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泓域咨询MACRO/ 饰面人造板投资建设项目立项申请饰面人造板投资建设项目立项申请一、项目建设必要性1、项目建设所选区域交通运输条件十分便利,拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络,物流运输方便快捷,为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道,对于项目实现既定目标十分有利。项目承办单位自成立以来始终坚持“自主创新、自主研发”的理念,始终把提升创新能力作为企业竞争的最重要手段,因此,积累了一定的项目产品技术优势。项目承办单位在项目产品开发、设计、制造、检测等方面形成了一套完整的质量保证和管理体系,通过了ISO9000质量体系认证,赢得了用户的信赖和认可。2、为推进经济结构的战略性调整,促进产业升级、提高产业竞争力,国家发改委颁布当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录,其中:项目产品制造名列其中,覆盖拟建项目投产后的产品,因此,投资项目属于当前国家重点鼓励发展的产业;综上所述,投资项目符合国家及地方相关行业的准入规定。投资项目建设有利于促进项目承办单位技术水平提升,有利于促进企业自主研发能力提高,坚持重点突破与整体推进有机结合;紧紧围绕战略性新兴产业、高技术产业发展重点,把有限的科技资源集中到事关战略性新兴产业发展的关键技术、领域,集中到事关企业科技创新能力提升的重要环节,为此,投资项目建设有利于发挥导向、牵引、辐射和带动作用,延伸相关产业链,壮大产业集群,增强相关产业的发展水平和竞争能力。通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位,可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时,可增加当地就业人的员的收入,进而提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作,已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。二、项目承办单位(一)承办单位xxx有限公司(二)项目负责人段xx(三)项目承办单位简介经过多年的发展与积累,公司建立了较为完善的治理结构,形成了完整的内控制度。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司,公司最高机构为股东大会,日常经营管理为总经理负责制,企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门,公司致力于为市场提供品质优良的项目产品,凭借强大的技术支持和全新服务理念,不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心,在品牌建设方面不断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。公司坚守企业契约精神,专业为客户提供优质产品,致力成为行业领先企业,创造价值,履行社会责任。为了确保研发团队的稳定性,提升技术创新能力,公司在研发投入、技术人员激励等方面实施了多项行之有效的措施。公司自成立以来,一直奉行“诚信创新、科学高效、持续改进、顾客满意”的质量方针,将产品的质量控制贯穿研发、采购、生产、仓储、销售、服务等整个流程中。公司依靠先进的生产、检测设备和品质管理系统,确保了品质的稳定性,赢得了客户的肯定。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略,充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势,为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构,持续提高公司的自主研发能力,积极开拓国内外市场。 三、建设地点(一)项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地,地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积33576.78平方米(折合约50.34亩),其中:净用地面积33576.78平方米(红线范围折合约50.34亩)。项目规划总建筑面积53387.08平方米,其中:规划建设主体工程32580.07平方米,计容建筑面积53387.08平方米;预计建筑工程投资4213.90万元。(二)土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越,有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输;通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕,适合于生产经营活动;为此,该区域是发展产品制造行业的理想场所。投资项目用地位于项目建设地,用地周边交通便利,由于规划科学合理,项目与相邻大型建筑物有一定安全距离,与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致,项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响,是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目承办单位计划在项目建设地建设该项目,具有得天独厚的地理条件,与区域内同行业其他企业相比,拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势,因此,发展项目行业产品制造产业前景广阔。四、主要建设内容和规模(一)产品方案项目主要产品为饰面人造板,根据市场情况,预计年产值18105.00万元。(二)投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8444.03(万元)。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4213.904477.15167.748444.031.1工程费用万元4213.904477.1513361.831.1.1建筑工程费用万元4213.904213.9041.05%1.1.2设备购置及安装费万元4477.154477.1543.62%1.2工程建设其他费用万元-247.02-247.02-2.41%1.2.1无形资产万元-105.06-105.061.3预备费万元-141.96-141.961.3.1基本预备费万元-77.09-77.091.3.2涨价预备费万元-64.87-64.872建设期利息万元3固定资产投资现值万元8444.038444.032、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1820.57万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13361.838110.559371.0113361.8313361.8313361.831.1应收账款万元4008.552605.562805.984008.554008.554008.551.2存货万元6012.823908.344208.986012.826012.826012.821.2.1原辅材料万元1803.851172.501262.691803.851803.851803.851.2.2燃料动力万元90.1958.6263.1390.1990.1990.191.2.3在产品万元2765.901797.831936.132765.902765.902765.901.2.4产成品万元1352.88879.37947.021352.881352.881352.881.3现金万元3340.462171.302338.323340.463340.463340.462流动负债万元11541.267501.828078.8811541.2611541.2611541.262.1应付账款万元11541.267501.828078.8811541.2611541.2611541.263流动资金万元1820.571183.371274.401820.571820.571820.574铺底流动资金万元606.85394.46424.80606.85606.85606.853、总投资构成分析(1)总投资及其构成分析:项目总投资10264.60万元,其中:固定资产投资8444.03万元,占项目总投资的82.26%;流动资金1820.57万元,占项目总投资的17.74%。(2)固定资产投资及其构成分析:本期工程项目固定资产投资包括:建筑工程投资4213.90万元,占项目总投资的41.05%;设备购置费4477.15万元,占项目总投资的43.62%;其它投资-247.02万元,占项目总投资的-2.41%。(3)总投资及其构成估算:总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8444.03+1820.57=10264.60(万元)。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10264.60121.56%121.56%100.00%2项目建设投资万元8444.03100.00%100.00%82.26%2.1工程费用万元8691.05102.93%102.93%84.67%2.1.1建筑工程费万元4213.9049.90%49.90%41.05%2.1.2设备购置及安装费万元4477.1553.02%53.02%43.62%2.2工程建设其他费用万元-105.06-1.24%-1.24%-1.02%2.2.1无形资产万元-105.06-1.24%-1.24%-1.02%2.3预备费万元-141.96-1.68%-1.68%-1.38%2.3.1基本预备费万元-77.09-0.91%-0.91%-0.75%2.3.2涨价预备费万元-64.87-0.77%-0.77%-0.63%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元8444.03100.00%100.00%82.26%5建设期间费用万元6流动资金万元1820.5721.56%21.56%17.74%7铺底流动资金万元606.867.19%7.19%5.91%(三)土建方案本期工程项目建设规划建筑系数73.83%,建筑容积率1.59,建设区域绿化覆盖率6.50%,固定资产投资强度167.74万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积()基底面积()建筑面积()计容面积()投资(万元)1主体生产工程17526.3517526.3532580.0732580.072828.741.1主要生产车间10515.8110515.8119548.0419548.041753.821.2辅助生产车间5608.435608.4310425.6210425.62905.201.3其他生产车间1402.111402.111889.641889.64169.722仓储工程3718.463718.4613524.5613524.56854.012.1成品贮存929.62929.623381.143381.14213.502.2原料仓储1933.601933.607032.777032.77444.092.3辅助材料仓库855.25855.253110.653110.65196.423供配电工程198.32198.32198.32198.3214.093.1供配电室198.32198.32198.32198.3214.094给排水工程228.07228.07228.07228.0712.604.1给排水228.07228.07228.07228.0712.605服务性工程2355.032355.032355.032355.03148.715.1办公用房1043.521043.521043.521043.5267.625.2生活服务1311.511311.511311.511311.5184.546消防及环保工程664.37664.37664.37664.3747.206.1消防环保工程664.37664.37664.37664.3747.207项目总图工程99.1699.1699.1699.16235.197.1场地及道路硬化6680.071172.761172.767.2场区围墙1172.766680.076680.077.3安全保卫室99.1699.1699.1699.168绿化工程2095.9573.36合计24789.7453387.0853387.084213.90(四)设备方案项目计划购置设备共计109台(套),设备购置费4477.15万元。五、节能与环保1、项目年用电量988352.80千瓦时,折合121.47吨标准煤。2、项目年总用水量8061.07立方米,折合0.69吨标准煤。3、“饰面人造板投资建设项目投资建设项目”,年用电量988352.80千瓦时,年总用水量8061.07立方米,项目年综合总耗能量(当量值)122.16吨标准煤/年。达产年综合节能量38.58吨标准煤/年,项目总节能率29.81%,能源利用效果良好。4、项目符合某新兴产业示范基地发展规划,符合某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性(一)产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“饰面人造板投资建设项目”主要从事饰面人造板项目投资经营,其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)有关条款限制类及淘汰类项目。(二)项目选址与用地规划相容性饰面人造板投资建设项目选址于某新兴产业示范基地,项目所占用地为规划工业用地,符合用地规划要求,此外,项目建设前后,未改变项目建设区域环境功能区划;在落实该项目提出的各项污染防治措施后,可确保污染物达标排放,满足某新兴产业示范基地环境保

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