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泓域咨询MACRO/ 软包锂离子电池投资建设项目立项申请软包锂离子电池投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人宋xx(三)项目承办单位简介公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系,依托于强大的技术、人才、设施领先优势,专注于相关行业产品的研发和制造,不断追求产品的领先适用,采取以直销为主、代理为辅的营销模式,对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力,聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作,同时,注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养;为确保做好售后服务,还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心,以此辐射全国所有用户,深受各地用户好评。公司经过多年的不懈努力,产品销售网络遍布全国各省、市、自治区;完整的产品系列和精益求精的品质使企业的市场占有率不断提高,除国内市场外,公司还具有强大稳固的国外市场网络;项目承办单位一贯遵循“以质量求生存,以科技求发展,以管理求效率,以服务求信誉”的质量方针,努力生产高质量的产品,以优质的服务奉献社会。公司基于业务优化提升客户体验与满意度,通过关键业务优化改善产业相关流程;并结合大数据等技术实现智能化管理,推动业务体系提升。公司注重建设、培养人才梯队,与众多高校建立了良好的校企合作关系,学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员,达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地,帮助学校优化教学科目,并从公司内部选拔优秀员工为学生授课,让学生亲身参与实践工作。在此过程中,公司直接从实习基地选拔优秀人才,为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9111.22平方米(折合约13.66亩),其中:净用地面积9111.22平方米(红线范围折合约13.66亩)。项目规划总建筑面积11935.70平方米,其中:规划建设主体工程9017.76平方米,计容建筑面积11935.70平方米;预计建筑工程投资910.47万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为软包锂离子电池,根据市场情况,预计年产值9160.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2693.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元910.47772.35197.202693.751.1工程费用万元910.47772.356841.961.1.1建筑工程费用万元910.47910.4724.54%1.1.2设备购置及安装费万元772.35772.3520.82%1.2工程建设其他费用万元1010.931010.9327.25%1.2.1无形资产万元508.43508.431.3预备费万元502.50502.501.3.1基本预备费万元239.06239.061.3.2涨价预备费万元263.44263.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元2693.752693.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1016.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元6841.963391.284591.156841.966841.966841.961.1应收账款万元2052.591231.551642.072052.592052.592052.591.2存货万元3078.881847.332463.113078.883078.883078.881.2.1原辅材料万元923.66554.20738.93923.66923.66923.661.2.2燃料动力万元46.1827.7136.9546.1846.1846.181.2.3在产品万元1416.28849.771133.031416.281416.281416.281.2.4产成品万元692.75415.65554.20692.75692.75692.751.3现金万元1710.491026.291368.391710.491710.491710.492流动负债万元5825.773495.464660.625825.775825.775825.772.1应付账款万元5825.773495.464660.625825.775825.775825.773流动资金万元1016.19609.71812.951016.191016.191016.194铺底流动资金万元338.73203.24270.98338.73338.73338.733、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3709.94万元,其中:固定资产投资2693.75万元,占项目总投资的72.61%;流动资金1016.19万元,占项目总投资的27.39%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资910.47万元,占项目总投资的24.54%;设备购置费772.35万元,占项目总投资的20.82%;其它投资1010.93万元,占项目总投资的27.25%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2693.75+1016.19=3709.94(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3709.94137.72%137.72%100.00%2项目建设投资万元2693.75100.00%100.00%72.61%2.1工程费用万元1682.8262.47%62.47%45.36%2.1.1建筑工程费万元910.4733.80%33.80%24.54%2.1.2设备购置及安装费万元772.3528.67%28.67%20.82%2.2工程建设其他费用万元508.4318.87%18.87%13.70%2.2.1无形资产万元508.4318.87%18.87%13.70%2.3预备费万元502.5018.65%18.65%13.54%2.3.1基本预备费万元239.068.87%8.87%6.44%2.3.2涨价预备费万元263.449.78%9.78%7.10%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2693.75100.00%100.00%72.61%5建设期间费用万元6流动资金万元1016.1937.72%37.72%27.39%7铺底流动资金万元338.7312.57%12.57%9.13%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.29%,建筑容积率1.31,建设区域绿化覆盖率6.72%,固定资产投资强度197.20万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程5043.155043.159017.769017.76756.671.1主要生产车间3025.893025.895410.665410.66469.141.2辅助生产车间1613.811613.812885.682885.68242.131.3其他生产车间403.45403.45523.03523.0345.402仓储工程1069.981069.981896.661896.66115.742.1成品贮存267.50267.50474.17474.1728.932.2原料仓储556.39556.39986.26986.2660.182.3辅助材料仓库246.10246.10436.23436.2326.623供配电工程57.0757.0757.0757.073.923.1供配电室57.0757.0757.0757.073.924给排水工程65.6365.6365.6365.633.504.1给排水65.6365.6365.6365.633.505服务性工程677.65677.65677.65677.6541.355.1办公用房329.45329.45329.45329.4517.715.2生活服务348.20348.20348.20348.2023.296消防及环保工程191.17191.17191.17191.1713.126.1消防环保工程191.17191.17191.17191.1713.127项目总图工程28.5328.5328.5328.53-52.777.1场地及道路硬化1889.41335.04335.047.2场区围墙335.041889.411889.417.3安全保卫室28.5328.5328.5328.538绿化工程826.8528.94合计7133.1711935.7011935.70910.47(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费772.35万元。五、节能与环保1、项目年用电量1029686.73千瓦时,折合126.55吨标准煤。2、项目年总用水量8310.73立方米,折合0.71吨标准煤。3、“软包锂离子电池投资建设项目投资建设项目”,年用电量1029686.73千瓦时,年总用水量8310.73立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.26吨标准煤/年。达产年综合节能量40.19吨标准煤/年,项目总节能率20.98%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“软包锂离子电池投资建设项目”主要从事软包锂离子电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性软包锂离子电池投资建设项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建

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