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泓域咨询MACRO/ 铁系颜料投资建设项目立项申请铁系颜料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、二、项目承办单位(一)承办单位xxx实业发展公司(二)项目负责人袁xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司实行董事会领导下的总经理负责制,推行现代企业制度,建立了科学灵活的经营机制,完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善,遵循社会主义市场经济运行机制,严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动;为了顺应国际化经济发展的趋势,项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统,建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统,使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通,有效提高工作效率,及时反馈市场信息,为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积45842.91平方米(折合约68.73亩),其中:净用地面积45842.91平方米(红线范围折合约68.73亩)。项目规划总建筑面积70598.08平方米,其中:规划建设主体工程44797.94平方米,计容建筑面积70598.08平方米;预计建筑工程投资5644.18万元。(二)土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铁系颜料,根据市场情况,预计年产值23308.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11500.59(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5644.183850.29167.3311500.591.1工程费用万元5644.183850.2918343.431.1.1建筑工程费用万元5644.185644.1838.66%1.1.2设备购置及安装费万元3850.293850.2926.38%1.2工程建设其他费用万元2006.122006.1213.74%1.2.1无形资产万元837.98837.981.3预备费万元1168.141168.141.3.1基本预备费万元685.76685.761.3.2涨价预备费万元482.38482.382建设期利息万元3固定资产投资现值万元11500.5911500.592、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3097.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18343.4310200.0911952.4118343.4318343.4318343.431.1应收账款万元5503.033026.674402.425503.035503.035503.031.2存货万元8254.544540.006603.638254.548254.548254.541.2.1原辅材料万元2476.361362.001981.092476.362476.362476.361.2.2燃料动力万元123.8268.1099.05123.82123.82123.821.2.3在产品万元3797.092088.403037.673797.093797.093797.091.2.4产成品万元1857.271021.501485.821857.271857.271857.271.3现金万元4585.862522.223668.694585.864585.864585.862流动负债万元15246.248385.4312196.9915246.2415246.2415246.242.1应付账款万元15246.248385.4312196.9915246.2415246.2415246.243流动资金万元3097.191703.452477.753097.193097.193097.194铺底流动资金万元1032.39567.82825.921032.391032.391032.393、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14597.78万元,其中:固定资产投资11500.59万元,占项目总投资的78.78%;流动资金3097.19万元,占项目总投资的21.22%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5644.18万元,占项目总投资的38.66%;设备购置费3850.29万元,占项目总投资的26.38%;其它投资2006.12万元,占项目总投资的13.74%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11500.59+3097.19=14597.78(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14597.78126.93%126.93%100.00%2项目建设投资万元11500.59100.00%100.00%78.78%2.1工程费用万元9494.4782.56%82.56%65.04%2.1.1建筑工程费万元5644.1849.08%49.08%38.66%2.1.2设备购置及安装费万元3850.2933.48%33.48%26.38%2.2工程建设其他费用万元837.987.29%7.29%5.74%2.2.1无形资产万元837.987.29%7.29%5.74%2.3预备费万元1168.1410.16%10.16%8.00%2.3.1基本预备费万元685.765.96%5.96%4.70%2.3.2涨价预备费万元482.384.19%4.19%3.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11500.59100.00%100.00%78.78%5建设期间费用万元6流动资金万元3097.1926.93%26.93%21.22%7铺底流动资金万元1032.408.98%8.98%7.07%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数75.81%,建筑容积率1.54,建设区域绿化覆盖率6.53%,固定资产投资强度167.33万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24570.7324570.7344797.9444797.943939.661.1主要生产车间14742.4414742.4426878.7626878.762442.591.2辅助生产车间7862.637862.6314335.3414335.341260.691.3其他生产车间1965.661965.662598.282598.28236.382仓储工程5213.035213.0316770.0916770.091072.592.1成品贮存1303.261303.264192.524192.52268.152.2原料仓储2710.782710.788720.458720.45557.752.3辅助材料仓库1199.001199.003857.123857.12246.703供配电工程278.03278.03278.03278.0320.013.1供配电室278.03278.03278.03278.0320.014给排水工程319.73319.73319.73319.7317.894.1给排水319.73319.73319.73319.7317.895服务性工程3301.583301.583301.583301.58211.165.1办公用房1745.101745.101745.101745.10106.435.2生活服务1556.481556.481556.481556.48109.516消防及环保工程931.39931.39931.39931.3967.026.1消防环保工程931.39931.39931.39931.3967.027项目总图工程139.01139.01139.01139.01192.867.1场地及道路硬化9660.351597.761597.767.2场区围墙1597.769660.359660.357.3安全保卫室139.01139.01139.01139.018绿化工程3513.92122.99合计34753.5170598.0870598.085644.18(四)设备方案项目计划购置设备共计121台(套),设备购置费3850.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1039043.82千瓦时,折合127.70吨标准煤。2、项目年总用水量20461.42立方米,折合1.75吨标准煤。3、“铁系颜料投资建设项目投资建设项目”,年用电量1039043.82千瓦时,年总用水量20461.42立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.45吨标准煤/年。达产年综合节能量50.34吨标准煤/年,项目总节能率23.61%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业园发展规划,符合xxx产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx实业发展公司承办的“铁系颜料投资建设项目”主要从事铁系颜料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铁系颜料投资建设项目选址于xxx产业园,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业园环境保护

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