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泓域咨询MACRO/ 非金属材料投资建设项目立项申请非金属材料投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、完善的国内销售网络,项目承办单位经过多年来的经营,不仅有长期稳定客户和潜在客户,而且有非常完善的销售体系;企业的销售激励制度大大提高了员工的工作积极性,再加上平时公司领导对员工的感情投资,使销售员工对公司有很强的向心力;正是具备稳定有激情的销售团队,才保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去,也使企业的销售业绩有很大的提高;企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域,根据当地实际情况,销售适合当地加工企业需要的项目产品。项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视,土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施,并给予充分的肯定;其二,项目建设区域水、电、气等资源供给充足,可满足项目实施后正常生产之要求;其三,投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系,从而加快项目建设进度,降低建设成本,节约项目投资,提高项目承办单位综合经济效益。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx(集团)有限公司(二)项目负责人贺xx(三)项目承办单位简介公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系,以及ERP生产管理系统,并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司引进世界领先的技术,汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积12719.69平方米(折合约19.07亩),其中:净用地面积12719.69平方米(红线范围折合约19.07亩)。项目规划总建筑面积18697.94平方米,其中:规划建设主体工程14136.08平方米,计容建筑面积18697.94平方米;预计建筑工程投资1520.51万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。项目建设遵循“合理和集约用地”的原则,按照产品制造行业生产规范和要求,进行科学设计、合理布局,符合行业产品生产经营的需要。该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计,同时,严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为非金属材料,根据市场情况,预计年产值8232.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资3313.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1520.511290.49173.783313.981.1工程费用万元1520.511290.495122.381.1.1建筑工程费用万元1520.511520.5136.45%1.1.2设备购置及安装费万元1290.491290.4930.93%1.2工程建设其他费用万元502.98502.9812.06%1.2.1无形资产万元205.63205.631.3预备费万元297.35297.351.3.1基本预备费万元161.01161.011.3.2涨价预备费万元136.34136.342建设期利息万元3固定资产投资现值万元3313.983313.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金857.95万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5122.383236.353888.115122.385122.385122.381.1应收账款万元1536.71845.191152.541536.711536.711536.711.2存货万元2305.071267.791728.802305.072305.072305.071.2.1原辅材料万元691.52380.34518.64691.52691.52691.521.2.2燃料动力万元34.5819.0225.9334.5834.5834.581.2.3在产品万元1060.33583.18795.251060.331060.331060.331.2.4产成品万元518.64285.25388.98518.64518.64518.641.3现金万元1280.60704.33960.451280.601280.601280.602流动负债万元4264.432345.443198.324264.434264.434264.432.1应付账款万元4264.432345.443198.324264.434264.434264.433流动资金万元857.95471.87643.46857.95857.95857.954铺底流动资金万元285.98157.29214.49285.98285.98285.983、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资4171.93万元,其中:固定资产投资3313.98万元,占项目总投资的79.44%;流动资金857.95万元,占项目总投资的20.56%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1520.51万元,占项目总投资的36.45%;设备购置费1290.49万元,占项目总投资的30.93%;其它投资502.98万元,占项目总投资的12.06%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=3313.98+857.95=4171.93(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元4171.93125.89%125.89%100.00%2项目建设投资万元3313.98100.00%100.00%79.44%2.1工程费用万元2811.0084.82%84.82%67.38%2.1.1建筑工程费万元1520.5145.88%45.88%36.45%2.1.2设备购置及安装费万元1290.4938.94%38.94%30.93%2.2工程建设其他费用万元205.636.20%6.20%4.93%2.2.1无形资产万元205.636.20%6.20%4.93%2.3预备费万元297.358.97%8.97%7.13%2.3.1基本预备费万元161.014.86%4.86%3.86%2.3.2涨价预备费万元136.344.11%4.11%3.27%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元3313.98100.00%100.00%79.44%5建设期间费用万元6流动资金万元857.9525.89%25.89%20.56%7铺底流动资金万元285.988.63%8.63%6.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.49%,建筑容积率1.47,建设区域绿化覆盖率5.71%,固定资产投资强度173.78万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7058.467058.4614136.0814136.081264.501.1主要生产车间4235.084235.088481.658481.65783.991.2辅助生产车间2258.712258.714523.554523.55404.641.3其他生产车间564.68564.68819.89819.8975.872仓储工程1497.551497.552965.212965.21192.902.1成品贮存374.39374.39741.30741.3048.232.2原料仓储778.73778.731541.911541.91100.312.3辅助材料仓库344.44344.44682.00682.0044.373供配电工程79.8779.8779.8779.875.853.1供配电室79.8779.8779.8779.875.854给排水工程91.8591.8591.8591.855.234.1给排水91.8591.8591.8591.855.235服务性工程948.45948.45948.45948.4561.705.1办公用房533.46533.46533.46533.4628.595.2生活服务414.99414.99414.99414.9928.466消防及环保工程267.56267.56267.56267.5619.586.1消防环保工程267.56267.56267.56267.5619.587项目总图工程39.9339.9339.9339.93-66.437.1场地及道路硬化2535.61524.20524.207.2场区围墙524.202535.612535.617.3安全保卫室39.9339.9339.9339.938绿化工程1062.1537.18合计9983.6818697.9418697.941520.51(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费1290.49万元。五、节能与环保1、项目年用电量705768.68千瓦时,折合86.74吨标准煤。2、项目年总用水量3970.49立方米,折合0.34吨标准煤。3、“非金属材料投资建设项目投资建设项目”,年用电量705768.68千瓦时,年总用水量3970.49立方米,项目年综合总耗能量(当量值)87.08吨标准煤/年。达产年综合节能量30.60吨标准煤/年,项目总节能率20.52%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx(集团)有限公司承办的“非金属材料投资建设项目”主要从事非金属材料项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性非金属材料投资建设项目选址于xxx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区

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