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泓域咨询MACRO/ 隧道式排放系统投资建设项目立项申请隧道式排放系统投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人李xx(三)项目承办单位简介公司始终秉承“集领先智造,创美好未来”的企业使命,发展先进制造,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,贴近客户需求,助力中国智造,持续为社会提供先进科技,覆盖上下游业务领域的行业综合服务商。产品的研发效率和质量是产品创新的保障,公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设,使产品研发管理更加规范化和信息化;通过产品监测中心的建设,不断完善产品标准,提高专业检测能力,提升产品可靠性。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度,对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理,确保了良好的研发工作运行环境。undefined三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某高新技术产业开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积47397.02平方米(折合约71.06亩),其中:净用地面积47397.02平方米(红线范围折合约71.06亩)。项目规划总建筑面积60194.22平方米,其中:规划建设主体工程44654.12平方米,计容建筑面积60194.22平方米;预计建筑工程投资5275.88万元。(二)土地利用合理性分析建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准,达到工业项目建设用地控制指标(国土资发【2008】24号)文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为隧道式排放系统,根据市场情况,预计年产值36720.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资13873.75(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5275.886247.91195.2413873.751.1工程费用万元5275.886247.9126915.331.1.1建筑工程费用万元5275.885275.8828.25%1.1.2设备购置及安装费万元6247.916247.9133.45%1.2工程建设其他费用万元2349.962349.9612.58%1.2.1无形资产万元1213.471213.471.3预备费万元1136.491136.491.3.1基本预备费万元562.87562.871.3.2涨价预备费万元573.62573.622建设期利息万元3固定资产投资现值万元13873.7513873.752、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4802.83万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26915.3315213.2916566.2326915.3326915.3326915.331.1应收账款万元8074.605248.496055.958074.608074.608074.601.2存货万元12111.907872.739083.9212111.9012111.9012111.901.2.1原辅材料万元3633.572361.822725.183633.573633.573633.571.2.2燃料动力万元181.68118.09136.26181.68181.68181.681.2.3在产品万元5571.473621.464178.615571.475571.475571.471.2.4产成品万元2725.181771.372043.882725.182725.182725.181.3现金万元6728.834373.745046.626728.836728.836728.832流动负债万元22112.5014373.1316584.3822112.5022112.5022112.502.1应付账款万元22112.5014373.1316584.3822112.5022112.5022112.503流动资金万元4802.833121.843602.124802.834802.834802.834铺底流动资金万元1600.931040.611200.711600.931600.931600.933、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18676.58万元,其中:固定资产投资13873.75万元,占项目总投资的74.28%;流动资金4802.83万元,占项目总投资的25.72%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5275.88万元,占项目总投资的28.25%;设备购置费6247.91万元,占项目总投资的33.45%;其它投资2349.96万元,占项目总投资的12.58%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=13873.75+4802.83=18676.58(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18676.58134.62%134.62%100.00%2项目建设投资万元13873.75100.00%100.00%74.28%2.1工程费用万元11523.7983.06%83.06%61.70%2.1.1建筑工程费万元5275.8838.03%38.03%28.25%2.1.2设备购置及安装费万元6247.9145.03%45.03%33.45%2.2工程建设其他费用万元1213.478.75%8.75%6.50%2.2.1无形资产万元1213.478.75%8.75%6.50%2.3预备费万元1136.498.19%8.19%6.09%2.3.1基本预备费万元562.874.06%4.06%3.01%2.3.2涨价预备费万元573.624.13%4.13%3.07%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元13873.75100.00%100.00%74.28%5建设期间费用万元6流动资金万元4802.8334.62%34.62%25.72%7铺底流动资金万元1600.9411.54%11.54%8.57%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数66.55%,建筑容积率1.27,建设区域绿化覆盖率5.31%,固定资产投资强度195.24万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22300.7022300.7044654.1244654.124305.211.1主要生产车间13380.4213380.4226792.4726792.472669.231.2辅助生产车间7136.227136.2214289.3214289.321377.671.3其他生产车间1784.061784.062589.942589.94258.312仓储工程4731.414731.4110101.0610101.06708.272.1成品贮存1182.851182.852525.262525.26177.072.2原料仓储2460.332460.335252.555252.55368.302.3辅助材料仓库1088.221088.222323.242323.24162.903供配电工程252.34252.34252.34252.3419.913.1供配电室252.34252.34252.34252.3419.914给排水工程290.19290.19290.19290.1917.804.1给排水290.19290.19290.19290.1917.805服务性工程2996.562996.562996.562996.56210.115.1办公用房1585.801585.801585.801585.8095.265.2生活服务1410.761410.761410.761410.76113.626消防及环保工程845.34845.34845.34845.3466.686.1消防环保工程845.34845.34845.34845.3466.687项目总图工程126.17126.17126.17126.17-171.227.1场地及道路硬化8263.191431.391431.397.2场区围墙1431.398263.198263.197.3安全保卫室126.17126.17126.17126.178绿化工程3403.49119.12合计31542.7260194.2260194.225275.88(四)设备方案项目计划购置设备共计156台(套),设备购置费6247.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量1228707.97千瓦时,折合151.01吨标准煤。2、项目年总用水量36834.62立方米,折合3.15吨标准煤。3、“隧道式排放系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量1228707.97千瓦时,年总用水量36834.62立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.16吨标准煤/年。达产年综合节能量40.98吨标准煤/年,项目总节能率24.49%,能源利用效果良好。4、项目符合某高新技术产业开发区发展规划,符合某高新技术产业开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“隧道式排放系统投资建设项目”主要从事隧道式排放系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性隧道式排放系统投资建设项目选址于某高新技术产业开发区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某高新技术产业开发区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业

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