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泓域咨询MACRO/ 锰酸锂动力电池投资建设项目立项申请锰酸锂动力电池投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx科技公司(二)项目负责人黎xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。随着公司近年来的快速发展,业务规模及人员规模迅速扩张,企业规模将得到进一步提升,产线的自动化,信息化水平将进一步提升,这需要公司管理流程不断调整改进,公司管理团队管理水平不断提升。公司一直注重科研投入,具有较强的自主研发能力,经过多年的产品研发、技术积累和创新,逐步建立了一套高效的研发体系,掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得,支撑公司取得了多项专利和著作权。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力,形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展,公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势,使公司研发产品能够与时俱进,为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积46369.84平方米(折合约69.52亩),其中:净用地面积46369.84平方米(红线范围折合约69.52亩)。项目规划总建筑面积49615.73平方米,其中:规划建设主体工程34170.64平方米,计容建筑面积49615.73平方米;预计建筑工程投资3760.37万元。(二)土地利用合理性分析综上所述,项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区,该区域地势平坦开阔,四周无污染源、自然景观及保护文物;供电、供水可靠,给、排水方便,而且,交通便利、通讯便捷、远离居民区;所以,从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析,拟建工程的场址选择是科学合理的。undefined四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为锰酸锂动力电池,根据市场情况,预计年产值16465.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12251.51(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3760.374297.14176.2312251.511.1工程费用万元3760.374297.1411694.051.1.1建筑工程费用万元3760.373760.3725.64%1.1.2设备购置及安装费万元4297.144297.1429.30%1.2工程建设其他费用万元4194.004194.0028.60%1.2.1无形资产万元2337.382337.381.3预备费万元1856.621856.621.3.1基本预备费万元749.76749.761.3.2涨价预备费万元1106.861106.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元12251.5112251.512、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2412.85万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元11694.054471.119101.5311694.0511694.0511694.051.1应收账款万元3508.211578.702806.573508.213508.213508.211.2存货万元5262.322368.054209.865262.325262.325262.321.2.1原辅材料万元1578.70710.411262.961578.701578.701578.701.2.2燃料动力万元78.9335.5263.1578.9378.9378.931.2.3在产品万元2420.671089.301936.532420.672420.672420.671.2.4产成品万元1184.02532.81947.221184.021184.021184.021.3现金万元2923.511315.582338.812923.512923.512923.512流动负债万元9281.204176.547424.969281.209281.209281.202.1应付账款万元9281.204176.547424.969281.209281.209281.203流动资金万元2412.851085.781930.282412.852412.852412.854铺底流动资金万元804.28361.93643.43804.28804.28804.283、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资14664.36万元,其中:固定资产投资12251.51万元,占项目总投资的83.55%;流动资金2412.85万元,占项目总投资的16.45%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3760.37万元,占项目总投资的25.64%;设备购置费4297.14万元,占项目总投资的29.30%;其它投资4194.00万元,占项目总投资的28.60%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12251.51+2412.85=14664.36(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14664.36119.69%119.69%100.00%2项目建设投资万元12251.51100.00%100.00%83.55%2.1工程费用万元8057.5165.77%65.77%54.95%2.1.1建筑工程费万元3760.3730.69%30.69%25.64%2.1.2设备购置及安装费万元4297.1435.07%35.07%29.30%2.2工程建设其他费用万元2337.3819.08%19.08%15.94%2.2.1无形资产万元2337.3819.08%19.08%15.94%2.3预备费万元1856.6215.15%15.15%12.66%2.3.1基本预备费万元749.766.12%6.12%5.11%2.3.2涨价预备费万元1106.869.03%9.03%7.55%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12251.51100.00%100.00%83.55%5建设期间费用万元6流动资金万元2412.8519.69%19.69%16.45%7铺底流动资金万元804.286.56%6.56%5.48%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数78.75%,建筑容积率1.07,建设区域绿化覆盖率7.33%,固定资产投资强度176.23万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程25816.9925816.9934170.6434170.642848.771.1主要生产车间15490.1915490.1920502.3820502.381766.241.2辅助生产车间8261.448261.4410934.6010934.60911.611.3其他生产车间2065.362065.361981.901981.90170.932仓储工程5477.445477.4410039.3110039.31608.702.1成品贮存1369.361369.362509.832509.83152.182.2原料仓储2848.272848.275220.445220.44316.522.3辅助材料仓库1259.811259.812309.042309.04140.003供配电工程292.13292.13292.13292.1319.933.1供配电室292.13292.13292.13292.1319.934给排水工程335.95335.95335.95335.9517.824.1给排水335.95335.95335.95335.9517.825服务性工程3469.043469.043469.043469.04210.335.1办公用房1425.601425.601425.601425.60112.805.2生活服务2043.442043.442043.442043.4496.086消防及环保工程978.64978.64978.64978.6466.756.1消防环保工程978.64978.64978.64978.6466.757项目总图工程146.06146.06146.06146.06-159.967.1场地及道路硬化10191.611550.091550.097.2场区围墙1550.0910191.6110191.617.3安全保卫室146.06146.06146.06146.068绿化工程4229.38148.03合计36516.2549615.7349615.733760.37(四)设备方案项目计划购置设备共计98台(套),设备购置费4297.14万元。五、节能与环保1、项目年用电量698608.48千瓦时,折合85.86吨标准煤。2、项目年总用水量10330.07立方米,折合0.88吨标准煤。3、“锰酸锂动力电池投资建设项目投资建设项目”,年用电量698608.48千瓦时,年总用水量10330.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)86.74吨标准煤/年。达产年综合节能量30.48吨标准煤/年,项目总节能率23.84%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济园区发展规划,符合xxx经济园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx科技公司承办的“锰酸锂动力电池投资建设项目”主要从事锰酸锂动力电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性锰酸锂动力电池投资建设项目选址于xxx经济园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx经济园区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项

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