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泓域咨询MACRO/ 塑料管材投资建设项目立项申请塑料管材投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。企业管理经验丰富。项目承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业,拥有一大批高素质的生产技术、科研开发、工程管理和企业管理人才,其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟,在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验,具有管理优势;在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验,为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人孟xx(三)项目承办单位简介公司通过了GB/ISO9001-2008质量体系、GB/24001-2004环境管理体系、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系和信息安全管理体系认证,并获得CCIA信息系统业务安全服务资质证书以及计算机信息系统集成三级资质。 公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司及时跟踪客户需求,与国内供应商进行了深入、广泛、紧密的合作,为客户提供全方位的信息化解决方案。和新科技在全球信息化的浪潮中持续发展,致力成为业界领先且具鲜明特色的信息化解决方案专业提供商。公司正处于快速发展阶段,特别是随着新项目的建设及未来产能扩张,将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业,公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍,提升公司的技术创新能力。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积9531.43平方米(折合约14.29亩),其中:净用地面积9531.43平方米(红线范围折合约14.29亩)。项目规划总建筑面积12867.43平方米,其中:规划建设主体工程7722.31平方米,计容建筑面积12867.43平方米;预计建筑工程投资1098.95万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为塑料管材,根据市场情况,预计年产值3541.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2636.93(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1098.951024.42184.532636.931.1工程费用万元1098.951024.422132.411.1.1建筑工程费用万元1098.951098.9534.80%1.1.2设备购置及安装费万元1024.421024.4232.44%1.2工程建设其他费用万元513.56513.5616.26%1.2.1无形资产万元306.84306.841.3预备费万元206.72206.721.3.1基本预备费万元93.3393.331.3.2涨价预备费万元113.39113.392建设期利息万元3固定资产投资现值万元2636.932636.932、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金520.68万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2132.41935.041965.772132.412132.412132.411.1应收账款万元639.72255.89447.81639.72639.72639.721.2存货万元959.58383.83671.71959.58959.58959.581.2.1原辅材料万元287.87115.15201.51287.87287.87287.871.2.2燃料动力万元14.395.7610.0814.3914.3914.391.2.3在产品万元441.41176.56308.98441.41441.41441.411.2.4产成品万元215.9186.36151.13215.91215.91215.911.3现金万元533.10213.24373.17533.10533.10533.102流动负债万元1611.73644.691128.211611.731611.731611.732.1应付账款万元1611.73644.691128.211611.731611.731611.733流动资金万元520.68208.27364.48520.68520.68520.684铺底流动资金万元173.5669.42121.49173.56173.56173.563、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资3157.61万元,其中:固定资产投资2636.93万元,占项目总投资的83.51%;流动资金520.68万元,占项目总投资的16.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1098.95万元,占项目总投资的34.80%;设备购置费1024.42万元,占项目总投资的32.44%;其它投资513.56万元,占项目总投资的16.26%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2636.93+520.68=3157.61(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元3157.61119.75%119.75%100.00%2项目建设投资万元2636.93100.00%100.00%83.51%2.1工程费用万元2123.3780.52%80.52%67.25%2.1.1建筑工程费万元1098.9541.68%41.68%34.80%2.1.2设备购置及安装费万元1024.4238.85%38.85%32.44%2.2工程建设其他费用万元306.8411.64%11.64%9.72%2.2.1无形资产万元306.8411.64%11.64%9.72%2.3预备费万元206.727.84%7.84%6.55%2.3.1基本预备费万元93.333.54%3.54%2.96%2.3.2涨价预备费万元113.394.30%4.30%3.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2636.93100.00%100.00%83.51%5建设期间费用万元6流动资金万元520.6819.75%19.75%16.49%7铺底流动资金万元173.566.58%6.58%5.50%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数71.72%,建筑容积率1.35,建设区域绿化覆盖率5.05%,固定资产投资强度184.53万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程4833.014833.017722.317722.31725.481.1主要生产车间2899.812899.814633.394633.39449.801.2辅助生产车间1546.561546.562471.142471.14232.151.3其他生产车间386.64386.64447.89447.8943.532仓储工程1025.391025.393344.333344.33228.502.1成品贮存256.35256.35836.08836.0857.132.2原料仓储533.20533.201739.051739.05118.822.3辅助材料仓库235.84235.84769.20769.2052.553供配电工程54.6954.6954.6954.694.203.1供配电室54.6954.6954.6954.694.204给排水工程62.8962.8962.8962.893.764.1给排水62.8962.8962.8962.893.765服务性工程649.41649.41649.41649.4144.375.1办公用房369.47369.47369.47369.4722.875.2生活服务279.94279.94279.94279.9422.486消防及环保工程183.20183.20183.20183.2014.086.1消防环保工程183.20183.20183.20183.2014.087项目总图工程27.3427.3427.3427.3456.137.1场地及道路硬化1845.88395.27395.277.2场区围墙395.271845.881845.887.3安全保卫室27.3427.3427.3427.348绿化工程640.8022.43合计6835.9412867.4312867.431098.95(四)设备方案项目计划购置设备共计106台(套),设备购置费1024.42万元。五、节能与环保1、项目年用电量1349536.48千瓦时,折合165.86吨标准煤。2、项目年总用水量2047.78立方米,折合0.17吨标准煤。3、“塑料管材投资建设项目投资建设项目”,年用电量1349536.48千瓦时,年总用水量2047.78立方米,项目年综合总耗能量(当量值)166.03吨标准煤/年。达产年综合节能量49.59吨标准煤/年,项目总节能率21.32%,能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划,符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“塑料管材投资建设项目”主要从事塑料管材项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性塑料管材投资建设项目选址于某某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划

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