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泓域咨询MACRO/ 非食用植物油投资建设项目立项申请非食用植物油投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。随着世界经济一体化的发展,项目产品及相关行业在国际市场竞争中已具有龙头地位,同时,xx省又是相关行业在国内的生产基地,这就使本行业在国际市场有不可估量的发展空间;项目承办单位通过参加国外会展和网络销售,可以使公司项目产品在国际市场中占有更大的市场份额。2、投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。 “十三五”时期,要以转变经济发展方式为目标,以科学发展、跨越发展为主线,顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战,加快产业升级换代,积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点,培育壮大具有当地特色的产业集群;紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇,跟踪世界高技术产业发展动态,立足现有产业基础,充分利用国际和国内资源,加强创新引领,不断改造提升传统优势产业,大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业,力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级,为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人曹xx(三)项目承办单位简介公司研发试验的核心技术团队来自知名的外企,具有丰富的行业经验,公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力,以助力产业提高运营效率为使命,提供全方面的业务咨询服务。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础,是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理,设立了品管部,有专职质量控制管理人员,主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52019.33平方米(折合约77.99亩),其中:净用地面积52019.33平方米(红线范围折合约77.99亩)。项目规划总建筑面积67104.94平方米,其中:规划建设主体工程42871.66平方米,计容建筑面积67104.94平方米;预计建筑工程投资6007.46万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区,致力于投资创业软硬环境建设,出台优惠政策,对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务,积极围绕增强综合服务能力,以扩大开放和体制创新为动力,全力推动经济聚集区建设务实高效运转,力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为非食用植物油,根据市场情况,预计年产值47702.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14574.77(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6007.466238.88186.8814574.771.1工程费用万元6007.466238.8836770.751.1.1建筑工程费用万元6007.466007.4630.08%1.1.2设备购置及安装费万元6238.886238.8831.24%1.2工程建设其他费用万元2328.432328.4311.66%1.2.1无形资产万元987.85987.851.3预备费万元1340.581340.581.3.1基本预备费万元780.58780.581.3.2涨价预备费万元560.00560.002建设期利息万元3固定资产投资现值万元14574.7714574.772、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金5397.15万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元36770.7518653.5324141.1236770.7536770.7536770.751.1应收账款万元11031.236618.737721.8611031.2311031.2311031.231.2存货万元16546.849928.1011582.7916546.8416546.8416546.841.2.1原辅材料万元4964.052978.433474.844964.054964.054964.051.2.2燃料动力万元248.20148.92173.74248.20248.20248.201.2.3在产品万元7611.554566.935328.087611.557611.557611.551.2.4产成品万元3723.042233.822606.133723.043723.043723.041.3现金万元9192.695515.616434.889192.699192.699192.692流动负债万元31373.6018824.1621961.5231373.6031373.6031373.602.1应付账款万元31373.6018824.1621961.5231373.6031373.6031373.603流动资金万元5397.153238.293778.005397.155397.155397.154铺底流动资金万元1799.031079.431259.331799.031799.031799.033、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19971.92万元,其中:固定资产投资14574.77万元,占项目总投资的72.98%;流动资金5397.15万元,占项目总投资的27.02%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6007.46万元,占项目总投资的30.08%;设备购置费6238.88万元,占项目总投资的31.24%;其它投资2328.43万元,占项目总投资的11.66%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14574.77+5397.15=19971.92(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19971.92137.03%137.03%100.00%2项目建设投资万元14574.77100.00%100.00%72.98%2.1工程费用万元12246.3484.02%84.02%61.32%2.1.1建筑工程费万元6007.4641.22%41.22%30.08%2.1.2设备购置及安装费万元6238.8842.81%42.81%31.24%2.2工程建设其他费用万元987.856.78%6.78%4.95%2.2.1无形资产万元987.856.78%6.78%4.95%2.3预备费万元1340.589.20%9.20%6.71%2.3.1基本预备费万元780.585.36%5.36%3.91%2.3.2涨价预备费万元560.003.84%3.84%2.80%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14574.77100.00%100.00%72.98%5建设期间费用万元6流动资金万元5397.1537.03%37.03%27.02%7铺底流动资金万元1799.0512.34%12.34%9.01%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.54%,建筑容积率1.29,建设区域绿化覆盖率5.63%,固定资产投资强度186.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程27414.0727414.0742871.6642871.664221.821.1主要生产车间16448.4416448.4425723.0025723.002617.531.2辅助生产车间8772.508772.5013718.9313718.931350.981.3其他生产车间2193.132193.132486.562486.56253.312仓储工程5816.285816.2815751.6315751.631128.112.1成品贮存1454.071454.073937.913937.91282.032.2原料仓储3024.473024.478190.858190.85586.622.3辅助材料仓库1337.741337.743622.873622.87259.473供配电工程310.20310.20310.20310.2024.993.1供配电室310.20310.20310.20310.2024.994给排水工程356.73356.73356.73356.7322.354.1给排水356.73356.73356.73356.7322.355服务性工程3683.643683.643683.643683.64263.825.1办公用房2086.372086.372086.372086.37137.575.2生活服务1597.271597.271597.271597.27114.946消防及环保工程1039.181039.181039.181039.1883.736.1消防环保工程1039.181039.181039.181039.1883.737项目总图工程155.10155.10155.10155.10133.607.1场地及道路硬化10053.862317.582317.587.2场区围墙2317.5810053.8610053.867.3安全保卫室155.10155.10155.10155.108绿化工程3686.79129.04合计38775.2167104.9467104.946007.46(四)设备方案项目计划购置设备共计111台(套),设备购置费6238.88万元。五、节能与环保1、项目年用电量1130906.03千瓦时,折合138.99吨标准煤。2、项目年总用水量36576.30立方米,折合3.12吨标准煤。3、“非食用植物油投资建设项目投资建设项目”,年用电量1130906.03千瓦时,年总用水量36576.30立方米,项目年综合总耗能量(当量值)142.11吨标准煤/年。达产年综合节能量40.08吨标准煤/年,项目总节能率24.54%,能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划,符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“非食用植物油投资建设项目”主要从事非食用植物油项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性非食用植物油投资建设项目选址于某经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某经济新区

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