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泓域咨询MACRO/ 高压气瓶投资建设项目立项申请高压气瓶投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、随着互联网的发展网上交易给项目承办单位搭建了很好的发展平台,目前,很多公司都已经不是以前传统销售方式,仅仅依靠一家供应商供货,而是充分加强网络在市场营销的应用,这就给公司创造了新的发展空间;凭着公司产品良好的性价比和稳定的质量,通过开展网上销售,完善电子商务会进一步增加企业的市场份额。项目投资环境优良,当地为招商引资出台了一系列优惠政策,为投资项目建设营造了良好的投资环境;项目建设地拥有完善的交通、通讯、供水、供电设施和工业配套条件,项目建设区域市场优势明显,对投资项目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。2、xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要中指出: “十三五”期间将加快发展经济,投资项目建设有利于加快当地经济发展,因此,投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。投资项目在国家发展和改革委员会发布的产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)将项目产品制造列为鼓励类项目。投资项目符合中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要的要求,因此,符合国家产业发展政策和行业发展规划。xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要指出:加快工业聚集区建设,坚持走信息化与工业化融合发展的新型工业化道路,引导优势特色产业膨胀升级,扶持龙头企业做大做强,逐步培育形成引领当地经济发展的工业主导产业;投资项目的建设符合xxx国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人杜xx(三)项目承办单位简介公司根据市场调研,结合国家产业发展政策,在大力发展相关产业的同时,积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代,取得了较好的经济效益和社会效益;企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针,努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司生产的项目产品系列产品,各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平,可广泛应用于国民经济相关的各个领域,产品受到了广大用户的一致好评;公司设备先进,技术实力雄厚,拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队,企业管理人员经验丰富,其知识、年龄结构合理,具备配合高端制造研发新品的能力,保障了企业的可持续发展;在原料供应链及产品销售渠道方面,已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向,在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计,充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用,产品远销全国二十余个省、市、自治区,并部分出口东南亚、欧洲各国,深受广大客户的欢迎。公司建立完整的质量控制体系,贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节,并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积53213.26平方米(折合约79.78亩),其中:净用地面积53213.26平方米(红线范围折合约79.78亩)。项目规划总建筑面积78755.62平方米,其中:规划建设主体工程57000.85平方米,计容建筑面积78755.62平方米;预计建筑工程投资6822.64万元。(二)土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地,所选区域土地资源充裕,而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全,符合项目选址要求。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后,充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件,项目经营期所需的内外部条件:距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等,通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地,投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好,可保证项目的建设和正常经营,所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高压气瓶,根据市场情况,预计年产值43459.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14446.56(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6822.644668.39181.0814446.561.1工程费用万元6822.644668.3928912.411.1.1建筑工程费用万元6822.646822.6435.63%1.1.2设备购置及安装费万元4668.394668.3924.38%1.2工程建设其他费用万元2955.532955.5315.44%1.2.1无形资产万元1465.961465.961.3预备费万元1489.571489.571.3.1基本预备费万元891.42891.421.3.2涨价预备费万元598.15598.152建设期利息万元3固定资产投资现值万元14446.5614446.562、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4701.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元28912.4117819.6719374.8828912.4128912.4128912.411.1应收账款万元8673.724770.556071.618673.728673.728673.721.2存货万元13010.587155.829107.4113010.5813010.5813010.581.2.1原辅材料万元3903.172146.752732.223903.173903.173903.171.2.2燃料动力万元195.16107.34136.61195.16195.16195.161.2.3在产品万元5984.873291.684189.415984.875984.875984.871.2.4产成品万元2927.381610.062049.172927.382927.382927.381.3现金万元7228.103975.465059.677228.107228.107228.102流动负债万元24210.9413316.0216947.6624210.9424210.9424210.942.1应付账款万元24210.9413316.0216947.6624210.9424210.9424210.943流动资金万元4701.472585.813291.034701.474701.474701.474铺底流动资金万元1567.14861.941097.011567.141567.141567.143、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资19148.03万元,其中:固定资产投资14446.56万元,占项目总投资的75.45%;流动资金4701.47万元,占项目总投资的24.55%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资6822.64万元,占项目总投资的35.63%;设备购置费4668.39万元,占项目总投资的24.38%;其它投资2955.53万元,占项目总投资的15.44%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14446.56+4701.47=19148.03(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元19148.03132.54%132.54%100.00%2项目建设投资万元14446.56100.00%100.00%75.45%2.1工程费用万元11491.0379.54%79.54%60.01%2.1.1建筑工程费万元6822.6447.23%47.23%35.63%2.1.2设备购置及安装费万元4668.3932.31%32.31%24.38%2.2工程建设其他费用万元1465.9610.15%10.15%7.66%2.2.1无形资产万元1465.9610.15%10.15%7.66%2.3预备费万元1489.5710.31%10.31%7.78%2.3.1基本预备费万元891.426.17%6.17%4.66%2.3.2涨价预备费万元598.154.14%4.14%3.12%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14446.56100.00%100.00%75.45%5建设期间费用万元6流动资金万元4701.4732.54%32.54%24.55%7铺底流动资金万元1567.1610.85%10.85%8.18%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数79.50%,建筑容积率1.48,建设区域绿化覆盖率5.83%,固定资产投资强度181.08万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程29909.3129909.3157000.8557000.855431.811.1主要生产车间17945.5917945.5934200.5134200.513367.721.2辅助生产车间9570.989570.9818240.2718240.271738.181.3其他生产车间2392.742392.743306.053306.05325.912仓储工程6345.686345.6814140.6014140.60980.012.1成品贮存1586.421586.423535.153535.15245.002.2原料仓储3299.753299.757353.117353.11509.612.3辅助材料仓库1459.511459.513252.343252.34225.403供配电工程338.44338.44338.44338.4426.393.1供配电室338.44338.44338.44338.4426.394给排水工程389.20389.20389.20389.2023.604.1给排水389.20389.20389.20389.2023.605服务性工程4018.934018.934018.934018.93278.535.1办公用房1868.581868.581868.581868.58112.035.2生活服务2150.352150.352150.352150.35148.026消防及环保工程1133.761133.761133.761133.7688.406.1消防环保工程1133.761133.761133.761133.7688.407项目总图工程169.22169.22169.22169.22-152.217.1场地及道路硬化11197.252261.562261.567.2场区围墙2261.5611197.2511197.257.3安全保卫室169.22169.22169.22169.228绿化工程4174.71146.11合计42304.5478755.6278755.626822.64(四)设备方案项目计划购置设备共计152台(套),设备购置费4668.39万元。五、节能与环保1、项目年用电量1230986.21千瓦时,折合151.29吨标准煤。2、项目年总用水量43289.90立方米,折合3.70吨标准煤。3、“高压气瓶投资建设项目投资建设项目”,年用电量1230986.21千瓦时,年总用水量43289.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)154.99吨标准煤/年。达产年综合节能量51.66吨标准煤/年,项目总节能率25.97%,能源利用效果良好。4、项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“高压气瓶投资建设项目”主要从事高压气瓶项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高压气瓶投资建设项目选址于某工业园区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保

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