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泓域咨询MACRO/ 高品质软电线电缆投资建设项目立项申请高品质软电线电缆投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间,与此同时,项目建设地也成为资本市场追逐的热点,而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划,符合地区规划要求。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力,带动社会经济各项事业迅速发展;经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动;项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势,实施项目形成规模经济,可为企业增创效益,同时,可以带动相关产业的迅速发展;项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限责任公司(二)项目负责人邹xx(三)项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。公司通过了ISO质量管理体系认证,并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理,同时以客户提出的品质要求为基础,建立了完整的产品质量控制体系,保证产品质量的优质、稳定。公司秉承“科技创新、诚信为本”的企业核心价值观,培养出一支成熟的售后服务、技术支持等方面的专业人才队伍,建立了完善的售后服务体系。快速的售后服务,有效地提高了客户的满意度,提升了客户对公司的认知度和信任度。三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx保税区。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积17335.33平方米(折合约25.99亩),其中:净用地面积17335.33平方米(红线范围折合约25.99亩)。项目规划总建筑面积19588.92平方米,其中:规划建设主体工程13268.04平方米,计容建筑面积19588.92平方米;预计建筑工程投资1664.87万元。(二)土地利用合理性分析项目建设地拥有多支具备相应资质的勘测队伍、设计队伍和专业化建设工程队伍,拥有一大批高素质的产业工人,确保投资项目的实施能力,同时,项目建设地商贸流通行业发达,与国内260多个大中城市开设了货运直达业务。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为高品质软电线电缆,根据市场情况,预计年产值10410.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5051.94(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1664.871947.38194.385051.941.1工程费用万元1664.871947.387700.161.1.1建筑工程费用万元1664.871664.8727.19%1.1.2设备购置及安装费万元1947.381947.3831.81%1.2工程建设其他费用万元1439.691439.6923.51%1.2.1无形资产万元628.19628.191.3预备费万元811.50811.501.3.1基本预备费万元425.60425.601.3.2涨价预备费万元385.90385.902建设期利息万元3固定资产投资现值万元5051.945051.942、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1070.66万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元7700.164169.796403.617700.167700.167700.161.1应收账款万元2310.051501.531848.042310.052310.052310.051.2存货万元3465.072252.302772.063465.073465.073465.071.2.1原辅材料万元1039.52675.69831.621039.521039.521039.521.2.2燃料动力万元51.9833.7841.5851.9851.9851.981.2.3在产品万元1593.931036.061275.151593.931593.931593.931.2.4产成品万元779.64506.77623.71779.64779.64779.641.3现金万元1925.041251.281540.031925.041925.041925.042流动负债万元6629.504309.185303.606629.506629.506629.502.1应付账款万元6629.504309.185303.606629.506629.506629.503流动资金万元1070.66695.93856.531070.661070.661070.664铺底流动资金万元356.88231.98285.51356.88356.88356.883、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资6122.60万元,其中:固定资产投资5051.94万元,占项目总投资的82.51%;流动资金1070.66万元,占项目总投资的17.49%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资1664.87万元,占项目总投资的27.19%;设备购置费1947.38万元,占项目总投资的31.81%;其它投资1439.69万元,占项目总投资的23.51%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5051.94+1070.66=6122.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6122.60121.19%121.19%100.00%2项目建设投资万元5051.94100.00%100.00%82.51%2.1工程费用万元3612.2571.50%71.50%59.00%2.1.1建筑工程费万元1664.8732.96%32.96%27.19%2.1.2设备购置及安装费万元1947.3838.55%38.55%31.81%2.2工程建设其他费用万元628.1912.43%12.43%10.26%2.2.1无形资产万元628.1912.43%12.43%10.26%2.3预备费万元811.5016.06%16.06%13.25%2.3.1基本预备费万元425.608.42%8.42%6.95%2.3.2涨价预备费万元385.907.64%7.64%6.30%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5051.94100.00%100.00%82.51%5建设期间费用万元6流动资金万元1070.6621.19%21.19%17.49%7铺底流动资金万元356.897.06%7.06%5.83%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.88%,建筑容积率1.13,建设区域绿化覆盖率6.73%,固定资产投资强度194.38万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程7216.387216.3813268.0413268.041240.421.1主要生产车间4329.834329.837960.827960.82769.061.2辅助生产车间2309.242309.244245.774245.77396.931.3其他生产车间577.31577.31769.55769.5574.432仓储工程1531.061531.064108.574108.57279.352.1成品贮存382.76382.761027.141027.1469.842.2原料仓储796.15796.152136.462136.46145.262.3辅助材料仓库352.14352.14944.97944.9764.253供配电工程81.6681.6681.6681.666.253.1供配电室81.6681.6681.6681.666.254给排水工程93.9093.9093.9093.905.594.1给排水93.9093.9093.9093.905.595服务性工程969.67969.67969.67969.6765.935.1办公用房457.94457.94457.94457.9439.375.2生活服务511.73511.73511.73511.7326.946消防及环保工程273.55273.55273.55273.5520.926.1消防环保工程273.55273.55273.55273.5520.927项目总图工程40.8340.8340.8340.837.467.1场地及道路硬化2679.78540.17540.177.2场区围墙540.172679.782679.787.3安全保卫室40.8340.8340.8340.838绿化工程1112.9538.95合计10207.0419588.9219588.921664.87(四)设备方案项目计划购置设备共计62台(套),设备购置费1947.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量947262.97千瓦时,折合116.42吨标准煤。2、项目年总用水量6691.52立方米,折合0.57吨标准煤。3、“高品质软电线电缆投资建设项目投资建设项目”,年用电量947262.97千瓦时,年总用水量6691.52立方米,项目年综合总耗能量(当量值)116.99吨标准煤/年。达产年综合节能量50.14吨标准煤/年,项目总节能率27.07%,能源利用效果良好。4、项目符合xxx保税区发展规划,符合xxx保税区产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“高品质软电线电缆投资建设项目”主要从事高品质软电线电缆项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性高品质软电线电缆投资建设项目选址于xxx保税区,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足xxx保税区环境保护规划要求。因此,建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划

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