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泓域咨询MACRO/ 电力标准件投资建设项目立项申请电力标准件投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。产品品牌优势明显。品牌是企业的无形资产;随着项目承办单位规模的扩大,公司将创品牌列为系统工程来做,通过广告宣传、各类国内会展、各种促销手段等形式来扩大品牌的知名度,按照“质量一流、服务至上”的原则来创出品牌的美誉度;经过这些市场运作,不仅可提高企业的整体形象,而且还能体现出品牌更大的价值。2、项目承办单位已经形成了广阔的视野和集成外部技术的能力,在此基础上公司成立了技术研发中心,开展集成创新,实现了相对项目产品设计、制造、工艺、检验、调试等服务流程,完成了项目产品产业化制造的各项准备工作。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人王xx(三)项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路,不断推动转型升级,使产品在全球市场拥有一流的竞争力。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。贯彻落实创新驱动发展战略,坚持问题导向,面向未来发展,服务公司战略,制定科技创新规划及年度实施计划,进行核心工艺和关键技术攻关,建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将加强人才的引进和培养,尤其是研发及业务方面的高级人才,健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系,完善激励制度,提高公司员工创造力,为公司的持续快速发展提供强大保障。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52893.10平方米(折合约79.30亩),其中:净用地面积52893.10平方米(红线范围折合约79.30亩)。项目规划总建筑面积74050.34平方米,其中:规划建设主体工程57083.68平方米,计容建筑面积74050.34平方米;预计建筑工程投资6501.64万元。(二)土地利用合理性分析场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标,无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源,自然环境条件良好;拟建工程地势开阔,有利于大气污染物的扩散,区域大气环境质量良好。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为电力标准件,根据市场情况,预计年产值25874.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资15533.28(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6501.645687.59195.8815533.281.1工程费用万元6501.645687.5920283.331.1.1建筑工程费用万元6501.646501.6434.51%1.1.2设备购置及安装费万元5687.595687.5930.19%1.2工程建设其他费用万元3344.053344.0517.75%1.2.1无形资产万元1498.521498.521.3预备费万元1845.531845.531.3.1基本预备费万元858.87858.871.3.2涨价预备费万元986.66986.662建设期利息万元3固定资产投资现值万元15533.2815533.282、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3306.37万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元20283.3312321.7514599.8520283.3320283.3320283.331.1应收账款万元6085.003651.004868.006085.006085.006085.001.2存货万元9127.505476.507302.009127.509127.509127.501.2.1原辅材料万元2738.251642.952190.602738.252738.252738.251.2.2燃料动力万元136.9182.15109.53136.91136.91136.911.2.3在产品万元4198.652519.193358.924198.654198.654198.651.2.4产成品万元2053.691232.211642.952053.692053.692053.691.3现金万元5070.833042.504056.675070.835070.835070.832流动负债万元16976.9610186.1813581.5716976.9616976.9616976.962.1应付账款万元16976.9610186.1813581.5716976.9616976.9616976.963流动资金万元3306.371983.822645.103306.373306.373306.374铺底流动资金万元1102.11661.27881.701102.111102.111102.113、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资18839.65万元,其中:固定资产投资15533.28万元,占项目总投资的82.45%;流动资金3306.37万元,占项目总投资的17.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6501.64万元,占项目总投资的34.51%;设备购置费5687.59万元,占项目总投资的30.19%;其它投资3344.05万元,占项目总投资的17.75%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=15533.28+3306.37=18839.65(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18839.65121.29%121.29%100.00%2项目建设投资万元15533.28100.00%100.00%82.45%2.1工程费用万元12189.2378.47%78.47%64.70%2.1.1建筑工程费万元6501.6441.86%41.86%34.51%2.1.2设备购置及安装费万元5687.5936.62%36.62%30.19%2.2工程建设其他费用万元1498.529.65%9.65%7.95%2.2.1无形资产万元1498.529.65%9.65%7.95%2.3预备费万元1845.5311.88%11.88%9.80%2.3.1基本预备费万元858.875.53%5.53%4.56%2.3.2涨价预备费万元986.666.35%6.35%5.24%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元15533.28100.00%100.00%82.45%5建设期间费用万元6流动资金万元3306.3721.29%21.29%17.55%7铺底流动资金万元1102.127.10%7.10%5.85%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.58%,建筑容积率1.40,建设区域绿化覆盖率7.83%,固定资产投资强度195.88万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程22654.1522654.1557083.6857083.685513.161.1主要生产车间13592.4913592.4934250.2134250.213418.161.2辅助生产车间7249.337249.3318266.7818266.781764.211.3其他生产车间1812.331812.333310.853310.85330.792仓储工程4806.404806.4011028.3311028.33774.632.1成品贮存1201.601201.602757.082757.08193.662.2原料仓储2499.332499.335734.735734.73402.812.3辅助材料仓库1105.471105.472536.522536.52178.163供配电工程256.34256.34256.34256.3420.263.1供配电室256.34256.34256.34256.3420.264给排水工程294.79294.79294.79294.7918.124.1给排水294.79294.79294.79294.7918.125服务性工程3044.053044.053044.053044.05213.815.1办公用房1224.601224.601224.601224.60126.765.2生活服务1819.451819.451819.451819.45117.736消防及环保工程858.74858.74858.74858.7467.866.1消防环保工程858.74858.74858.74858.7467.867项目总图工程128.17128.17128.17128.17-219.077.1场地及道路硬化8122.721590.511590.517.2场区围墙1590.518122.728122.727.3安全保卫室128.17128.17128.17128.178绿化工程3224.74112.87合计32042.6474050.3474050.346501.64(四)设备方案项目计划购置设备共计101台(套),设备购置费5687.59万元。五、节能与环保1、项目年用电量934081.68千瓦时,折合114.80吨标准煤。2、项目年总用水量24488.77立方米,折合2.09吨标准煤。3、“电力标准件投资建设项目投资建设项目”,年用电量934081.68千瓦时,年总用水量24488.77立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.89吨标准煤/年。达产年综合节能量47.74吨标准煤/年,项目总节能率22.87%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业基地发展规划,符合xxx产业基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“电力标准件投资建设项目”主要从事电力标准件项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性电力标准件投资建设项目选址于xxx产业基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx产业基地环境保护规划要求。因此

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