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泓域咨询MACRO/ 镁合金高品质板投资建设项目立项申请镁合金高品质板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人冯xx(三)项目承办单位简介公司根据自身发展的需要,拟在项目建设地建设项目,同时,为公司后期产品的研制开发预留发展余地,项目建成投产后,不仅大幅度提升项目承办单位项目产品产业化水平,为新产品研发打下良好基础,有力促进公司经济效益和社会效益的提高,将带动区域内相关行业发展,形成配套的产业集群,为当地经济发展做出应有的贡献。公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司致力于高新技术产业发展,拥有有效专利和软件著作权50多项,全国质量管理先进企业、全国用户满意企业、国家标准化良好行为AAAA企业,全国工业知识产权运用标杆企业。公司将继续坚持以客户需求为导向,以产品开发与服务创新为根本,以持续研发投入为保障,以规范管理为基础,继续在细分领域内稳步发展,做大做强,不断推出符合客户需求的产品和服务,保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业发展示范区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53520.08平方米(折合约80.24亩),其中:净用地面积53520.08平方米(红线范围折合约80.24亩)。项目规划总建筑面积76533.71平方米,其中:规划建设主体工程56227.20平方米,计容建筑面积76533.71平方米;预计建筑工程投资5736.06万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为镁合金高品质板,根据市场情况,预计年产值47402.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13903.18(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5736.064480.94173.2713903.181.1工程费用万元5736.064480.9429094.191.1.1建筑工程费用万元5736.065736.0627.78%1.1.2设备购置及安装费万元4480.944480.9421.70%1.2工程建设其他费用万元3686.183686.1817.85%1.2.1无形资产万元1618.401618.401.3预备费万元2067.782067.781.3.1基本预备费万元1070.911070.911.3.2涨价预备费万元996.87996.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元13903.1813903.182、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6748.59万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元29094.1919868.6724679.5529094.1929094.1929094.191.1应收账款万元8728.265236.956546.198728.268728.268728.261.2存货万元13092.397855.439819.2913092.3913092.3913092.391.2.1原辅材料万元3927.722356.632945.793927.723927.723927.721.2.2燃料动力万元196.39117.83147.29196.39196.39196.391.2.3在产品万元6022.503613.504516.876022.506022.506022.501.2.4产成品万元2945.791767.472209.342945.792945.792945.791.3现金万元7273.554364.135455.167273.557273.557273.552流动负债万元22345.6013407.3616759.2022345.6022345.6022345.602.1应付账款万元22345.6013407.3616759.2022345.6022345.6022345.603流动资金万元6748.594049.155061.446748.596748.596748.594铺底流动资金万元2249.511349.721687.152249.512249.512249.513、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资20651.77万元,其中:固定资产投资13903.18万元,占项目总投资的67.32%;流动资金6748.59万元,占项目总投资的32.68%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5736.06万元,占项目总投资的27.78%;设备购置费4480.94万元,占项目总投资的21.70%;其它投资3686.18万元,占项目总投资的17.85%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13903.18+6748.59=20651.77(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20651.77148.54%148.54%100.00%2项目建设投资万元13903.18100.00%100.00%67.32%2.1工程费用万元10217.0073.49%73.49%49.47%2.1.1建筑工程费万元5736.0641.26%41.26%27.78%2.1.2设备购置及安装费万元4480.9432.23%32.23%21.70%2.2工程建设其他费用万元1618.4011.64%11.64%7.84%2.2.1无形资产万元1618.4011.64%11.64%7.84%2.3预备费万元2067.7814.87%14.87%10.01%2.3.1基本预备费万元1070.917.70%7.70%5.19%2.3.2涨价预备费万元996.877.17%7.17%4.83%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13903.18100.00%100.00%67.32%5建设期间费用万元6流动资金万元6748.5948.54%48.54%32.68%7铺底流动资金万元2249.5316.18%16.18%10.89%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.59%,建筑容积率1.43,建设区域绿化覆盖率5.56%,固定资产投资强度173.27万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程24061.6324061.6356227.2056227.204635.541.1主要生产车间14436.9814436.9833736.3233736.322874.031.2辅助生产车间7699.727699.7217992.7017992.701483.371.3其他生产车间1924.931924.933261.183261.18278.132仓储工程5105.015105.0113199.2313199.23791.412.1成品贮存1276.251276.253299.813299.81197.852.2原料仓储2654.612654.616863.606863.60411.532.3辅助材料仓库1174.151174.153035.823035.82182.023供配电工程272.27272.27272.27272.2718.373.1供配电室272.27272.27272.27272.2718.374给排水工程313.11313.11313.11313.1116.434.1给排水313.11313.11313.11313.1116.435服务性工程3233.173233.173233.173233.17193.865.1办公用房1297.921297.921297.921297.9284.905.2生活服务1935.251935.251935.251935.25111.736消防及环保工程912.10912.10912.10912.1061.526.1消防环保工程912.10912.10912.10912.1061.527项目总图工程136.13136.13136.13136.13-112.727.1场地及道路硬化9426.801805.171805.177.2场区围墙1805.179426.809426.807.3安全保卫室136.13136.13136.13136.138绿化工程3761.40131.65合计34033.4276533.7176533.715736.06(四)设备方案项目计划购置设备共计123台(套),设备购置费4480.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量1242458.82千瓦时,折合152.70吨标准煤。2、项目年总用水量34836.06立方米,折合2.98吨标准煤。3、“镁合金高品质板投资建设项目投资建设项目”,年用电量1242458.82千瓦时,年总用水量34836.06立方米,项目年综合总耗能量(当量值)155.68吨标准煤/年。达产年综合节能量57.58吨标准煤/年,项目总节能率20.18%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业发展示范区发展规划,符合xxx产业发展示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“镁合金高品质板投资建设项目”主要从事镁合金高品质板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性镁合金高品质板投资建设项目选址于xxx产业发展示范区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业发展示范区环境保护规划要求。因此,建设

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