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泓域咨询MACRO/ 铝(塑投资建设项目立项申请铝(塑投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建设符地方经济和社会发展规划,项目建设必将推动地方相关行业的发展,对当地制造业及发展起到积极的示范、推动作用。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人邓xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质,在职员工约600人,80%以上为技术及管理人员,85%以上人员有大专以上学历。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积25079.20平方米(折合约37.60亩),其中:净用地面积25079.20平方米(红线范围折合约37.60亩)。项目规划总建筑面积38872.76平方米,其中:规划建设主体工程31022.94平方米,计容建筑面积38872.76平方米;预计建筑工程投资3019.06万元。(二)土地利用合理性分析投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铝(塑,根据市场情况,预计年产值11331.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7031.95(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3019.062211.66187.027031.951.1工程费用万元3019.062211.668938.021.1.1建筑工程费用万元3019.063019.0636.30%1.1.2设备购置及安装费万元2211.662211.6626.59%1.2工程建设其他费用万元1801.231801.2321.65%1.2.1无形资产万元1001.531001.531.3预备费万元799.70799.701.3.1基本预备费万元336.23336.231.3.2涨价预备费万元463.47463.472建设期利息万元3固定资产投资现值万元7031.957031.952、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1286.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元8938.024730.685496.948938.028938.028938.021.1应收账款万元2681.411474.772145.122681.412681.412681.411.2存货万元4022.112212.163217.694022.114022.114022.111.2.1原辅材料万元1206.63663.65965.311206.631206.631206.631.2.2燃料动力万元60.3333.1848.2760.3360.3360.331.2.3在产品万元1850.171017.591480.141850.171850.171850.171.2.4产成品万元904.97497.74723.98904.97904.97904.971.3现金万元2234.511228.981787.602234.512234.512234.512流动负债万元7651.964208.586121.577651.967651.967651.962.1应付账款万元7651.964208.586121.577651.967651.967651.963流动资金万元1286.06707.331028.851286.061286.061286.064铺底流动资金万元428.68235.78342.95428.68428.68428.683、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8318.01万元,其中:固定资产投资7031.95万元,占项目总投资的84.54%;流动资金1286.06万元,占项目总投资的15.46%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3019.06万元,占项目总投资的36.30%;设备购置费2211.66万元,占项目总投资的26.59%;其它投资1801.23万元,占项目总投资的21.65%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7031.95+1286.06=8318.01(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8318.01118.29%118.29%100.00%2项目建设投资万元7031.95100.00%100.00%84.54%2.1工程费用万元5230.7274.39%74.39%62.88%2.1.1建筑工程费万元3019.0642.93%42.93%36.30%2.1.2设备购置及安装费万元2211.6631.45%31.45%26.59%2.2工程建设其他费用万元1001.5314.24%14.24%12.04%2.2.1无形资产万元1001.5314.24%14.24%12.04%2.3预备费万元799.7011.37%11.37%9.61%2.3.1基本预备费万元336.234.78%4.78%4.04%2.3.2涨价预备费万元463.476.59%6.59%5.57%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7031.95100.00%100.00%84.54%5建设期间费用万元6流动资金万元1286.0618.29%18.29%15.46%7铺底流动资金万元428.696.10%6.10%5.15%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数70.47%,建筑容积率1.55,建设区域绿化覆盖率5.40%,固定资产投资强度187.02万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程12495.0312495.0331022.9431022.942650.341.1主要生产车间7497.027497.0218613.7618613.761643.211.2辅助生产车间3998.413998.419927.349927.34848.111.3其他生产车间999.60999.601799.331799.33159.022仓储工程2651.002651.005102.385102.38317.022.1成品贮存662.75662.751275.601275.6079.252.2原料仓储1378.521378.522653.242653.24164.852.3辅助材料仓库609.73609.731173.551173.5572.913供配电工程141.39141.39141.39141.399.883.1供配电室141.39141.39141.39141.399.884给排水工程162.59162.59162.59162.598.844.1给排水162.59162.59162.59162.598.845服务性工程1678.961678.961678.961678.96104.325.1办公用房927.30927.30927.30927.3051.115.2生活服务751.66751.66751.66751.6642.356消防及环保工程473.64473.64473.64473.6433.116.1消防环保工程473.64473.64473.64473.6433.117项目总图工程70.6970.6970.6970.69-167.617.1场地及道路硬化4550.86743.51743.517.2场区围墙743.514550.864550.867.3安全保卫室70.6970.6970.6970.698绿化工程1804.6763.16合计17673.3138872.7638872.763019.06(四)设备方案项目计划购置设备共计112台(套),设备购置费2211.66万元。五、节能与环保1、项目年用电量696574.33千瓦时,折合85.61吨标准煤。2、项目年总用水量9845.47立方米,折合0.84吨标准煤。3、“铝(塑投资建设项目投资建设项目”,年用电量696574.33千瓦时,年总用水量9845.47立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.45吨标准煤/年。达产年综合节能量22.98吨标准煤/年,项目总节能率27.35%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铝(塑投资建设项目”主要从事铝(塑项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铝(塑投资建设项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足

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