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泓域咨询MACRO/ 非标设备和升降机投资建设项目立项申请非标设备和升降机投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府企业高校科研院所金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。项目建成投产后,可以大幅度提高企业的经济效益,为公司进一步发展创造条件;更为重要的是,项目承办单位在多年的生产服务承包中,积累了大量的生产经验和管理经验,自主研发的项目产品技术含量高、性能优良、节能环境保护,在整个相关行业中市场潜力巨大。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人董xx(三)项目承办单位简介公司自成立以来,在整合产业服务资源的基础上,积累用户需求实现技术创新,专注为客户创造价值。公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38459.22平方米(折合约57.66亩),其中:净用地面积38459.22平方米(红线范围折合约57.66亩)。项目规划总建筑面积62303.94平方米,其中:规划建设主体工程39684.16平方米,计容建筑面积62303.94平方米;预计建筑工程投资5078.81万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为非标设备和升降机,根据市场情况,预计年产值28339.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9961.92(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元5078.813758.08172.779961.921.1工程费用万元5078.813758.0820769.831.1.1建筑工程费用万元5078.815078.8136.14%1.1.2设备购置及安装费万元3758.083758.0826.74%1.2工程建设其他费用万元1125.031125.038.01%1.2.1无形资产万元501.81501.811.3预备费万元623.22623.221.3.1基本预备费万元249.61249.611.3.2涨价预备费万元373.61373.612建设期利息万元3固定资产投资现值万元9961.929961.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4091.06万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20769.8311934.6013799.2920769.8320769.8320769.831.1应收账款万元6230.953427.024361.666230.956230.956230.951.2存货万元9346.425140.536542.509346.429346.429346.421.2.1原辅材料万元2803.931542.161962.752803.932803.932803.931.2.2燃料动力万元140.2077.1198.14140.20140.20140.201.2.3在产品万元4299.352364.643009.554299.354299.354299.351.2.4产成品万元2102.941156.621472.062102.942102.942102.941.3现金万元5192.462855.853634.725192.465192.465192.462流动负债万元16678.779173.3211675.1416678.7716678.7716678.772.1应付账款万元16678.779173.3211675.1416678.7716678.7716678.773流动资金万元4091.062250.082863.744091.064091.064091.064铺底流动资金万元1363.67750.03954.581363.671363.671363.673、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14052.98万元,其中:固定资产投资9961.92万元,占项目总投资的70.89%;流动资金4091.06万元,占项目总投资的29.11%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资5078.81万元,占项目总投资的36.14%;设备购置费3758.08万元,占项目总投资的26.74%;其它投资1125.03万元,占项目总投资的8.01%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9961.92+4091.06=14052.98(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14052.98141.07%141.07%100.00%2项目建设投资万元9961.92100.00%100.00%70.89%2.1工程费用万元8836.8988.71%88.71%62.88%2.1.1建筑工程费万元5078.8150.98%50.98%36.14%2.1.2设备购置及安装费万元3758.0837.72%37.72%26.74%2.2工程建设其他费用万元501.815.04%5.04%3.57%2.2.1无形资产万元501.815.04%5.04%3.57%2.3预备费万元623.226.26%6.26%4.43%2.3.1基本预备费万元249.612.51%2.51%1.78%2.3.2涨价预备费万元373.613.75%3.75%2.66%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9961.92100.00%100.00%70.89%5建设期间费用万元6流动资金万元4091.0641.07%41.07%29.11%7铺底流动资金万元1363.6913.69%13.69%9.70%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.64%,建筑容积率1.62,建设区域绿化覆盖率7.07%,固定资产投资强度172.77万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程14041.2614041.2639684.1639684.163558.411.1主要生产车间8424.768424.7623810.5023810.502206.211.2辅助生产车间4493.204493.2012698.9312698.931138.691.3其他生产车间1123.301123.302301.682301.68213.502仓储工程2979.052979.0514702.8614702.86958.822.1成品贮存744.76744.763675.723675.72239.712.2原料仓储1549.111549.117645.497645.49498.592.3辅助材料仓库685.18685.183381.663381.66220.533供配电工程158.88158.88158.88158.8811.663.1供配电室158.88158.88158.88158.8811.664给排水工程182.72182.72182.72182.7210.434.1给排水182.72182.72182.72182.7210.435服务性工程1886.731886.731886.731886.73123.045.1办公用房881.47881.47881.47881.4754.045.2生活服务1005.261005.261005.261005.2656.356消防及环保工程532.26532.26532.26532.2639.056.1消防环保工程532.26532.26532.26532.2639.057项目总图工程79.4479.4479.4479.44321.367.1场地及道路硬化5214.811133.361133.367.2场区围墙1133.365214.815214.817.3安全保卫室79.4479.4479.4479.448绿化工程1601.1256.04合计19860.3462303.9462303.945078.81(四)设备方案项目计划购置设备共计100台(套),设备购置费3758.08万元。五、节能与环保1、项目年用电量1022445.16千瓦时,折合125.66吨标准煤。2、项目年总用水量24936.51立方米,折合2.13吨标准煤。3、“非标设备和升降机投资建设项目投资建设项目”,年用电量1022445.16千瓦时,年总用水量24936.51立方米,项目年综合总耗能量(当量值)127.79吨标准煤/年。达产年综合节能量42.60吨标准煤/年,项目总节能率27.92%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“非标设备和升降机投资建设项目”主要从事非标设备和升降机项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性非标设备和升降机投资建设项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设

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