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泓域咨询MACRO/ 高比能动力软包锂电池投资建设项目立项申请高比能动力软包锂电池投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。近年来,项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人;企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列,具有显著的人才优势;项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系,并建立了向科研开发倾斜的奖励机制,每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx集团(二)项目负责人汪xx(三)项目承办单位简介为实现公司的战略目标,公司在未来三年将进一步坚持技术创新,加大研发投入,提升研发设计能力,优化工艺制造流程;扩大产能,提升自动化水平,提高产品品质;在巩固现有业务的同时,积极开拓新客户,不断提升产品的市场占有率和公司市场地位;健全人才引进和培养体系,完善绩效考核机制和人才激励政策,激发员工潜能;优化组织结构,提升管理效率,为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。公司生产运营过程中,始终坚持以效益为中心,突出业绩导向,全面推行内部市场化运作模式,不断健全完善全面预算管理体系及考评机制,把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核,对生产经营过程实施全方位精细化管理,有效控制了产品生产成本;着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合,提高了生产和管理效率,优化了员工配置,降低了人力资源成本;坚持问题导向,不断优化工艺技术指标,强化技术攻关,积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备,原料转化率稳步提高,降低了原料成本及能源消耗,产品成本优势明显。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx产业示范中心。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38752.70平方米(折合约58.10亩),其中:净用地面积38752.70平方米(红线范围折合约58.10亩)。项目规划总建筑面积39915.28平方米,其中:规划建设主体工程25255.79平方米,计容建筑面积39915.28平方米;预计建筑工程投资3061.86万元。(二)土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求,其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标,均符合工业项目建设用地控制指标(2008版)中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高比能动力软包锂电池,根据市场情况,预计年产值13583.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11271.98(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3061.864028.70194.0111271.981.1工程费用万元3061.864028.7010673.411.1.1建筑工程费用万元3061.863061.8624.01%1.1.2设备购置及安装费万元4028.704028.7031.59%1.2工程建设其他费用万元4181.424181.4232.79%1.2.1无形资产万元1820.831820.831.3预备费万元2360.592360.591.3.1基本预备费万元1251.411251.411.3.2涨价预备费万元1109.181109.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元11271.9811271.982、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1479.93万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10673.415547.637493.3710673.4110673.4110673.411.1应收账款万元3202.021921.212401.523202.023202.023202.021.2存货万元4803.032881.823602.284803.034803.034803.031.2.1原辅材料万元1440.91864.551080.681440.911440.911440.911.2.2燃料动力万元72.0543.2354.0372.0572.0572.051.2.3在产品万元2209.391325.641657.052209.392209.392209.391.2.4产成品万元1080.68648.41810.511080.681080.681080.681.3现金万元2668.351601.012001.262668.352668.352668.352流动负债万元9193.485516.096895.119193.489193.489193.482.1应付账款万元9193.485516.096895.119193.489193.489193.483流动资金万元1479.93887.961109.951479.931479.931479.934铺底流动资金万元493.31295.99369.98493.31493.31493.313、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资12751.91万元,其中:固定资产投资11271.98万元,占项目总投资的88.39%;流动资金1479.93万元,占项目总投资的11.61%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资3061.86万元,占项目总投资的24.01%;设备购置费4028.70万元,占项目总投资的31.59%;其它投资4181.42万元,占项目总投资的32.79%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11271.98+1479.93=12751.91(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元12751.91113.13%113.13%100.00%2项目建设投资万元11271.98100.00%100.00%88.39%2.1工程费用万元7090.5662.90%62.90%55.60%2.1.1建筑工程费万元3061.8627.16%27.16%24.01%2.1.2设备购置及安装费万元4028.7035.74%35.74%31.59%2.2工程建设其他费用万元1820.8316.15%16.15%14.28%2.2.1无形资产万元1820.8316.15%16.15%14.28%2.3预备费万元2360.5920.94%20.94%18.51%2.3.1基本预备费万元1251.4111.10%11.10%9.81%2.3.2涨价预备费万元1109.189.84%9.84%8.70%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11271.98100.00%100.00%88.39%5建设期间费用万元6流动资金万元1479.9313.13%13.13%11.61%7铺底流动资金万元493.314.38%4.38%3.87%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.76%,建筑容积率1.03,建设区域绿化覆盖率5.47%,固定资产投资强度194.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程20208.8820208.8825255.7925255.792131.081.1主要生产车间12125.3312125.3315153.4715153.471321.271.2辅助生产车间6466.846466.848081.858081.85681.951.3其他生产车间1616.711616.711464.841464.84127.862仓储工程4287.604287.609528.679528.67584.752.1成品贮存1071.901071.902382.172382.17146.192.2原料仓储2229.552229.554954.914954.91304.072.3辅助材料仓库986.15986.152191.592191.59134.493供配电工程228.67228.67228.67228.6715.793.1供配电室228.67228.67228.67228.6715.794给排水工程262.97262.97262.97262.9714.124.1给排水262.97262.97262.97262.9714.125服务性工程2715.482715.482715.482715.48166.645.1办公用房1511.201511.201511.201511.2085.755.2生活服务1204.281204.281204.281204.2899.086消防及环保工程766.05766.05766.05766.0552.896.1消防环保工程766.05766.05766.05766.0552.897项目总图工程114.34114.34114.34114.34-6.267.1场地及道路硬化7760.671702.231702.237.2场区围墙1702.237760.677760.677.3安全保卫室114.34114.34114.34114.348绿化工程2938.46102.85合计28583.9939915.2839915.283061.86(四)设备方案项目计划购置设备共计113台(套),设备购置费4028.70万元。五、节能与环保1、项目年用电量716427.63千瓦时,折合88.05吨标准煤。2、项目年总用水量10003.65立方米,折合0.85吨标准煤。3、“高比能动力软包锂电池投资建设项目投资建设项目”,年用电量716427.63千瓦时,年总用水量10003.65立方米,项目年综合总耗能量(当量值)88.90吨标准煤/年。达产年综合节能量23.63吨标准煤/年,项目总节能率25.78%,能源利用效果良好。4、项目符合xx产业示范中心发展规划,符合xx产业示范中心产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx集团承办的“高比能动力软包锂电池投资建设项目”主要从事高比能动力软包锂电池项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高比能动力软包锂电池投资建设项目选址于xx产业示范中心,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xx产业示范中心环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产

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