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泓域咨询MACRO/ 音响系统投资建设项目立项申请音响系统投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。项目的实施,通过建设达到规模效益,首先大力开发建设地周边市场,站稳脚跟后扩大生产规模,逐步将产品推向全国,按照企业的发展战略规划,力争在较短的时间内将公司做大做强,为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司的能源管理系统经过多年的探索,已经建立了比较完善的能源管理体系,形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系,全面推行全员能源管理及全员节能工作;项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会,能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构,全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作,下设的能源管理工作室代表管理部门,负责具体开展项目承办单位能源管理工作;各车间的能源管理机构设在本车间内,由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人,各部门设立专(兼)职能源管理员,负责现场能源的具体管理工作。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积37071.86平方米(折合约55.58亩),其中:净用地面积37071.86平方米(红线范围折合约55.58亩)。项目规划总建筑面积59314.98平方米,其中:规划建设主体工程39896.62平方米,计容建筑面积59314.98平方米;预计建筑工程投资4656.77万元。(二)土地利用合理性分析该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为音响系统,根据市场情况,预计年产值27438.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资10180.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4656.773266.13183.1610180.031.1工程费用万元4656.773266.1318274.801.1.1建筑工程费用万元4656.774656.7735.65%1.1.2设备购置及安装费万元3266.133266.1325.01%1.2工程建设其他费用万元2257.132257.1317.28%1.2.1无形资产万元1273.821273.821.3预备费万元983.31983.311.3.1基本预备费万元440.43440.431.3.2涨价预备费万元542.88542.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元10180.0310180.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2881.64万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元18274.809574.0715248.2818274.8018274.8018274.801.1应收账款万元5482.443015.344111.835482.445482.445482.441.2存货万元8223.664523.016167.748223.668223.668223.661.2.1原辅材料万元2467.101356.901850.322467.102467.102467.101.2.2燃料动力万元123.3567.8592.52123.35123.35123.351.2.3在产品万元3782.882080.592837.163782.883782.883782.881.2.4产成品万元1850.321017.681387.741850.321850.321850.321.3现金万元4568.702512.793426.524568.704568.704568.702流动负债万元15393.168466.2411544.8715393.1615393.1615393.162.1应付账款万元15393.168466.2411544.8715393.1615393.1615393.163流动资金万元2881.641584.902161.232881.642881.642881.644铺底流动资金万元960.54528.30720.41960.54960.54960.543、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资13061.67万元,其中:固定资产投资10180.03万元,占项目总投资的77.94%;流动资金2881.64万元,占项目总投资的22.06%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4656.77万元,占项目总投资的35.65%;设备购置费3266.13万元,占项目总投资的25.01%;其它投资2257.13万元,占项目总投资的17.28%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=10180.03+2881.64=13061.67(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元13061.67128.31%128.31%100.00%2项目建设投资万元10180.03100.00%100.00%77.94%2.1工程费用万元7922.9077.83%77.83%60.66%2.1.1建筑工程费万元4656.7745.74%45.74%35.65%2.1.2设备购置及安装费万元3266.1332.08%32.08%25.01%2.2工程建设其他费用万元1273.8212.51%12.51%9.75%2.2.1无形资产万元1273.8212.51%12.51%9.75%2.3预备费万元983.319.66%9.66%7.53%2.3.1基本预备费万元440.434.33%4.33%3.37%2.3.2涨价预备费万元542.885.33%5.33%4.16%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元10180.03100.00%100.00%77.94%5建设期间费用万元6流动资金万元2881.6428.31%28.31%22.06%7铺底流动资金万元960.559.44%9.44%7.35%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.15%,建筑容积率1.60,建设区域绿化覆盖率6.67%,固定资产投资强度183.16万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20482.9620482.9639896.6239896.623445.481.1主要生产车间12289.7812289.7823937.9723937.972136.201.2辅助生产车间6554.556554.5512766.9212766.921102.551.3其他生产车间1638.641638.642314.002314.00206.732仓储工程4345.754345.7512621.9312621.93792.752.1成品贮存1086.441086.443155.483155.48198.192.2原料仓储2259.792259.796563.406563.40412.232.3辅助材料仓库999.52999.522903.042903.04182.333供配电工程231.77231.77231.77231.7716.383.1供配电室231.77231.77231.77231.7716.384给排水工程266.54266.54266.54266.5414.654.1给排水266.54266.54266.54266.5414.655服务性工程2752.312752.312752.312752.31172.875.1办公用房1403.071403.071403.071403.07101.715.2生活服务1349.241349.241349.241349.2487.096消防及环保工程776.44776.44776.44776.4454.866.1消防环保工程776.44776.44776.44776.4454.867项目总图工程115.89115.89115.89115.8957.867.1场地及道路硬化7450.681193.171193.177.2场区围墙1193.177450.687450.687.3安全保卫室115.89115.89115.89115.898绿化工程2912.08101.92合计28971.6659314.9859314.984656.77(四)设备方案项目计划购置设备共计149台(套),设备购置费3266.13万元。五、节能与环保1、项目年用电量697713.45千瓦时,折合85.75吨标准煤。2、项目年总用水量15897.08立方米,折合1.36吨标准煤。3、“音响系统投资建设项目投资建设项目”,年用电量697713.45千瓦时,年总用水量15897.08立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.11吨标准煤/年。达产年综合节能量29.04吨标准煤/年,项目总节能率28.19%,能源利用效果良好。4、项目符合xx经济新区发展规划,符合xx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“音响系统投资建设项目”主要从事音响系统项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性音响系统投资建设项目选址于xx经济新区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx经济新区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地

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