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泓域咨询MACRO/ 铁路油气装备配件投资建设项目立项申请铁路油气装备配件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人郑xx(三)项目承办单位简介公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。公司秉承以市场的为导向,坚持自主创新、合作共赢。同时,以产业经营为主体,以技术研究和资本经营为两翼,形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。 产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积57995.65平方米(折合约86.95亩),其中:净用地面积57995.65平方米(红线范围折合约86.95亩)。项目规划总建筑面积78294.13平方米,其中:规划建设主体工程56526.59平方米,计容建筑面积78294.13平方米;预计建筑工程投资5480.65万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为铁路油气装备配件,根据市场情况,预计年产值52706.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16528.33(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5480.654484.71190.0916528.331.1工程费用万元5480.654484.7138233.311.1.1建筑工程费用万元5480.655480.6524.93%1.1.2设备购置及安装费万元4484.714484.7120.40%1.2工程建设其他费用万元6562.976562.9729.86%1.2.1无形资产万元3003.943003.941.3预备费万元3559.033559.031.3.1基本预备费万元1727.511727.511.3.2涨价预备费万元1831.521831.522建设期利息万元3固定资产投资现值万元16528.3316528.332、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5452.11万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元38233.3120740.6929076.5638233.3138233.3138233.311.1应收账款万元11469.997455.509175.9911469.9911469.9911469.991.2存货万元17204.9911183.2413763.9917204.9917204.9917204.991.2.1原辅材料万元5161.503354.974129.205161.505161.505161.501.2.2燃料动力万元258.07167.75206.46258.07258.07258.071.2.3在产品万元7914.305144.296331.447914.307914.307914.301.2.4产成品万元3871.122516.233096.903871.123871.123871.121.3现金万元9558.336212.917646.669558.339558.339558.332流动负债万元32781.2021307.7826224.9632781.2032781.2032781.202.1应付账款万元32781.2021307.7826224.9632781.2032781.2032781.203流动资金万元5452.113543.874361.695452.115452.115452.114铺底流动资金万元1817.351181.291453.891817.351817.351817.353、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资21980.44万元,其中:固定资产投资16528.33万元,占项目总投资的75.20%;流动资金5452.11万元,占项目总投资的24.80%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5480.65万元,占项目总投资的24.93%;设备购置费4484.71万元,占项目总投资的20.40%;其它投资6562.97万元,占项目总投资的29.86%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16528.33+5452.11=21980.44(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元21980.44132.99%132.99%100.00%2项目建设投资万元16528.33100.00%100.00%75.20%2.1工程费用万元9965.3660.29%60.29%45.34%2.1.1建筑工程费万元5480.6533.16%33.16%24.93%2.1.2设备购置及安装费万元4484.7127.13%27.13%20.40%2.2工程建设其他费用万元3003.9418.17%18.17%13.67%2.2.1无形资产万元3003.9418.17%18.17%13.67%2.3预备费万元3559.0321.53%21.53%16.19%2.3.1基本预备费万元1727.5110.45%10.45%7.86%2.3.2涨价预备费万元1831.5211.08%11.08%8.33%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16528.33100.00%100.00%75.20%5建设期间费用万元6流动资金万元5452.1132.99%32.99%24.80%7铺底流动资金万元1817.3711.00%11.00%8.27%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数54.45%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率7.88%,固定资产投资强度190.09万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22326.0922326.0956526.5956526.594352.601.1主要生产车间13395.6513395.6533915.9533915.952698.611.2辅助生产车间7144.357144.3518088.5118088.511392.831.3其他生产车间1786.091786.093278.543278.54261.162仓储工程4736.794736.7914148.9014148.90792.352.1成品贮存1184.201184.203537.223537.22198.092.2原料仓储2463.132463.137357.437357.43412.022.3辅助材料仓库1089.461089.463254.253254.25182.243供配电工程252.63252.63252.63252.6315.923.1供配电室252.63252.63252.63252.6315.924给排水工程290.52290.52290.52290.5214.244.1给排水290.52290.52290.52290.5214.245服务性工程2999.972999.972999.972999.97168.005.1办公用房1505.701505.701505.701505.7078.365.2生活服务1494.271494.271494.271494.2795.906消防及环保工程846.31846.31846.31846.3153.326.1消防环保工程846.31846.31846.31846.3153.327项目总图工程126.31126.31126.31126.31-37.267.1场地及道路硬化8833.341695.091695.097.2场区围墙1695.098833.348833.347.3安全保卫室126.31126.31126.31126.318绿化工程3470.87121.48合计31578.6378294.1378294.135480.65(四)设备方案项目计划购置设备共计126台(套),设备购置费4484.71万元。五、节能与环保1、项目年用电量654345.37千瓦时,折合80.42吨标准煤。2、项目年总用水量23509.69立方米,折合2.01吨标准煤。3、“铁路油气装备配件投资建设项目投资建设项目”,年用电量654345.37千瓦时,年总用水量23509.69立方米,项目年综合总耗能量(当量值)82.43吨标准煤/年。达产年综合节能量21.91吨标准煤/年,项目总节能率29.98%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业新城发展规划,符合某工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“铁路油气装备配件投资建设项目”主要从事铁路油气装备配件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性铁路油气装备配件投资建设项目选址于某工业新城,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某工业新城环境保护规划要求。因此,

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