.092479.091.3.1基本预备费万元998.67998.671.3.2涨价预备费万元1480.421480.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元16852.8016852.802、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5783.02万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元32507.3018459.0120861.7032507.3032507.3032507.301.1应收账款万元9752.195363.706826.539752.199752.199752.191.2存货万元14628.288045.5610239.8014628.2814628.2814628.281.2.1原辅材料万元4388.482413.673071.944388.484388.484388.481.2.2燃料动力万元219.42120.68153.60219.42219.42219.421.2.3在产品万元6729.013700.954710.316729.016729.016729.011.2.4产成品万元3291.361810.252303.953291.363291.363291.361.3现金万元8126.824469.755688.788126.828126.828126.822流动负债万元26724.2814698.3518707.0026724.2826724.2826724.282.1应付账款万元26724.2814698.3518707.0026724.2826724.2826724.283流动资金万元5783.023180.664048.115783.025783.025783.024铺底流动资金万元1927.651060.221349.371927.651927.651927.653、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资22635.82万元,其中:固定资产投资16852.80万元,占项目总投资的74.45%;流动资金5783.02万元,占项目总投资的25.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5877.30万元,占项目总投资的25.96%;设备购置费5874.29万元,占项目总投资的25.95%;其它投资5101.21万元,占项目总投资的22.54%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16852.80+5783.02=22635.82(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元22635.82134.31%134.31%100.00%2项目建设投资万元16852.80100.00%100.00%74.45%2.1工程费用万元11751.5969.73%69.73%51.92%2.1.1建筑工程费万元5877.3034.87%34.87%25.96%2.1.2设备购置及安装费万元5874.2934.86%34.86%25.95%2.2工程建设其他费用万元2622.1215.56%15.56%11.58%2.2.1无形资产万元2622.1215.56%15.56%11.58%2.3预备费万元2479.0914.71%14.71%10.95%2.3.1基本预备费万元998.675.93%5.93%4.41%2.3.2涨价预备费万元1480.428.78%8.78%6.54%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16852.80100.00%100.00%74.45%5建设期间费用万元6流动资金万元5783.0234.31%34.31%25.55%7铺底流动资金万元1927.6711.44%11.44%8.52%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数62.08%,建筑容积率1.33,建设区域绿化覆盖率6.83%,固定资产投资强度191.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25794.2025794.2054453.3654453.364503.941.1主要生产车间15476.5215476.5232672.0232672.022792.441.2辅助生产车间8254.148254.1417425.0817425.081441.261.3其他生产车间2063.542063.543158.293158.29270.242仓储工程5472.605472.6015411.4315411.43927.062.1成品贮存1368.151368.153852.863852.86231.762.2原料仓储2845.752845.758013.948013.94482.072.3辅助材料仓库1258.701258.703544.633544.63213.223供配电工程291.87291.87291.87291.8719.753.1供配电室291.87291.87291.87291.8719.754给排水工程335.65335.65335.65335.6517.674.1给排水335.65335.65335.65335.6517.675服务性工程3465.983465.983465.983465.98208.495.1办公用房1460.821460.821460.821460.82124.885.2生活服务2005.162005.162005.162005.1699.436消防及环保工程977.77977.77977.77977.7766.176.1消防环保工程977.77977.77977.77977.7766.177项目总图工程145.94145.94145.94145.944.937.1场地及道路硬化9607.792108.292108.297.2场区围墙2108.299607.799607.797.3安全保卫室145.94145.94145.94145.948绿化工程3694.01129.29合计36484.0278163.2678163.265877.30(四)设备方案项目计划购置设备共计153台(套),设备购置费5874.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量977287.03千瓦时,折合120.11吨标准煤。2、项目年总用水量32703.41立方米,折合2.79吨标准煤。3、“酮酸产品投资建设项目投资建设项目”,年用电量977287.03千瓦时,年总用水量32703.41立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.90吨标准煤/年。达产年综合节能量52.67吨标准煤/年,项目总节能率21.43%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业园发展规划,符合xx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“酮酸产品投资建设项目”主要从事酮酸产品项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性酮酸产品投资建设项目选址于xx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业园环境保护规划要求。因此,建设项
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