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泓域咨询MACRO/ 钽铌金属投资建设项目立项申请钽铌金属投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人江xx(三)项目承办单位简介公司不断加强新产品的研制开发力度,通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力,产品畅销全国各地,深受广大客户的好评;通过多年经验积累,建立了稳定的原料供给和产品销售网络;公司不断强化和提高企业管理水平,健全质量管理和质量保证体系,严格按照ISO9000标准组织生产,并坚持以质量求效益的发展之路,不断强化和提高企业管理水平,实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一,坚持在结构调整中发展总量的原则,走可持续发展的新型工业化道路。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业,严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底,公司经济状况无不良资产发生,并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时,为了创新需要及时的资金作保证,公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度,每季度审核一次开发经费支出情况,适时平衡各开发项目经费使用,最大限度地保证开发项目的资金落实。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积26813.40平方米(折合约40.20亩),其中:净用地面积26813.40平方米(红线范围折合约40.20亩)。项目规划总建筑面积39147.56平方米,其中:规划建设主体工程27899.44平方米,计容建筑面积39147.56平方米;预计建筑工程投资3163.38万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址,项目建设不影响周围军事设施建设和使用,也不影响河道的防洪和排涝。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为钽铌金属,根据市场情况,预计年产值17603.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6586.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3163.383005.65163.856586.771.1工程费用万元3163.383005.6513264.791.1.1建筑工程费用万元3163.383163.3836.98%1.1.2设备购置及安装费万元3005.653005.6535.13%1.2工程建设其他费用万元417.74417.744.88%1.2.1无形资产万元197.43197.431.3预备费万元220.31220.311.3.1基本预备费万元98.8798.871.3.2涨价预备费万元121.44121.442建设期利息万元3固定资产投资现值万元6586.776586.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1968.35万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13264.796450.719810.2813264.7913264.7913264.791.1应收账款万元3979.442188.692984.583979.443979.443979.441.2存货万元5969.163283.044476.875969.165969.165969.161.2.1原辅材料万元1790.75984.911343.061790.751790.751790.751.2.2燃料动力万元89.5449.2567.1589.5489.5489.541.2.3在产品万元2745.811510.202059.362745.812745.812745.811.2.4产成品万元1343.06738.681007.301343.061343.061343.061.3现金万元3316.201823.912487.153316.203316.203316.202流动负债万元11296.446213.048472.3311296.4411296.4411296.442.1应付账款万元11296.446213.048472.3311296.4411296.4411296.443流动资金万元1968.351082.591476.261968.351968.351968.354铺底流动资金万元656.11360.86492.09656.11656.11656.113、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资8555.12万元,其中:固定资产投资6586.77万元,占项目总投资的76.99%;流动资金1968.35万元,占项目总投资的23.01%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3163.38万元,占项目总投资的36.98%;设备购置费3005.65万元,占项目总投资的35.13%;其它投资417.74万元,占项目总投资的4.88%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6586.77+1968.35=8555.12(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元8555.12129.88%129.88%100.00%2项目建设投资万元6586.77100.00%100.00%76.99%2.1工程费用万元6169.0393.66%93.66%72.11%2.1.1建筑工程费万元3163.3848.03%48.03%36.98%2.1.2设备购置及安装费万元3005.6545.63%45.63%35.13%2.2工程建设其他费用万元197.433.00%3.00%2.31%2.2.1无形资产万元197.433.00%3.00%2.31%2.3预备费万元220.313.34%3.34%2.58%2.3.1基本预备费万元98.871.50%1.50%1.16%2.3.2涨价预备费万元121.441.84%1.84%1.42%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6586.77100.00%100.00%76.99%5建设期间费用万元6流动资金万元1968.3529.88%29.88%23.01%7铺底流动资金万元656.129.96%9.96%7.67%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数57.21%,建筑容积率1.46,建设区域绿化覆盖率7.13%,固定资产投资强度163.85万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程10845.3410845.3427899.4427899.442479.901.1主要生产车间6507.206507.2016739.6616739.661537.541.2辅助生产车间3470.513470.518927.828927.82793.571.3其他生产车间867.63867.631618.171618.17148.792仓储工程2300.992300.997311.287311.28472.642.1成品贮存575.25575.251827.821827.82118.162.2原料仓储1196.511196.513801.873801.87245.772.3辅助材料仓库529.23529.231681.591681.59108.713供配电工程122.72122.72122.72122.728.923.1供配电室122.72122.72122.72122.728.924给排水工程141.13141.13141.13141.137.984.1给排水141.13141.13141.13141.137.985服务性工程1457.301457.301457.301457.3094.215.1办公用房853.98853.98853.98853.9844.655.2生活服务603.32603.32603.32603.3247.886消防及环保工程411.11411.11411.11411.1129.906.1消防环保工程411.11411.11411.11411.1129.907项目总图工程61.3661.3661.3661.3625.087.1场地及道路硬化4142.73881.21881.217.2场区围墙881.214142.734142.737.3安全保卫室61.3661.3661.3661.368绿化工程1278.6944.75合计15339.9539147.5639147.563163.38(四)设备方案项目计划购置设备共计102台(套),设备购置费3005.65万元。五、节能与环保1、项目年用电量412362.89千瓦时,折合50.68吨标准煤。2、项目年总用水量15627.39立方米,折合1.33吨标准煤。3、“钽铌金属投资建设项目投资建设项目”,年用电量412362.89千瓦时,年总用水量15627.39立方米,项目年综合总耗能量(当量值)52.01吨标准煤/年。达产年综合节能量20.23吨标准煤/年,项目总节能率20.42%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx开发区发展规划,符合xxx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“钽铌金属投资建设项目”主要从事钽铌金属项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性钽铌金属投资建设项目选址于xxx开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合

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